山东省地税局金税三期业务操作手册20xx0912

时间:2024.4.14

山东省地方税务局 金税三期业务操作手册

山东省地方税务局

二O一三年九月十二日

前 言

为了使广大税务干部更好地适应金税三期系统上线和征管改革带来的新要求、新变化,特别是实行“集中征收、机关科室实体化运作、税源专业化管理、依纳税人申请类涉税事项全面前置”后,业务操作发生的根本性改变,省局根据金税三期系统整体业务配置,结合双轨系统的演练验证实际,致力于为各级业务操作人员在具体操作时提供一定的帮助,在淄博、东营等市局操作手册的基础上,整理编写了10大类18小类383项流程的业务操作手册,内容涉及从税务登记、认定、证明、申报、征收、优惠、#5@p、综合、其他单证、会统核算、税收票证、决策支持1包、纳税评估、稽查、法制、国际类税收业务、个人税收、数据采集等现有的大部分税收征管业务。

本手册主要介绍金税三期系统的主要操作流程和日常业务处理的注意事项,以业务流程为主线,按照操作步骤,使用直观、简洁、明了的流水线方式标示,形成从发起、受理、核查、处理、审核、审批、销号、推送、确定一个完整的工作流,力求适用性和可操作性兼具。

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目 录

第一章 登记、认定、证明 .................................................. 13

1. 单位纳税人登记 .......................................................................................................................... 13

2. 个体经营登记 .............................................................................................................................. 13

3. 临时税务登记 .............................................................................................................................. 14

4. 修改设立税务登记 ...................................................................................................................... 14

5. 跨区缴纳房产税主体登记 .......................................................................................................... 14

6. 特定征收部门登记 ...................................................................................................................... 15

7. 组织临时登记 .............................................................................................................................. 15

8. 变更税务登记 .............................................................................................................................. 15

9. 注销税务登记 .............................................................................................................................. 16

10. 扣缴税款登记 .............................................................................................................................. 17

11. 变更扣缴税款登记 ...................................................................................................................... 18

12. 注销扣缴税款登记 ...................................................................................................................... 18

13. 停业登记 ...................................................................................................................................... 18

14. 复业登记 ...................................................................................................................................... 19

15. 存款账户报告 .............................................................................................................................. 19

16. 财务、会计制度备案 .................................................................................................................. 19

17. 税(费)种认定 .......................................................................................................................... 20

18. 外出经营活动税收管理证明开具 .............................................................................................. 20

19. 外埠纳税人经营的报验登记 ...................................................................................................... 21

20. 外埠纳税人经营的报验登记(适用于外省) .......................................................................... 21

21. 外出经营活动情况申报 .............................................................................................................. 21

22. 外出税收管理证明核销 .............................................................................................................. 22

23. 建筑项目登记 .............................................................................................................................. 22

24. 不动产项目登记 .......................................................................................................................... 23

25. 变更建筑业项目登记 .................................................................................................................. 23

26. 变更不动产项目登记 .................................................................................................................. 24

27. 房屋情况登记 .............................................................................................................................. 24

28. 房屋情况变更 .............................................................................................................................. 24

29. 土地情况登记 .............................................................................................................................. 25

30. 土地情况变更 .............................................................................................................................. 25

31. 车船情况登记 .............................................................................................................................. 25

32. 车船情况变更 .............................................................................................................................. 26

33. 注销建筑业项目登记 .................................................................................................................. 26

34. 注销不动产项目登记 .................................................................................................................. 26

35. 注销房屋、土地、车船情况登记 .............................................................................................. 26

36. 非正常户认定 .............................................................................................................................. 27

37. 非正常户解除 .............................................................................................................................. 27

38. 委托协议签订 .............................................................................................................................. 28

39. 委托协议终止 .............................................................................................................................. 28

40. 生成验证清册 .............................................................................................................................. 28

41. 生成换证清册 .............................................................................................................................. 29 3

42. 证件遗失管理 .............................................................................................................................. 29

43. 证件增补发 .................................................................................................................................. 30

44. 汇总(合并)纳税企业信息备案 .............................................................................................. 30

45. 税务事项告知书 .......................................................................................................................... 31

46. 纳税人证件库存采集 .................................................................................................................. 31

47. 纳税人资格认定信息采集 .......................................................................................................... 31

48. 外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定 ...................................................... 31

49. 印花税汇总缴纳认定 .................................................................................................................. 32

50. 资源税管理证明 .......................................................................................................................... 32

51. 税务登记换证 .............................................................................................................................. 33

52. 税务登记验证 .............................................................................................................................. 33

53. 单位纳税人登记清册 .................................................................................................................. 33

54. 合并分立报告 .............................................................................................................................. 34

55. 主管税务所(科、分局)分配 .................................................................................................. 34

56. 批量主管税务所(科、分局)分配 .......................................................................................... 35

57. 宣告非正常户证件失效 .............................................................................................................. 35

58. 非正常户公告 .............................................................................................................................. 35

59. 非正常户注销 .............................................................................................................................. 36

60. 补打税务事项告知书(补打文书) .......................................................................................... 36

61. 登记户自定义类别设置 .............................................................................................................. 36

62. 登记户归类管理 .......................................................................................................................... 36

63. 企业集团及其成员单位登记 ...................................................................................................... 37

64. 重点税源监控纳税人认定启动 .................................................................................................. 37

65. 取消重点税源监控纳税人认定 .................................................................................................. 38

66. 税收调查企业认定 ...................................................................................................................... 38

67. 取消税收调查企业认定 .............................................................................................................. 38

68. 税务证件收缴 .............................................................................................................................. 39

69. 税务证件发放 .............................................................................................................................. 39

第二章 申报、征收、优惠 ................................................... 40

70. 营业税申报 .................................................................................................................................. 40

71. 城市维护建设税申报 .................................................................................................................. 40

72. 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 .............................................................. 40

73. 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 .......................................................................... 41

74. 居民企业(核定征收)所得税月(季)度申报 ...................................................................... 42

75. 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 .......................................................................... 42

76. 关联业务往来年度报告申报 ...................................................................................................... 43

77. 居民企业清算企业所得税申报 .................................................................................................. 43

78. 扣缴企业所得税申报 .................................................................................................................. 43

79. 车船税申报 .................................................................................................................................. 44

80. 城镇土地使用税申报 .................................................................................................................. 44

81. 房产税申报 .................................................................................................................................. 44

82. 契税申报 ...................................................................................................................................... 45

83. 资源税申报 .................................................................................................................................. 47

84. 烟叶税申报 .................................................................................................................................. 47 4

85. 印花税申报 .................................................................................................................................. 48

86. 土地增值税申报 .......................................................................................................................... 49

87. 土地增值税清算申报(依申请) .............................................................................................. 50

88. 增量房申报 .................................................................................................................................. 50

89. 房产交易申报 .............................................................................................................................. 51

90. 评估契税交易价格 ...................................................................................................................... 51

91. 通用申报 ...................................................................................................................................... 51

92. 简易申报 ...................................................................................................................................... 52

93. 定期定额户分月汇总申报 .......................................................................................................... 52

94. 营业税分项目申报 ...................................................................................................................... 52

95. 分项目通用申报 .......................................................................................................................... 53

96. 延期申报核准 .............................................................................................................................. 53

97. 通用代扣代缴、代收代缴申报 .................................................................................................. 53

98. 委托代征报告 .............................................................................................................................. 54

99. 委托代售报告 .............................................................................................................................. 54

100. 申报表查看 .................................................................................................................................. 54

101. 申报错误更正 .............................................................................................................................. 55

102. 申报表作废 .................................................................................................................................. 55

103. 资料报送与信息采集 .................................................................................................................. 55

104. 增量房销售信息采集 .................................................................................................................. 55

105. 存量房销售信息采集 .................................................................................................................. 56

106. 催报处理 ...................................................................................................................................... 56

107. 生成《催报清册(逾期未申报)》 ............................................................................................ 56

108. 生成《催报清册(逾期未报送资料)》 .................................................................................... 56

109. 预缴税款维护 .............................................................................................................................. 57

110. 欠税纳税人处分不动产大额资产报告 ...................................................................................... 57

111. 欠税公告启动 .............................................................................................................................. 57

112. 一般征收开票(合并) .............................................................................................................. 57

113. 预缴税费开票 .............................................................................................................................. 58

114. 呆账税金开票 .............................................................................................................................. 58

115. 现金票证汇总(合并) .............................................................................................................. 58

116. 缴款书上解销号(合并) .......................................................................................................... 59

117. 撤销缴款书上解销号(合并) .................................................................................................. 59

118. 缴款书入库销号(合并) .......................................................................................................... 59

119. 撤销缴款书入库销号(合并) .................................................................................................. 60

120. 票证换号重打(合并) ................................................................................................................... 60

121. 票证原号补打(合并) .............................................................................................................. 60

122. 票证作废(合并) ...................................................................................................................... 60

123. 退抵税(费)审批 ...................................................................................................................... 61

124. 小额税款退税 .............................................................................................................................. 61

125. 抵缴欠税(合并) ...................................................................................................................... 62

126. 撤销抵缴欠税 .............................................................................................................................. 62

127. 税票录入(合并) ...................................................................................................................... 62

128. 不予加收滞纳金审批(合并) .................................................................................................. 63 5

129. 延期缴纳税款审批 ...................................................................................................................... 64

130. 税务代保管资金收入报告 .......................................................................................................... 65

131. 税务代保管资金收取 .................................................................................................................. 65

132. 税务代保管资金支付 .................................................................................................................. 65

133. 小型微利企业认定 ...................................................................................................................... 66

134. 定期定额核定户核定定额(依申请) ........................................................................................... 66

135. 定期定额户核定定额公示 .......................................................................................................... 67

136. 定期定额户核定定额公告 .......................................................................................................... 67

137. 终止定期定额征收方式(依职权) .......................................................................................... 67

138. 终止定期定额征收方式(依申请) .......................................................................................... 68

139. 居民企业所得税核定申请(依申请) ...................................................................................... 68

140. 企业所得税核定(居民企业)(依职权) ................................................................................ 69

141. 印花税核定申请(依申请) ...................................................................................................... 69

142. 印花税核定(依职权) .............................................................................................................. 69

143. 其他税种核定申请(依申请) .................................................................................................. 70

144. 其他纳税核定公示 ...................................................................................................................... 70

145. 三方协议登记 .............................................................................................................................. 71

146. 生成批扣清册 .............................................................................................................................. 71

147. 批扣清册查询 .............................................................................................................................. 71

148. 批扣清册扣款确认设置 .............................................................................................................. 71

149. 催缴处理 ...................................................................................................................................... 72

150. 纳税申报方式申请及变更 .......................................................................................................... 72

151. 简并征期认定 .............................................................................................................................. 72

152. 简并征期取消 .............................................................................................................................. 73

153. 所得税抵免资格备案受理 .......................................................................................................... 74

154. 税收减免备案受理_核心 ............................................................................................................ 74

155. 税收减免审批受理 ...................................................................................................................... 75

156. 职工名册采集 .............................................................................................................................. 76

157. 税收优惠资格取消_核心 ............................................................................................................ 76

158. 企业所得税查账征收年度申报弥补亏损台账维护 .................................................................. 76

第三章 #5@p、综合 ......................................................... 78

159. #5@p票种核定 .............................................................................................................................. 78

160. #5@p票种核定购票人 .................................................................................................................. 79

161. #5@p领购簿打印 .......................................................................................................................... 79

162. #5@p发售 ...................................................................................................................................... 79

163. 停供#5@p购票特批 ...................................................................................................................... 80

164. 超限量领购#5@p购票特批 .......................................................................................................... 80

165. #5@p退票 ...................................................................................................................................... 80

166. #5@p担保申请(担保人申请) .................................................................................................. 81

167. #5@p担保解除申请(担保人申请) .......................................................................................... 81

168. #5@p验(交)旧 .......................................................................................................................... 81

169. #5@p验(交)旧撤销 .................................................................................................................. 81

170. #5@p挂失、损毁(适用纳税人) .............................................................................................. 82

171. #5@p缴销 ...................................................................................................................................... 82 6

172. #5@p缴销撤销 .............................................................................................................................. 82

173. 有奖#5@p兑奖 .............................................................................................................................. 82

174. #5@p真伪鉴定 .............................................................................................................................. 83

175. 销售不动产统一#5@p代开申请 .................................................................................................. 83

176. 通用机打#5@p代开申请 .............................................................................................................. 84

177. 建筑业#5@p代开申请 .................................................................................................................. 84

178. #5@p代开作废 .............................................................................................................................. 86

179. #5@p代开补(重)打 .................................................................................................................. 86

180. #5@p代开开具 .............................................................................................................................. 87

181. 代开红字普通#5@p申请 .............................................................................................................. 87

182. 普通#5@p计划编制 ...................................................................................................................... 87

183. 普通#5@p计划汇总审批 .............................................................................................................. 87

184. 普通#5@p计划调整编制 .............................................................................................................. 88

185. 普通#5@p计划调整汇总 .............................................................................................................. 88

186. #5@p印制分配 .............................................................................................................................. 89

187. 印制入库 ...................................................................................................................................... 89

188. #5@p柜台调拨申请 ...................................................................................................................... 89

189. #5@p库房调拨申请 ...................................................................................................................... 90

190. #5@p盘存管理 .............................................................................................................................. 90

191. 税务机关#5@p库存信息查询 ...................................................................................................... 90

192. #5@p挂失(适用税务机关) ...................................................................................................... 91

193. #5@p核销(适用税务机关) ...................................................................................................... 91

194. 存根联数据采集 .......................................................................................................................... 91

195. 申请使用经营地#5@p .................................................................................................................. 92

196. 印花税票代售许可 ...................................................................................................................... 92

197. 税务行政许可申请 ...................................................................................................................... 93

198. 注销税务行政许可 ...................................................................................................................... 93

199. 变更税务行政许可 ...................................................................................................................... 93

200. 延续税务行政许可 ...................................................................................................................... 94

201. 调查巡查 ...................................................................................................................................... 94

202. 税务事项通知书制作 .................................................................................................................. 95

第四章 其他单证、会统、票证、决策支持1包 .................................. 96

203. 编报其他单证计划报表(个人所得税完税证明) .................................................................. 96

204. 编报其他单证计划报表(汇总) .............................................................................................. 96

205. 撤销其他单证计划报表(汇总) .............................................................................................. 96

206. 其他单证计划报表更正 .............................................................................................................. 96

207. 领取其他单证入库 ...................................................................................................................... 97

208. 收回其他单证入库 ...................................................................................................................... 97

209. 其他单证发放(适用税务机关) .............................................................................................. 97

210. 其他单证领发单更正(适用税务机关) ....................................................................................... 98

211. 其他单证发放(适应领用人) .................................................................................................. 98

212. 其他单证上交更正(适用于税务机关) .................................................................................. 98

213. 其他单证上交(适用领用人) .................................................................................................. 98

214. 其他单证上交(适用于税务机关) .......................................................................................... 99 7

215. 其他单证上交更正(适用领用人) ............................................................................................... 99

216. 其他单证盘点 .............................................................................................................................. 99 217. 其他单证损失核销 .................................................................................................................... 100 218. 其他单证销毁 ............................................................................................................................ 100 219. 其他单证销毁情况表 ................................................................................................................ 100 220. 编制其他单证交接表 ................................................................................................................ 101 221. 其他单证自动结报 .................................................................................................................... 101 222. 其他单证手工结报 .................................................................................................................... 101 223. 撤销其他单证结报单 ................................................................................................................ 102 224. 其他单证账务更正申请 ............................................................................................................ 102 225. 维护其他单证种类及字别 ........................................................................................................ 102 226. 其他单证月末结账(适用税务机关) ......................................................................................... 102 227. 撤销其他单证月末结账(适用税务机关) ................................................................................. 103 228. 其他单证月末结账(适用领用人) ............................................................................................. 103 229. 撤销其他单证月末结账(适用领用人) ..................................................................................... 103 230. 收入退还书开具 ........................................................................................................................ 103 231. 收入退还书手工录入 ................................................................................................................ 104 232. 收入退还书销号 ........................................................................................................................ 104 233. 撤销收入退还书销号 ................................................................................................................ 104 234. 抵缴欠税 .................................................................................................................................... 104 235. 撤销抵缴欠税 ............................................................................................................................ 105 236. 票款损失报告 ............................................................................................................................ 105 237. 损失税金追回及赔偿 ................................................................................................................ 105 238. 票款损失核销 ............................................................................................................................ 105 239. 死欠核销 .................................................................................................................................... 106 240. 金库对账 .................................................................................................................................... 106 241. 金库差异调整 ............................................................................................................................ 107 242. 缴款错误更正 ............................................................................................................................ 107 243. 更正调库 .................................................................................................................................... 107 244. 更正(调库)通知书销号 ........................................................................................................ 108 245. 撤销更正(调库)通知书销号 ................................................................................................ 108 246. 更正调库作废 ............................................................................................................................ 108 247. 编报税收票证计划报表 ............................................................................................................ 109 248. 撤销税收票证计划表(汇总) ................................................................................................ 109 249. 编制税收计划报表(汇总) .................................................................................................... 109 250. 税收票证计划报表更正 ............................................................................................................ 110 251. 领取票证入库 ............................................................................................................................ 110 252. 收回票证入库 ............................................................................................................................ 110 253. 撤销税收票款结报单 ................................................................................................................ 110 254. 撤销税收票证缴销表 ................................................................................................................ 111 255. 票证发放(适用于税务机关) ................................................................................................ 111 256. 票证发放(适用用票人) ........................................................................................................ 111 257. 票证领发单更正 ........................................................................................................................ 112 258. 票证上交(适用用票人) ........................................................................................................ 112 8

259. 票证上交更正(适用用票人) ................................................................................................ 112 260. 票证上交更正(适用税务机关) ............................................................................................ 113 261. 票证上交(适用税务机关) .................................................................................................... 113 262. 自动结报(适用税务人员) .................................................................................................... 113 263. 手工结报(适用税务人员) .................................................................................................... 113 264. 编制税收票证缴销 .................................................................................................................... 114 265. 票证销毁 .................................................................................................................................... 114 266. 票证销毁申请 ............................................................................................................................ 114 267. 票证损失核销 ............................................................................................................................ 115 268. 票证盘点 .................................................................................................................................... 115 269. 票证管理员交接 ........................................................................................................................ 115 270. 编制税收票证审核(检查)差错清单 .................................................................................... 116 271. 票证月末结账(适用用票人) ................................................................................................ 116 272. 撤销其他单证月末结账(适用领用人) ................................................................................ 116 273. 票证月末结账(适用税务机关) ............................................................................................ 117 274. 票证账务更正申请 .................................................................................................................... 117 275. 撤销票证月末结账(适用税务机关) .................................................................................... 117 276. 撤销票证月末结账(适用用票人) ........................................................................................ 117 277. 票证账务更正确认 .................................................................................................................... 117 278. 维护票证管理员 ........................................................................................................................ 118 279. 调整库存发放优先级 ................................................................................................................ 118 280. 税务机关票证监控 .................................................................................................................... 118 281. 核定票证用票人 ........................................................................................................................ 119 282. 维护票证种类及字别 ................................................................................................................ 119 283. 审核税收票证缴销表 ................................................................................................................ 119 284. 维护票证类别 ............................................................................................................................ 119 285. 票证业务单据重打 .................................................................................................................... 119 286. 决策支持1包-税收会计-计会统报表-2013会统报表 ................................................... 120 287. 决策支持1包-税收会计-税收核算-报表平台 ................................................................ 120 288. 决策支持1包-税收核算-税收分析....................................................................................... 121 289. 税收计划与预测 ........................................................................................................................ 121 290. 呆账手工录入 ............................................................................................................................ 121 291. 缴款错误更正(税收历史数据) ................................................................................................. 121 292. 手工录入收入退还书(税收历史数据) ................................................................................ 122 293. 税务机关金库对账累计数录入(税收历史数据) ................................................................ 123 294. 更正调库(税收历史数据) .................................................................................................... 123 295. 期初欠税信息录入(数据采集) ............................................................................................ 124 296. 应抵退信息录入(数据采集) ................................................................................................ 124

第五章 纳税评估 ......................................................... 126

297. 评估分析启动 ............................................................................................................................ 126 298. 约谈审核及任务分配 ................................................................................................................ 126 299. 税务约谈 .................................................................................................................................... 126 300. 调查审核 .................................................................................................................................... 128 301. 调查巡查 .................................................................................................................................... 128 9

302. 评估处理 .................................................................................................................................... 129 303. 评估执行 .................................................................................................................................... 129

第六章 稽查 ............................................................. 131

304. 税收违法行为检举 .................................................................................................................... 131 305. 税收违法行为检举查办结果反馈 ............................................................................................ 131 306. 重大税收违法案件督办立项申请 ............................................................................................ 131 307. 案源登记 .................................................................................................................................... 132 308. 稽查立案移交 ............................................................................................................................ 133 309. 稽查案件任务分配 .................................................................................................................... 133 310. 稽查案件检查 ............................................................................................................................ 133 311. 稽查案件审理 ............................................................................................................................ 135 312. 税务检查证办理 ........................................................................................................................ 137 313. 税务检查证年审 ........................................................................................................................ 137 314. 税务检查证缴销 ........................................................................................................................ 138 315. 稽查计划 .................................................................................................................................... 138

第七章 法制 ............................................................. 139

316. 限期改正、简易处罚操作流程 ................................................................................................ 139 317. 简易程序处罚空白打印 ............................................................................................................ 140 318. 一般程序处罚决定 .................................................................................................................... 140 319. 行使代位(撤销)权 ................................................................................................................ 143 320. 申请税务人员回避 .................................................................................................................... 144 321. 布控流程 .................................................................................................................................... 145 322. 复议登记 .................................................................................................................................... 145 323. 责令受理 .................................................................................................................................... 146 324. 税务行政应诉(一审) ............................................................................................................ 147

第八章 国际税收 ......................................................... 148

325. 非居民享受税收协定待遇审批 ................................................................................................ 148 326. 非居民享受税收协定待遇备案(非居民企业) .................................................................... 148 327. 非居民享受税收协定待遇备案(外籍个人) ........................................................................ 149 328. 非居民享受税收协定待遇审批(外籍个人) ........................................................................ 149 329. 非居民企业承包工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务人认定 .................................... 149 330. 非居民企业认定 ........................................................................................................................ 149 331. 中国税收居民身份证明_核心 .................................................................................................. 150 332. 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 .................................................................... 150 333. 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案变更 ............................................................ 150 334. 境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案 ............................................ 150 335. 单边预约定价安排相关功能模块 ............................................................................................ 151 336. 双边和多边预约定价安排相关功能模块 ................................................................................ 151 337. 接收税收情报登记(核心) ......................................................................................................... 152 338. 确定受控外国企业 .................................................................................................................... 152 339. 境外注册中资控股居民企业认定(依申请) ........................................................................ 152 340. 境外注册中资控股居民企业认定(依职权) ............................................................................. 153 341. 外国公司国际船舶运输收入免征营业税证明 ........................................................................ 153

第九章 个人税收 .......................................................... 155 10

342. 个税-限售股转让个人所得税税务代保管资金收取 ............................................................... 155 343. 自然人多证同用并档管理 ........................................................................................................ 155 344. 管户分配(个税) .................................................................................................................... 155 345. 税收优惠资格取消(自然人) ................................................................................................ 155 346. 申报催报 .................................................................................................................................... 156 347. 自然人登记 ................................................................................................................................ 156 348. 自然人变更登记 ........................................................................................................................ 156 349. 税收减免审批(自然人) ........................................................................................................ 156 350. 税收减免备案(自然人) ........................................................................................................ 157 351. 税收减免备案(自然人批量导入) ........................................................................................ 157 352. 手工开具个人完税(费)证明 ................................................................................................ 157 353. 票证作废 .................................................................................................................................... 158 354. 限售股转让所得扣缴个人所得税申报 .................................................................................... 158 355. 扣缴个人所得税报告表 ............................................................................................................ 158 356. 申报表作废(个税) ................................................................................................................ 159 357. 申报错误更正(个税) ............................................................................................................ 159 358. 个人所得税自行申报 ................................................................................................................ 159 359. 个人所得税自行申报(12万) ............................................................................................... 160 360. 限售股转让清算申报 ................................................................................................................ 160 361. 生产经营所得申报 .................................................................................................................... 160 362. 通用申报(基金规费) ............................................................................................................ 160 363. 生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(A表) .................................................... 160 364. 生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(B表) .................................................... 161 365. 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报表 .................................................................... 161

第十章 数据采集 ......................................................... 163

366. 汇总纳税企业认定分支机构信息(数据采集) .................................................................... 163 367. 纳税人资格认定信息采集 ........................................................................................................ 163 368. 纳税人证件库存采集 ................................................................................................................ 163 369. 登记纳税人自定义资格(数据采集) .................................................................................... 163 370. 申报方式认定信息(数据采集) ............................................................................................ 164 371. 停业、复业信息(数据采集) ................................................................................................ 164 372. 简并征期认定结果表信息 ........................................................................................................ 164 373. 非正常户认定信息(数据采集) ............................................................................................ 164 374. 定期定额核定结果调整(数据采集) .................................................................................... 165 375. 个体限额减免台账(数据采集) ............................................................................................ 165 376. 企业所得税核定(居民企业)(数据采集) .......................................................................... 165 377. 其他税种核定(数据采集) .................................................................................................... 165 378. 印花税核定(数据采集) ........................................................................................................ 166 379. 优惠自定义资格(数据采集) ................................................................................................ 166 380. 纳税人优惠资格采集 ................................................................................................................ 166 381. 固定资产加速折旧(数据采集) ............................................................................................ 166 382. 企事业单位购买软件缩短折旧或摊销年限情况表采集(数据采集) ................................ 166 383. 企业限额减免台账(数据采集) ............................................................................................ 167 11

12

第一章 登记、认定、证明

1. 单位纳税人登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 设立登记 → 选择单位纳税人登记→ 【下一步】 → 纳税人税务登记信息采集 → 【保存】 → 【推送】 → 选择下一环节处理人(税务登记受理岗,最好是当前受理人) → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 税务登记证件发放环节 → 点击【制发】 → 进行税务登记证正副本发放 → 【推送】至税务登记受理岗(最好选择当前受理人) → 进入税务登记信息补录环节 → 依次填写纳税人基本信息表(表一、表二、表三、表四、表五,每张表均点击?暂存?按钮) → 选择相应的主管税务所(科、分局) → 点击【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

2. 个体经营登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 设立登记 → 选择个体经营登记→ 【下一步】 → 纳税人税务登记信息采集 → 【保存】 → 【推送】 → 选择下一环节处理人(税务登记受理岗,最好是当前受理人) → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 税务登记证件发放环节 → 点击【制发】 → 进行税务登记证正副本发放 → 【推送】至税务登记受理岗(最好选择当前受理人) → 进入税务登记信息补录环节 → 依次填写纳税人基本信息表(表一、表二、表三、每张表均点击?暂存?按钮) → 选择相应的主管税务所(科、分局) → 点击【保存】 → 13

【推送】 → 【确定】,流程结束。

3. 临时税务登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 设立登记 → 临时税务登记 → 点击【下一步】 → 临时纳税人税务登记信息采集 → 输入相关信息(带*号部分为必填项) → 【保存】 → 【推送】 → 选择下一环节处理人(当前受理人) → 点击【确定】 → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 进入临时税务登记证件发放环节 → 点击【制发】 → 进行税务登记证正副本发放 → 【推送】至税务登记受理岗(当前受理人) → 进入临时税务登记信息补录环节 → 依次填写纳税人基本信息表(每张表均点击?暂存?键,选择相应的主管税务所(科、分局)→ 【保存】 → 【推送】 → 【确定】 ,流程结束。

4. 修改设立税务登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 补偿用例功能 → 修改设立税务登记 → 补偿纳税人基本信息 → 输入需要修改的纳税人识别号 → 填写修改的原因和发生时间 → 【下一步】 → 修改相应的基本信息 → 【保存】→ 【推送】 → 【确定】,流程结束。

5. 跨区缴纳房产税主体登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 设立登记 → 跨区缴纳房产税主体登记 → 【下一步】 → 输入原纳税人识别号 → 【查询】 → 系统自动弹出纳税人基本信息 → 选择经营地址所在 14

行政区划和生产经营地址 → 【保存】 →【推送】税务登记受理岗(当前受理人) → 进入税务登记补录环节 → 依次补充填写纳税人基本信息表 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

6. 特定征收部门登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 其他登记管理 → 特定征收部门登记 → 选择特定征收部门类型 → 【确定】 → 选择所属税务机关 → 增行登记银行账户信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

7. 组织临时登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 其他登记管理 → 组织临时登记 → 输入组织临时登记信息 → 【保存】 ,系统自动生成纳税人识别号→ 【推送】→ 【确定】,流程结束。

8. 变更税务登记

(1)变更内容涉及不重新发放证件的

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 变更税务登记 → 【下一步】 → 输入办税人姓名 → 在变更登记事项中点击【增行】 → 选择变更事项 → 系统自动弹出变更前内容 → 点击相应变更模块 → 填写变更后内容 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束;

(2)变更内容涉及重新发放证件的

15

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 变更税务登记 → 【下一步】 → 输入办税人姓名 → 在变更登记事项中点击【增行】 → 选择变更事项 → 系统自动弹出变更前内容 → 点击相应变更模块 → 填写变更后内容 → 【保存】 → 【推送】 → 选择下一环节(证件发放)处理人 → 点击待办事宜 → 选择该条信息 →

【保存】 → 【推送】 → 点击【证件发放】 → 【增行】(依次增加税务登记证正、副本)打印税务登记证 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。(若不慎关掉当前窗口,则需重新进入税务登记模块 → 选择证件管理 → 证件增补发 → 进行税务登记证件发放)。

9. 注销税务登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 注销登记 → 注销税务登记 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动弹出纳税人基本信息 → 【下一步】 → 依次填写注销税务登记申请表,收缴纳税人证件资料 → 填写纳税经办人和申请日期 → 【保存】 → 【推送】至县区局税务登记管理岗。

税务登记管理岗:登陆系统 → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 审核后点击【保存】 → 再次【推送】至办税厅税务登记管理岗 → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 对该注销税务登记审批表进行审批 → 【保存】 → 【推送】 → 打印注销登记核准通知书 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

16

10. 扣缴税款登记

(1)有税务登记的

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 扣缴税款登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 补充基本信息表

一、表二,在代扣代缴、代收代缴税款信息中填写相应的代扣代缴、代收代缴税款义务内容和税种

(带*号部分为必填项) → 【保存】 → 【推送】 → 【保存】→ 【确定】,流程结束。

(2)无税务登记证的

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 扣缴税款登记 → 【下一步】 → 填写基本信息表一、表二,在代扣代缴、代收代缴税款信息中填写相应的代扣代缴、代收代缴税款义务内容和税种→

【保存】 → 【推送】→ 选择发放环节处理人 → 【确定】→ 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 进入扣缴税款登记发放环节 → 点击【制发】 → 发放个人所得税扣缴税款登记证 →【推送】→ 【确定】,流程结束。 注意事项:

1.如果纳税人已经办理过税务登记,输入纳税人识别号,查询出纳税人信息后。如果纳税人无税务登记,则直接点击【下一步】,进入受理界面。

2.如果纳税人已完成税务登记,直接点击【下一步】按钮,将会导致后面无法【保存】数据。

3.如果纳税人无税务登记,且是否临时发生扣缴义务选择?否?,且代扣代缴税种包括?个人所得税?,则点击【推送】时,流程将会流转到发放 17

节点,由发放岗位人员发放扣缴税款登记证。

11. 变更扣缴税款登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 变更扣缴税款登记 → 输入纳税人识别号 → 【下一步】 → 输入办税人姓名 → 在变更登记事项中点击增行 → 选择变更项目 → 系统自动弹出变更前内容 → 填写变更后内容 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

注意事项:

对于已办理设立登记的扣缴义务人变更涉及税务登记证上的内容,则提示操作员税务登记证件内容发生变更,必须缴销旧证。对于未办理设立登记的扣缴义务人,如果变更数据涉及扣缴税款登记证上的内容,则提示操作员税务登记证件内容发生变更,必须缴销旧证。

12. 注销扣缴税款登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 扣缴税款登记 → 注销扣缴税款登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写注销扣缴税款登记申请表 → 增行填写收缴证件情况 → 选择确认意见 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

13. 停业登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 停业、复业登记 → 停业登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 录 18

入停业期限起止时间等相关信息 → 点击【保存】 → 【推送】 → 【确定】, 流程结束。

注意事项:

受理停业登记时,#5@p领购本和税务登记证状态自动变为?封存?,如果停业期限起是当前日期,纳税人状态自动变为停业。

14. 复业登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 停业、复业登记 → 复业登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 录入复业报告书中需要填写的相关信息(带*部分为必填项) → 【保存】 →

【推送】→ 【确定】,流程结束。

15. 存款账户报告

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 存款账户账号报告 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动带出该纳税人基本信息 → 【下一步】 → 进入纳税人存款账户报告基本信息界面 → 点击增行 → 依次填写银行账户信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

16. 财务、会计制度备案

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 财务、会计制度备案 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动带出该纳税人基本信息 → 【下一步】 → 进入财务、会计制度备案基本信息界面 → 填写 19

相关信息 → (带*号部分为必填项) → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

17. 税(费)种认定

税(费)种认定岗:登陆系统 → 系统菜单 → 认定管理 → 税(费)种认定 → 输入纳税人识别号回车 → 根据城市情况选择城乡标志→ 在税(费)种认定信息列表下方点击【增加主税】(营业税) → 依次选择相应的行业、征收代理方式、征收项目、征收品目、预算科目、预算分配比例、认定有效期起等 → 点击【附征】 → 系统自动带出城建税、教育费附加、地方教育费附加、地方其他水利建设基金四个附加税 → 将附税分别选择出相应的预算科目、预算分配比例、认定有效期 → 再点击增加【主税】(个人所得税、房产税、土地使用税等) → 依次选择相应的行业、征收代理方式、征收项目、征收品目、预算科目、预算分配比例、认定有效期起等 → 所有税种核对完毕后,点击左上角的【保存】,系统保存数据,提示保存成功,流程结束。

18. 外出经营活动税收管理证明开具

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 证明 → 外出经营活动税收管理证明 → 外出经营证明申请 → 录入识别号回车 → 【下一步】 → 填写外出经营地行政区划和外出经营地 → 在劳务信息区点击【增行】 → 录入相应的应税劳务信息 → 点击【保存】(左上角) → 点击【输出证明】 → 录入经营方式、税务机关意见及经办人姓名 → 【保存】 → 【确认】 → 【 打印】 → 【退出】 → 【退出】 → 【推送】 → 【确定】,流程 20

结束。

19. 外埠纳税人经营的报验登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 外埠纳税人经营地报验管理 → 外埠纳税人经营地报验登记 → 【下一步】 → 输入识别号回车 → 选中自动弹出的外出经营地活动税收管理证明编号 → 依次录入相关信息 → 点击【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

20. 外埠纳税人经营的报验登记(适用于外省)

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 外埠纳税人经营地报验管理 → 报验登记(适用于外省) → 输入纳税人识别号(注:外省纳税人报验登记时,系统暂不会自动弹出外出经营地活动税收管理证明编号及其他相关信息) → 依次录入该纳税人的报验登记基本信息以及主管税务机关和主管税务所(科、分局) → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

注意事项:

在报验登记模块中,金三系统与大集中的区别在于,大集中会生成新的报验号,而金三系统中受理报验登记后,不再生成新的报验号,还是使用报验单位原有的识别号。

21. 外出经营活动情况申报

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 外埠 21

纳税人经营地报验管理 → 外出经营活动情况申报 → 输入纳税人识别号 → 系统自动弹出纳税人基本信息 → 点击【下一步】 → 填写外出经营活动情况基本信息 → 【推送】 → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 对该外出经营活动情况基本信息进行审核 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

22. 外出税收管理证明核销

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 证明 → 外出经营活动税收管理证明 → 外出经营证明核销 → 录入识别号回车 → 【下一步】 → 填写相关信息 → 【保存】(左上角) → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

23. 建筑项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目设立登记 → 建筑业项目登记 → 录入施工方识别号回车 → 【下一步】 → 录入建设方纳税人识别号回车,自动弹出建筑业项目土地信息(此处不强制关联土地信息,如无显示可不录入土地登记信息),填写?丘号?,录入工程项目总体信息(带*部分必录)、土地信息、施工许可证信息等相关信息 → 【保存】(系统自动生成工程项目编号) → 【推送】 → 【确定】(提示已启动主管税务所(科、分局)分配),本岗位流程结束。

税务登记管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 待办任务 → 点击该条信息 → 在税源管理项目分配信息区选择?拟分配主管税务所(科、分局)? → 22

点击【保存】 → 【推送】,选择分配环节人员(建议选本人) → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

24. 不动产项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目设立登记 → 不动产项目登记 → 录入识别号回车 →

【下一步】 → 自动弹出该企业录入的土地税源登记信息 → 选中后【确定】(下方) → 录入不动产项目总体信息(带*部分必录)、建设期项目信息、土地信息、用地规划信息等相关信息 → 【保存】(系统自动生成不动产项目编号) → 【推送】 → 【确定】(提示已启动主管税务所(科、分局)分配),本岗位流程结束。

税务登记管理岗:系统菜单 → 待办任务 → 点击该条信息 → 在税源管理项目分配信息区选择?拟分配主管税务所(科、分局)? → 点击【保存】 → 【推送】,选择分配环节人员(建议选本人) → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

25. 变更建筑业项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 变更建筑业项目登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 自动弹出工程项目总体信息 → 直接在总体信息中修改需要变更的内容,录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

23

26. 变更不动产项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 变更不动产项目登记 → 输入纳税人识别号回车 → 选择纳税人不动产项目信息编号 → 【确定】 → 系统弹出该纳税人不动产项目登记基本信息 → 【下一步】 → 系统弹出纳税人不动产项目总体信息 → 在总体信息中修改需要变更的内容 → 录入填报人和填报日期 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

27. 房屋情况登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 房屋情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 点击【增行】 → 填写房屋基本信息录入填报人姓名 → 【保存】 → 自动生成房源编号 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

注意事项:

房屋登记前提条件是已做过土地登记。

28. 房屋情况变更

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 房屋情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 【查询】 → 系统弹出该纳税人房屋情况登记信息 → 在原信息中进行添加或修改要变更的内容 → 录入填报人姓名 24

→ 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

29. 土地情况登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 房屋情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 【增行】 → 填写土地基本信息,录入填报人姓名 → 【保存】 → 自动生成土地税源编号 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

30. 土地情况变更

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 土地情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 点击【查询】 → 系统弹出该纳税人土地情况登记信息 → 在原信息中进行添加或修改要变更的内容 → 录入填报人姓名 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

31. 车船情况登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 车船情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 【增行】 → 填写纳税人车船情况登记信息 → 录入填报人姓名 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。 25

32. 车船情况变更

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更登记 → 车船情况登记及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 【查询】 → 系统弹出该纳税人车船情况登记信息 → 在原信息中进行添加或修改修要变更的内容 → 录入填报人姓名 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

33. 注销建筑业项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目注销登记 → 注销建筑业项目登记 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 系统自动弹出纳税人基本信息和工程项目情况 → 依次填写相关信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

34. 注销不动产项目登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目注销登记 → 注销不动产项目登记 → 输入纳税人识别号回车 → 选择不动产项目编号 → 【确定】 → 系统自动弹出该纳税人基本信息和工程项目情况 → 依次填写相关信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

35. 注销房屋、土地、车船情况登记

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目注销登记 → 注销房屋、土地、车船情况登记 → 输入纳 26

税人识别号回车 → 【下一步】 → 依次填写该纳税人注销理由、应税财产处臵方式及处臵日期 → 在下方的房屋信息、土地信息、车船信息中选择需要注销的税源项目 → (如:选择土地信息) → 点击【土地查询】 → 系统带出该纳税人的土地登记信息 → 录入填报人姓名及填报日期 →

【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

36. 非正常户认定

调查巡查启动岗:登陆系统 → 在搜索区输入【调查巡查】回车 → 点击

【调查巡查】 → 在调查任务建立区录入纳税人识别号回车 → 选择调查事项和项目 → 【保存】 → 【推送】 → 选择调查巡查启动岗所长 → 【确定】。

主管税务所(科、分局)所长岗登陆系统 → 待办任务 → 调查巡查流程 → 选择相关条数后点击【确认整合】,选择主辅调查人后【保存】;

主调查人登录系统 → 在待办任务中选择调查巡查信息(注意:不要启动关联流程,否则流程无法进行) → 录入调查核实内容和纳税人确认信息 → 打印【调查表】 → 退出 → 录入固定电话 → 【保存】 → 系统提示?是否启动非正常认定?? → 点击【是】 → 【推送】 → 确认【推送】成功 → 进入主调查人待办事项 → 点击【非正常户认定—启动认定】 → 录入认定原因 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

37. 非正常户解除

调查核定管理岗(税务登记受理岗):登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 非正常户管理 → 非正常户解除 → 输入纳税人识别号回车 → 系统 27

自动弹出纳税人基本信息 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

38. 委托协议签订

征管制度管理岗:登录系统菜单 → 登记管理 → 委托管理 → 委托协议签订 → 录入乙方纳税人识别号回车 → 在基本信息区录入相关信息和代征税种 → 【保存】 → 【推送】 → 选择下一环节签署(建议选本人) →

【确定】 → 点击待办任务中?委托协议签订—签署?任务 → 在证件信息区点击增行 → 选择委托代征证书 → 【制发】 → 打印 → 关闭 →

【推送】 → 【确定】,流程结束。

39. 委托协议终止

征管制度管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 委托管理 → 委托协议终止 → 录入纳税人识别号回车 → 在启动信息区录入相关信息 → 【保存】 → 选择下一环节?终止?(建议选本人) → 【确定】 → 点击待办任务中?委托协议终止—终止?任务 → 系统提示税款是否结清、是否存在未申报信息(委托代征税款申报缴款后,才能进行【下一步】操作) → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

40. 生成验证清册

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 税务登记验(换)证 → 税务登记验证 → 点击【生成验证清册】 → 依次录入清册生成条件 → 点击左上角【导出清册】 → 生成按条件查 28

询的EXCEL明细表 → 点击【保存】 → 系统提示此税务机关验证清册已生成,流程结束。

41. 生成换证清册

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 税务登记验(换)证 → 税务登记换证 → 点击【生成换证清册】 → 依次录入换证清册生成条件 → 点击左上角【导出清册】 → 生成按条件查询的EXCEL明细表 → 【保存】 → 系统提示此税务机关换证清册已生成,流程结束。

42. 证件遗失管理

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 证件遗失管理 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动弹出纳税人基本信息 → 点击【下一步】 → 进入税务证件挂失界面 → 录入申请人姓名 → 在遗失税务证件被盗栏点击增行 → 选择挂失的证件种类 → 填写遗失被盗情况说明和遗失声明 → 在申请重新发放税务证件栏点击增行 → 选择需要补发的证件种类 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】 → 系统自动启动证件增补发流程,流程结束。

注意事项:

系统启动证件增补发流程后,待办任务中会出现该纳税人证件增补发的受理流程,点击该条信息,此时申请类型一栏默认为?补发?。

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43. 证件增补发

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 证件增补发 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动弹出纳税人基本信息 → 【下一步】 → 填写税务证件增补发申请信息 → 选择申请类型(增发或补发) → 选择申请发放证件的种类 → 依次填写申请数量、申请理由以及受理意见等信息(带*号部分为必填项) → 【保存】 → 【推送】(建议选择本人) → 点击待办任务中该条信息 → 在税务证件发放栏点击增行 → 选择所要增发或补发的证件种类 → 【制发】 → 打印证件 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

注意事项:

如果申请类型选择补发,那么系统自动提示?纳税人未缴销旧证,请先收缴需要补发证件?,此时要点击上方的【收缴证件】,进行税务证件收缴,

【保存】成功后才能【推送】到下一环节进行证件补发。

44. 汇总(合并)纳税企业信息备案

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 【汇总(合并)纳税企业信息备案】 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 输入总机构纳税人识别号,系统自动弹出该纳税人基本信息 → 输入分支机构信息 → 录入总机构、上下级机构、分支机构分配比例备案信息→

【保存】 → 【推送】,流程结束。

注意事项:

分支机构信息需再登记 → 汇总纳税企业分支机构认定信息(数据采集) 30

认定过。

45. 税务事项告知书

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 涉税事项告知书 → 输入纳税人识别号回车 → 依次填写税务事项告知书的事由、依据和通知内容 → 【保存】 → 【推送】至涉税事项受理岗(当前受理人) → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 依次填写所有带*部分的内容 → 打印通知书 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

46. 纳税人证件库存采集

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 补偿用例功能 → 纳税人证件库存采集 → 输入纳税人识别号回车 → 系统自动弹出纳税人证件结存明细信息(可根据纳税人实际情况增行或删行) → 【保存】,流程结束。

47. 纳税人资格认定信息采集

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 补偿用例功能 → 纳税人资格认定信息采集 → 输入纳税人识别号回车 → 在结果表信息栏点击增行 → 系统弹出?新增纳税人资格信息?窗口 → 选择纳税人资格类型代码、有效期起止时间 → 【保存】,流程结束。

48. 外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 认定 → 个人所得税资格认 31

定 → 外埠建筑安装企业实行机构所在地缴纳个人所得税认定 → 输入纳税人识别号回车 → 系统弹出该纳税人基本信息明细表 → 选择相应的纳税人基本信息 → 保存→ 推送(审核 法规税政科)→填写审核意见→保存→推送(审批 法规税政科长)→填写审核意见→保存→推送(发放 办税服务厅)→保存→推送→ 【确定】,流程结束。

注意事项:

外埠报验登记纳税人需先进行建筑业项目登记后进行此认定。

49. 印花税汇总缴纳认定

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 认定 → 印花税资格认定 → 印花税汇总缴纳认定 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 依次填写相关信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

50. 资源税管理证明

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 证明 → 资源税管理证明 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 依次填写纳税人申请信息 →

【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

注意事项:

1.录入开具种类时,若纳税人申请的为甲种证明,系统进行监控时查询纳税人是否已进行资源税申报。如果纳税人未进行资源税申报则系统提示?该纳税人未进行资源税申报,不能开具资源税管理证明?,不予受理。

2.录入开具种类时,若纳税人申请的为乙种证明,系统进行监控时查询纳 32

税人开具的金额是否已缴纳。如开具金额大于已缴税额或未缴纳资源税则系统提示?该纳税人完税金额不足,不能开具?或?该纳税人未缴纳税金,不能开具?。

3.系统根据录入的税种信息查询该纳税人是否进行过资源税税种认定。如果纳税人没有做相应的税种认定,则提示?没有该税种认定,不能开具?。

51. 税务登记换证

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 税务登记验(换)证 → 税务登记换证 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 在换证申请表中选择需要换证的证件种类 → 填写税务机关意见 → 【保存】 → 【推送】税务登记受理岗(当前受理人) → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 系统自动收缴纳税人原有证件 → 点击税务证件发放 → 依次制发税务登记正、副本 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

52. 税务登记验证

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 证件管理 → 税务登记验(换)证 → 税务登记验证 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 在验收申请表中输入申请意见、证件种类和税务机关意见 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

53. 单位纳税人登记清册

综合查询岗:登陆系统 → 系统菜单 → 查询统计 → 登记 → 单位纳税 33

人税务登记清册 → 输入税务登记核准登记日期起止时间 → 选择相应的查询条件 → 【查询】 → 系统自动查询出当前条件下单位纳税人税务登记明细清册,流程结束。

54. 合并分立报告

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税务登记 → 合并分立报告 → 输入纳税人识别号回车 → 系统带出纳税人基本信息 →

【下一步】 → 填写合并(分立)报告基本信息 → 增行填写合并分立前基本情况 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,系统提示?已启动税务事项通知书流程? → 进入待办事宜 → 点击?税务事项通知书?制作 → 填写事由和依据 → 【保存】 → 【推送】下一环节处理人涉税事项受理岗(当前受理人) → 进入待办事宜 → 点击?税务事项通知书?发放 → 打印通知书 → 打印成功 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

55. 主管税务所(科、分局)分配

税务登记管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 →主管税务所(科、分局)分配-核心 → 选择主管税务机关、分配类型(项目分配或纳税人分配,如选择项目分配,系统会要求填写税源管理项目分配信息表;如选择纳税人分配,则系统会要求填写纳税人分配信息表),以?纳税人分配?为例 → 输入纳税人识别号回车 → 自动带出纳税人基本信息 → 在纳税人分配信息中选择拟分配主管税务所(科、分局)→ 【保存】 → 【推送】税务登记管理岗(当前受理人) → 【确定】 → 进入待办事宜 → 点击该条信息 → 界面显示纳税人主管税务所(科、分局)分配通知 → 选中 34

该条纳税人信息 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

56. 批量主管税务所(科、分局)分配

税务登记管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 批量主管税务所(科、分局)分配 → 输入相应的查询条件 → 点击【查询】 → 系统弹出待分配纳税人清册 → 选择拟分配主管税务所(科、分局) → 【保存】 → 【推送】税务登记管理岗(当前受理人) → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

57. 宣告非正常户证件失效

税务登记管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 非正常户管理 → 宣告非正常户证件失效 → 选择证件失效原因 → 输入纳税人识别号 → 选择主管税务机关和主管税务科所 → 【查询】 → 系统自动检索纳税人基本信息 → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

58. 非正常户公告

税务登记管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 非正常户管理 → 非正常户公告 → 输入非正常认定期限起止时间 → 输入主管税务机关和相应的查询条件 → 【查询】 → 系统自动检索非正常户公告分户清册 → 【保存】→【推送】税务登记管理岗(当前受理人) → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 【推送】→ 【确定】,流程结束。

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59. 非正常户注销

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 非正常户管理 → 非正常户注销 → 在查询条件区输入非正常认定起止时间 → 输入纳税人识别号 → 点击【查询】→系统查询出该非正常户的基本信息 → 【保存】 → 推送至税务登记管理岗。

税务登记管理岗:登陆系统 → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 填写注销理由 → 【保存】 → 【推送】 →【确定】, 流程结束。

60. 补打税务事项告知书(补打文书)

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 在搜索区输入【补打文书】 → 点击【补打文书】 → 输入纳税人识别号回车 → 在查询条件区输入打印时间的起止时间 → 点击【查询】 → 系统自动提取该纳税人的补录打印信息 → 选择需要打印的文书信息 → 点击【打印通知书】,流程结束。

61. 登记户自定义类别设臵

登记户类别设臵岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 登记户自定义类别设臵 → 页面显示登记户自定义类别一览表 → 点击登记户自定义类别口径新增表 → 【增行】 → 输入类别名称和口径说明 → 【保存】,流程结束。

62. 登记户归类管理

登记户类别设臵岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 登记户归类管理 → 输入相关查询条件 → 【查询】 → 登记户自定义类别一览表中 36

弹出所要查询的信息 → 双击该信息 → 系统弹出?归类纳税人信息表? → 输入纳税人识别号回车 → 在查询结果区出现所要归类的纳税人信息 → 点击该条信息 → 点击【归类】,流程结束。

63. 企业集团及其成员单位登记

税收风险识别岗(调查核查管理岗):登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 企业集团及其成员单位登记 → 输入企业集团纳税人识别号回车 → 选择企业集团类别 → 在企业集团成员信息栏点击增行 → 输入企业集团成员单位识别号回车 → 系统弹出该成员单位的详细信息 → 【保存】 →

【推送】 → 【确定】 → 系统提示?任务已推送至企业集团及其成员单位登记认定角色?。

税务登记管理岗:登陆系统 → 进入待办任务 → 点击该条信息 → 界面显示该户企业集团及其成员单位登记认定信息 → 填写相关信息后 →【保存】 → 【推送】 → 系统提示?已启动企业集团及其成员单位登记确认流程?。

税收风险识别岗(调查核查管理岗):登陆系统 → 在待办任务选中该任务 → 界面显示该户企业集团及其成员单位登记认定信息 → 点击【办结】,流程结束。

64. 重点税源监控纳税人认定启动

税收风险识别岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 重点税源监控纳税人认定启动 → 在纳税人查询清册一栏中增行输入纳税人识别号回车 → 系统自动检索出纳税人基本信息 → 保存 → 推送 → 确定 → 系统 37

提示?任务已推送至重点税源监控纳税人认定角色? → 进入待办任务 → 点击【重点税源监控纳税人认定-认定】 → 依次录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】 → 系统提示?已启动重点税源监控纳税人认定确认流程? → 进入待办任务 → 点击重点税源监控纳税人认定确认 → 点击左上角【办结】 → 办结成功,流程结束。

65. 取消重点税源监控纳税人认定

税收风险识别岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 取消重点税源监控纳税人认定 → 输入纳税人识别号回车 → 系统弹出该纳税人基本信息 → 【保存】 → 系统提示?是否取消此纳税人重点税源监控?? → 点击【是】 → 保存成功,流程结束。

66. 税收调查企业认定

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 税收调查企业认定 → 在税收调查企业认定查询清册中增行 → 输入纳税人识别号回车 → 选择税收调查企业类型 → 【保存】 → 【推送】 → 系统提示?已启动税收调查企业认定流程? ,流程结束。

67. 取消税收调查企业认定

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记管理 → 取消税收调查企业认定 → 输入纳税人识别号回车 → 系统弹出该企业税收调查认定信息 → 点击【保存】,流程结束。

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68. 税务证件收缴

无单独模块,证件状态随着流程终审自动改变。

69. 税务证件发放

此模块属于设立登记流程的中间流转环节,需补发的使用?证件增补发?功能。

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第二章 申报、征收、优惠

70. 营业税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 营业税申报 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 【确定】 → 点击左上角主附表树 → **业申报 → 录入应税收入 → 【确定】 → 【保存】 → 提示?是否进行一般征收开票?,选【是】 → 选择对应税(费)缴纳方式 → 【确定】 → 【开票】,转入征收开票流程 → 流程结束。

71. 城市维护建设税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 城市维护建设税申报 → 录入纳税人识别号回车 → 【下一步】,录入计税依据 → 【保存】提示?是否进行一般征收开票?,选【是】 → 选择对应税(费)缴纳方式 → 【确定】 → 【开票】,转入征收开票流程 → 流程结束。

教育费附加、文化教育建设费申报流程与城建税申报步骤相同。

72. 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 企业所得税申报 → 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 → 输入纳税人识别号回车 → 选择纳税人信息 →【下一步】 → 选择申报类型 ?正常申报?(如果存在自查补报通知书,选择?自查补报?,弹出?纳税评估自查补报通知书?) →【确定】 → 点击左上角的?附表树?,点击进入?中 40

华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类) →【保存】,系统提示保存成功,是否进行征收开票,点击【是】,转入征收开票流程 → 流程结束。

73. 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报

方法一:申报征收岗:登陆系统 →系统菜单→申报→一般申报→企业所得税申报→居民企业(查账征收)企业所得税年度申报,在此模块里,输入?纳税人识别号?点击【回车】→出现?纳税人信息列表?,选择要选的纳税人信息,点击【确定】,输入申报日期和所属日期,申报类型选择"正常申报?(如果存在?自查补报"就选择?自查补报?就会出现?自查补报通知书?填写后,点击【确定】),然后再"附表树?中选择各个附表,录入数据后,点击【确定】,各个附表录入完成后,点击左上方【保存】按钮,系统提示保存成功,流程结束.

方法二: 申报征收岗:登陆系统 →系统菜单→申报→一般申报→企业所得税申报→居民企业(查账征收)企业所得税年度申报,在此模块里,输入?纳税人识别号?点击【回车】→出现?纳税人信息列表?,选择要选的纳税人信息,点击【确定】,输入申报日期和所属日期,申报类型选择"正常申报?(如果存在?自查补报"就选择?自查补报?就会出现?自查补报通知书?填写后,点击【确定】),点击主页面左上方【导入】按钮,把已手工录入的XML数据文件,导入系统。录入数据完成后,点击主表页面的【保存】按钮,系统提示保存成功,本流程结束。

注意事项:

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1、在进行?居民企业(查账征收)企业所得税年度申报?前必须先进行"居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报, 纳税人在进行居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报前,必须先做设立税务登记—企业所得税税种认定。税种核定在【系统菜单】→【认定管理】→【税(费)种认定】核上企业所得税,进行季度申报,在进行年度申报。

2、在?附表树?中选择各个附表,录入附表数据后,进行【下一步】操作。

3、纳税人只有申请优惠、减免等相关资格审批,才能在录入申报表的时候填写减免税额、免税税额等相关信息,否则系统提示,不允许录入数据。

74. 居民企业(核定征收)所得税月(季)度申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 企业所得税申报 → 居民企业(核定征收)所得税月(季)度申报 → 输入纳税人识别号 →【下一步】 → 输入申报信息 → 【保存】 → 流程结束

75. 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 企业所得税申报 → 居民企业(核定征收)所得税年度申报 → 输入纳税人识别号回车 →【下一步】 →【保存】 → 进入征收开票流程,税票开具后流程结束。

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76. 关联业务往来年度报告申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 企业所得税申报 → 关联业务往来年度报告申报 → 输入纳税人识别号回车 →【下一步】 → 选择纳税人基本信息,在报告表信息区录入必填信息 → 点击附表树 → 填写附表数据 → 【确定】 → 【保存】 → 返回主表 → 【保存】 → 流程结束。

注意事项:

纳税人完成同属期居民企业或非居民企业所得税年度申报之后才能进行关联业务往来年度报告申报。

77. 居民企业清算企业所得税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 企业所得税申报 → 居民企业清算企业所得税申报 →录入纳税人识别号,系统自动带出纳税人基本信息后,点击【下一步】按钮 → 在主附表树处分别录入明细申报表数据(也可点击页面下方【导入】按钮,将已有的XML数据文件,导入申报表)→点击【保存】,保存申报表信息,此流程结束

78. 扣缴企业所得税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 代扣代缴代收代缴申报 → 扣缴企业所得税申报 → 录入纳税人识别号回车 →【下一步】 → 进入申报页面,选择扣缴义务人类型 → 【确定】 → 【退出】,返回申报页面 → 选择税款所属期,录入纳税人居民识别号回车 → 【确定】 → 录 43

入申报表数据,【保存】 → 进入征收开票流程,税票开具后流程结束 注意事项:

纳税人在进行扣缴企业所得税申报前,必须先做企业所得税税种认定和扣缴登记。

79. 车船税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 车船税申报 → 输入纳税人识别号回车,【下一步】 → 系统自动带出车船信息,填写办税员并【保存】 → 进入征收开票流程,税票开具后流程结束。 注意事项:

纳税人需先在税源管理项目登记中登记车船信息。

80. 城镇土地使用税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 城镇土地使用税申报 → 输入纳税人识别号 → 【下一步】 → 系统自动根据已采集的土地税源信息带出应缴城镇土地使用税税额 →【保存】 → 进入征收开票流程,税票开具后流程结束。

注意事项:

纳税人需先在税源管理项目登记中登记土地税源信息。

81. 房产税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 房产税申 44

报 → 输入纳税人识别号 → 【下一步】 → 系统自动根据已采集的房产 税源信息带出应缴房产税税额 →【保存】 → 进入征收开票流程,税票开具后流程结束。

注意事项:

纳税人需先在税源管理项目登记中登记房产税源信息。

82. 契税申报

购买新房:

(1)登记购房者信息

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 自然人登记 → 录入纳税人基本信息 → 提交生成自然人信息。

(2)登记开发商土地信息

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目登记 → 税源管理项目变更 → 土地情况登记及变更 → 录入开发商纳税识别号回车 →【下一步】 →【 增行】填写相关土地信息(若曾录入过相关土地信息可直接查询土地税源编号) → 【保存】 → 【推送】→ 【确定】。

(3)登记开发商不动产信息

税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 登记 → 税源管理项目设立登记 → 不动产项目登记 → 输入纳税人识别号回车 → 点击相对应的土地税源编号 → 【确定】 → 录入项目所有信息 → 【保存】 → 填写办税信息 → 【保存】→ 【确定】。

(4)录入开发商增量房信息

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申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 增量房销售信息采集 → 输入纳税人识别号回车 → 选择相对应的不动产项目信息 → 【确定】 → 表单录入 → 录入购房者信息(其中:序号为房管局初始登记号、套内面积为房产分户平面图上的标注面积、交易金额一般作为计税金额填写) →

【保存】,系统会提示存在没有选择的房源编号是否保存,点击【确定】。 注意事项:

为减少在契税申报时的反复录入,若同一楼盘下的多位购买方同时申报契税,可在增量房销售信息采集模块中批量录入购房者信息。

(5)契税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 契税申报 → 输入纳税人识别号回车,【下一步】 → 出现提示:契税税种未登记,是否进行税(费)种认定,点击【是】 → 增加税种 → 填写临时税种信息→【保存】,税(费)种认定成功 → 【确定】,自动进入申报界面 → 手工录入纳税人名称、识别号 →(可直接点击税源标志) → 弹出交易信息,选中相应的房源信息,点击【确定】 → 填写申报表信息 → 【保存】 → 提示是否调用征收开票,点击【确定】 → 进入征收开票界面,选择相应的票证种类 → 【确定】 → 【开票】 ,转入征收开票流程 → 流程结束。 购买二手房:

(1)存量房销售信息采集

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 存量房销售信息采集 → 输入纳税人识别号(卖方)回车,提示没有获取到房屋信息和房屋共有人信息,关闭此窗口 → 逐一录入存量房信息表中的内容 → 【保存】 → 提 46

示是否进行房产交易申报 → 点击【否】,关闭窗口进行契税申报。

(2)契税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 契税申报 → 输入纳税人识别号(买方) → 回车 →【下一步】 → 提示进行临时税费中认定,点击【是】 → 填写临时税种认定信息 → 【确定】 → 在税源标志处选择‘房源编号’,选择相对应的房源信息点击【确定】 → 录入申报表信息 → 【保存】,调用征收开票 → 查看税费缴纳方式及票证种类是否正确 → 【确定】→ 进入征收开票界面,选择相应的票证种类 →

【确定】 → 【开票】,转入征收开票流程 → 流程结束。

83. 资源税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 资源税申报 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 选择所属时期和申报类型,根据计税方式不同,填写受理页面不同区域数据:从量定额资源税申报表信息或从价定率资源税申报表信息 →【保存】 → 系统提示保存成功,是否开票,点击【是】,转入征收开票流程 → 流程结束。

注意事项:

纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批,才能在录入申报表的时候填写减免税额.已缴税额等相关信息,否则不允许录入数据。

84. 烟叶税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 烟叶税申报 → 输入纳税人识别号回车 → 点击【下一步】,进入具体申报页面 → 选择所属时期和申报类 47

型,填写烟叶收购.购买情况(等级、单价、数量),点击【增行】【删行】,可以添加和删除数据,系统自动计算价款,带出申报表信息(?申报表信息-收购烟叶?,?申报表信息-购买烟叶?信息,是由填写的烟叶收购和购买情况得出) → 核对相关人员(经办人、受理人、办税人)信息 → 【保存】 → 系统提示是否进行一般征收开票,点击【是】,转入征收开票流程 → 流程结束。

85. 印花税申报

(1)印花税申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 印花税申报 → 纳税人识别号回车 → 【下一步】,录入对应应税凭证名称的计税依据 → 【保存】,提示?是否进行印花税票销售?点【否】 → 是否进行一般征收开票?,选择【是】 → 选择对应税(费)缴纳方式 → 【确定】 → 【开票】,转入征收开票流程 → 流程结束。

(2)印花税票销售

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 印花税申报,录入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 其他营业帐簿录入数量 → 【保存】,提示?是否进行印花税票销售?,点击【是】 → 【增加】,录入面值种类、数量(当前操作人员要有印花税票库存) → 【保存】 → 流程结束。

(3)产权转移印花税(自然人股权变更)

(先做自然人登记)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 印花税申报 → 录入纳 48

税人识别号回车 → 【下一步】 → 提示?印花税税种未登记,是否进行税(费)种认定??点击【是 】→ 增加税种,【保存】 → 录入相关信息 → 【保存】,提示?是否进行印花税票销售?点击【否】 → 进行一般征收开票 → 选择对应税(费)缴纳方式 → 【确定】 → 【开票】,转入征收开票流程 → 流程结束。

86. 土地增值税申报

(1)房地产企业土地增值税申报:

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 土地增值税申报(适用于房地产开发企业) → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 选择不动产项目编号 → 在申报表中填入相应的收入额等 → 【保存】 → 流程结束。

(2)非房地产开发企业土地增值税申报:

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 土地增值税申报(适用于非房地产开发企业) → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 在右方的税源标志中根据实际选择土地税源编号与房产税源编号 → 在左方的税源编号中选择相应的税源信息 → 在申报表中填写相应的数值后点击【保存】 → 流程结束。 注意事项:

(1)进行土地转让的土地增值税申报时,需先在资料报送与信息采集 → 财产一体化相关资料 → 土地出(转)让信息采集中录入相应信息。

(2)进行房产买卖的土地增值税申报时,需保证登记 → 税源管理项目设 49

立登记中的不动产项目登记已经录入。

87. 土地增值税清算申报(依申请)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 土地增值税清算申报 → 输入纳税人识别号回车带出纳税人信息 → 点击【下一步】→填写纳税人信息、不动产项目编号→弹出不动产项目栏选择相应的不动产信息 → 点击附表树,选择要填写的附表录入数据→点击【保存】 → 【启动】→ 推送下一环节审核。

税收政策管理岗:在待办事项中选择相应的任务→审核信息点击【保存】→推送下一环节发放相关通知书。

申报征收岗:在待办任务中选择相应的任务→查看审核信息点击【保存】→【准予审核】打印税务事项通知书→推送下一环节。返回待办任务点击相应选项 → 【保存】→ 【推送】 →【确定】, 流程结束。

88. 增量房申报

办税服务厅申报征收岗:系统菜单→申报→一般申报→增量房申报→输入纳税人识别号(调出纳税人基本信息)→【下一步】→点击?开发不动产项目编号?输入区(系统自动调出该纳税人所有不动产项目信息)→选择需要申报的不动产项目→【确定】→【保存】。

注意事项:

增量房申报适用于房地产开发商。

50

89. 房产交易申报

办税服务厅申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 房产交易申报 → 录入“转让方纳税人识别号”或者“受让方纳税人识别号”→ 点击【查询房源信息】→ 录入相关信息点击【保存】→ 目前系统提示必须录入“征收子目”否则无法【保存】。

90. 评估契税交易价格

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报管理 → 核定最低计税价格 → 评估契税交易价格 → 点击【增行】,选择土地税源标志 → 选择?土地税源编号?或?房源编号?,弹出?查询税源信息?页面 → 输入转让方识别号回车 → 点击【查询】 → 选择相应的税源信息 → 【确定】 → 信息返回到主界面,录入评估交易价格 → 【保存】 → 【确定】 → 流程结束

91. 通用申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报→通用申报→输入纳税人识别号回车提取纳税人信息点击→点击【下一步】 →点击【提取税费种认定】按钮选择相应的税种,填写申报数据(若没有相应的税种,需先进行税费种认定)→【保存】→若需登记税源报告则在出现对话框的时点击【是】,若不需要点击【否】→进入一般征收开票界面→核对开票信息【确定】,【开票】→转入征收开票流程 → 流程结束。(也可点击页面下方【导入】按钮,将已有的XML数据文件,导入申报表。数据填写完成,点击【保存】。保存 51

成功,点击【确定】。提示是否进行一般征收开票,点击【是】,进行征收开票流程,点击【否】,结束本流程。)

92. 简易申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 简易申报_核心 → 选择流程税务事项:简易申报(适用于定期定额户),输入纳税人识别号回车,

【下一步】 → 选择税款所属期,系统自动带出申报表信息 → 点击【保存】 → 进入征收开票流程 → 【保存】【开票】 → 流程结束

93. 定期定额户分月汇总申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 定期定额户分月汇总申报 → 输入纳税人识别号回车,【下一步】 → 选择税款所属日期起止,系统自动带出应缴纳税额 → 【保存】 → 流程结束

注意事项:

定期定额户分月汇总申报时注意表单勾稽。

94. 营业税分项目申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 营业税申报 → 营业税分项目申报 → 输入主表、附表树及建筑业主附表树数额 → 自动进行营业税票表比对 → 比对通过,选择对应税(费)缴纳方式 → 【确定】 → 【开票】 → 流程结束。

注意事项:

该项目目前只适用于建筑业营业税申报。

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95. 分项目通用申报

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 一般申报 → 营业税申报 →分项目通用申报 → 输入纳税人识别号回车提取纳税人信息点击→点击【下一步】 →点击【提取税费种认定】按钮选择相应的税种,填写申报数据(若没有相应的税种,需先进行税费种认定)→点击税源标志,选择相应的税源信息→【保存】→进行一般征收开票→核对开票信息【确定】、

【开票】→打印税票,此流程结束。

96. 延期申报核准

申报征收岗:登陆系统 → 点击系统菜单 → 申报 → 延期申报核准 → 输入纳税人识别号 → 点击【下一步】 → 在申请信息栏中点击增行 → 输入相应的必填项、申请理由、申请人 → 点击【保存】 → 点击【启动】 → 点击【推送】 →主管税务所(科、分局)所长审批

主管税务所(科、分局)所长岗 :登录系统 → 点击待办任务列表中该任务 → 【保存】 → 【推送】 → 延期申报预缴 → 返回待办事宜 → 点击待办任务列表中该任务 → 核定预缴税额 → 【保存】 → 【推送】申报征收岗发放通知书

申报征收岗:(将核定的预缴税款申报开票缴纳入库)登录系统 → 点击待办任务列表中该任务 → 【保存】 → 流程结束

97. 通用代扣代缴、代收代缴申报

申报征收岗: 登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 代扣代缴、代收代缴申 53

报 → 通用代扣代缴、代收代缴申报 → 输入纳税人识别号回车 → 选择税款所属期,点开主附表树,填写代扣代缴、代收代缴明细申报表, 输入办税人,点击【确定】 → 选中待征收税费信息,进入征收开票流程,选择税费缴纳方式,票证种类,票证字轨,点击【确定】,【开票】 → 流程结束

注意事项:

代扣代缴.代收代缴之前,应先做扣缴登记。

98. 委托代征报告

申报征收岗: 登陆系统 → 系统菜单 → 申报 →委托代征申报→输入纳税人识别号回车获取纳税人相关信息→点击【下一步】→录入相关数据→

【保存】【打印】,此流程结束。

99. 委托代售报告

申报征收岗: 登陆系统 → 系统菜单 → 申报 →委托代售申报→输入纳税人识别号回车获取纳税人相关信息→点击【下一步】→录入相关数据→

【保存】【打印】,此流程结束。

100. 申报表查看

综合查询岗: 申报管理 → 申报表查看 → 输入纳税人识别号回车 → 选择申报日期,所属期起止,申报表种类,征收项目,点击【查询】,选择申报表数据信息双击查看 → 流程结束

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101. 申报错误更正

申报征收岗: 登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 申报错误更正 → 申报征收岗_核心 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 选择申报表种类、申报日期、所属时期等条件,点击【查询】 → 系统显示出符合条件的已申报完成的所有报表 → 选择要进行更正的报表,点击【更正】 → 系统跳转到所选择的税种申报表页面,点击附表树,对附表信息进行修改 → 修改完成后自动返回主表 → 无附表树的报表,直接在主页面进行修改 →

【保存】 → 流程结束

102. 申报表作废

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 申报错误更正 → 申报作废 → 输入纳税人识别号 →【下一步】 → 在查询条件中至少填选一项,点击【查询】 → 选择需要作废的申报表 → 输入作废理由、申请人 → 【作废】 → 流程结束

103. 资料报送与信息采集

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 资料报送与信息采集 → 输入纳税人识别号回车 → 选择要报送的资料等信息 → 【保存】,弹出资料数据 →【保存】, 流程结束。

104. 增量房销售信息采集

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 增量房销售信息采集 → 输入纳税人识别号回车 → 选择所属日期 → 选择不动产项目编号并 55

【确定】 → 点击表单录入 → 【增行】并录入必填项目 → 点击【保存】 → 流程结束。

105. 存量房销售信息采集

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报 → 存量房销售信息采集 → 输入纳税人识别号回车 → 选择自动弹出纳税人名下已经登记的房产 → 填入购买人信息 → 【保存】 → 流程结束。

106. 催报处理

申报征收岗(催报催缴岗): 登陆系统 → 系统菜单 → 申报管理 → 催报 → 催报处理 → 选择催报类型 → 【查询】 → 选择需要催报的纳税人 → 【催报】 → 流程结束。

107. 生成《催报清册(逾期未申报)》

基层所催报催缴岗 :登陆系统 → 系统菜单 →申报管理 → 催报 → 生成《催报清册(逾期未申报)》 → 选择主管税务机关等信息 → 【查询】 → 选择需要生成清册的单位 → 【生成清册】 → 流程结束。

108. 生成《催报清册(逾期未报送资料)》

催报催缴岗 :登陆系统 → 系统菜单 →申报管理 → 催报 → 生成《催报清册(逾期未报送资料)》 → 选择主管税务机关等信息 → 【查询】 → 选择需要生产清册的单位 → 【生成清册】 → 流程结束。

56

109. 预缴税款维护

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 预缴税款维护 → 输入纳税人识别号回车,预缴税款信息(若不使用预缴的行次,应将预缴余额填写成0) → 【保存】 → 流程结。

110. 欠税纳税人处分不动产大额资产报告

涉税事项受理岗 : 登陆系统 → 系统菜单 →欠税纳税人处分不动产或者大额资产报告 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 录入相关信息,【保存】 → 流程结束。

注意事项:

接收人办公地和接受人住址必录且只能录一个,资产种类为房屋或建筑物及其附属设施时,不动产产权证和不动产坐落地必录。

111. 欠税公告启动

综合查询岗 → 期初欠税清册 → 选择查询日期、税款所属机关、日期口径 → 【查询】 → 【导出】 → 选择导出内容、导出类型 → 【导出】,进行公告→流程结束。

112. 一般征收开票(合并)

申报征收岗 : 登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收岗 :一般征收开票(合并) → 点击左上角【税/社保费】,输入纳税人识别号回车,选择开票范围:当期税(费)款/所有税(费)款,选择待征收税(费)信息,征收开票中选择税(费)缴纳方式,自动带出票证种类、字轨,起始号码点 57

击【确定】→【开票】 → 打印票证 → 流程结束。

113. 预缴税费开票

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 预缴税费开票 → 输入纳税人识别号回车,在基本信息区选择填发日期,预缴税款属性,数据来源,征收开票区选择税(费)缴纳方式,票证种类,点击【查询】 → 选中待征收税(费)信息(可增加删除) →【确定】,【开票】 → 流程结束。 114. 呆账税金开票

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 征收→征收开票→呆账税金开票→输入纳税人识别号回车,弹出呆账手工录入过的信息记录,(若未做过该信息税费种认定,需先做临时税费种认定)→输入开票金额(系统自动计算出滞纳金额)→确认信息无误,点击【确定】【开票】,流程结束。 115. 现金票证汇总(合并)

基层会计岗(申报征收岗) :登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 征收管理 → 票证销号 → 缴款书销号 → 进入现金票证汇总操作页面,在汇总类型里面选择现金类完税凭证汇总 → 选择查询方式(一般查询方式定义为开票人) → 分别选择前台开票员代码 →【查询】 → 系统会自动查询出尚未汇总的税收完税证 →【汇总】 → 核查汇总金额 → 【保存】 → 打印汇总缴款书。

注意事项:

如果核查汇总信息有误,点击取消汇总按钮,将回到汇总前页面。 58

116. 缴款书上解销号(合并)

基层会计岗(申报征收岗) :登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 票证销号 → 缴款书销号 → 缴款书上解销号 → 选择【税/社保费】 → 在查询区输入票证种类及相应的票证字轨(如有更多查询条件,在查询区右侧点击高级查询) →【查询】 → 查询出的信息显示在待上解销号的缴款书信息栏(单击缴款书信息的序号列,系统将会弹出缴款书的明细信息) → 选择待上解销号的缴款书(如有多条需上解销号的缴款书,可复选进行批量销号) →【销号】 → 缴款书上解销号成功 → 流程结束

117. 撤销缴款书上解销号(合并)

基层会计岗(申报征收岗):登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 征收管理 → 票证销号 → 缴款书销号 → 撤销缴款书上解销号 → 在菜单区选择【税/社保费】 → 在查询区输入票证种类及票证字轨相关信息 →【查询】(点击查询区右侧的高级搜索按钮,可弹出更详细的查询条件) → 选中要撤销上解销号的缴款书(如有多条需撤销上解销号的缴款书信息,可复选进行批量撤销销号) → 点击【撤销销号】 → 撤销缴款书上解销号成功 → 流程结束

118. 缴款书入库销号(合并)

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →征收管理→票证销号→缴款书销号→缴款书入库销号(合并)→点击打开模块-选择销号类型(一次销号或者是非一次销号)→选择入库时间→票证种类→票证子轨→【查询】 59

→选择查询出的结果→【销号】,流程结束。

119. 撤销缴款书入库销号(合并)

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →征收管理→票证销号→缴款书销号→撤销缴款书销号(合并)→点击票证种类→票证子轨→【查询】→选择查询出的结果→撤销销号,流程结束。

120. 票证换号重打(合并)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收→票证换号重打(合并) → 选择票证种类、输入原票证号码起,点击【查询】 → 选择新票证字轨,新票证号码 → 选中票证信息前的单选框 →【打印】 → 流程结束 121. 票证原号补打(合并)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收 →票证原号补打(合并) → 选择票证种类、输入原票证号码起→【查询】 → 选中票证信息前的单选框 →【打印】 → 流程结束

122. 票证作废(合并)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收 → 票证作废(合并) → 填写相关信息→【查询】 → 选中作废税票信息前的单选框,录入作废原因,选择允许票证号码重新使用(只作废税票信息,原税票仍可以使用)或空白票证作废 → 【作废】,出现票证明细页面,点击【作废】,出现提示框:此次操作会作废这张税票,确实执行此操作吗,点击【是】,提 60

示作废成功 → 流程结束

123. 退抵税(费)审批

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收 →输入纳税人识别号回车 → 在基本信息区录入信息,选择退抵税(费)核准文书字号 →【查询】,弹出退抵税(费)明细查询窗口,查询条件输入票证种类、字轨、税款所属期起止 →【查询】,选中退抵税费明细信息 → 【确定】→输入本次退抵税费额,打印受理通知书 →【保存】→【推送】法规税政科科长岗审核。

法规税政科科长岗:登陆系统 → 在待办任务中选中该任务 → 选择审核结果,点击【保存】,【推送】收入核算和财务科科长岗收规审批。

收入核算和财务科科长岗:登陆系统 → 在待办任务中选中该任务 → 选择审核结果,【保存】,【推送】区县局局长岗审批。

局长岗:登陆系统 → 在待办任务中选中该任务 → 选择审核结果,【保存】,【推送】申报征收岗发放。

申报征收岗 :在待办任务中选中该任务 → 打印通知书 → 【推送】 → 结束流程。

124. 小额税款退税

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收 → 选择涉税税务事项,输入纳税人识别号,点击回车系统自动带出纳税人信息,点击【下一步】 → 在基本信息区选择退税原因、完税凭证种类、票证字轨、票证号码,点击查询,查询出申请退税信息后,录入申请退税税额(限额30)→ 61

【保存】→【启动】→【推送】办税服务厅主任岗审核

办税服务厅主任岗 :在待办任务中选中该任务,选择审核结果,→【保存】→【推送】基层会计岗开具

基层会计岗 :在待办任务中选中该任务→【保存】→【打印】 → 结束流程。

125. 抵缴欠税(合并)

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收→抵缴欠税(合并) → 输入纳税人识别号回车自动带出纳税人信息,可抵退税款信息,欠缴税款信息,点击【保存】

若存在不同税种抵缴税款情况,弹出提示框:不同税种处理成功,进入更正调库模块进行更正调库,调库更正成功后,进入抵缴模块进行同税种抵缴,点击【确定】 → 进入会计统计管理岗调库更正,更正成功后进入申报征收岗 :操作同上,进行同税种抵缴,点击【保存】,流程结束

126. 撤销抵缴欠税

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收→ 撤销抵缴欠税 → 输入纳税人识别号回车自动带出纳税人名称,点击【查询】,弹出查询抵缴欠税信息窗口,选择抵缴日期起止,点击【查询】,选中抵缴欠税信息,点击【确定】 → 【保存】,流程结束。

127. 税票录入(合并)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 申报征收→税票录入(合并) → 62

选择?税?或?社保费?,录入纳税人识别号回车自动带出纳税人姓名。选择票证种类、填发日期、票证字轨,录入票证号码,选择应征凭证种类和申报日期 → 点击【增行】按钮,在新增行中填写票证信息,输入?课税数量?与?相应税率?后系统自动计算出实缴税额,点击【保存】按钮,提示保存成功 → 流程结束

128. 不予加收滞纳金审批(合并)

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 申征收→ 不予加收滞纳金审批(合并) → 选择?税?或?社保费?,输入纳税人识别号回车后带出纳税人其他基本信息 → 在查询区输入查询条件 → 点击页面下方【查询】 → 查询结果显示在查询结果区,勾选产生滞纳金的征收项目 → 选择不予加收日期止,系统自动计算出不予加收金额 → 在确认区输入确认理由 →

【保存】按钮 → 保存成功后依次点击【启动】、【推送】按钮 →【推送】选择办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗 :待办任务里不予加收滞纳金审批项 → 在不予加收滞纳金情况区检查具体信息,选择审批意见(同意或者不同意),点击【保存】,

【推送】,弹出选择下一环节(局长终审)办理人对话框 → 选择局长岗 :点击【确定】 → 推送成功

局长岗 :待办任务里不予加收滞纳金终审项 → 在不予加收滞纳金情况区检查具体信息,选择审批意见(同意或者不同意),点击【保存】,【推送】,弹出选择下一环节(发放)办理人对话框 → 选择前台受理人员 →【确定】 → 推送成功

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申报征收岗 :待办任务里予加收滞纳金审批发放项 → 在税务事项通知书信息区填写事由和依据 → 点击【保存】,打印通知书,点击【推送】 → 流程结束

129. 延期缴纳税款审批

申报征收岗 :选择流程税务事项,输入纳税人识别号回车→【下一步】→ 申请情况区选中税款信息,录入延期缴纳税额和延期缴纳期限,选择是否调查,录入申请理由,打印受理通知书,点击【保存】→启动,推送征管和科技法制科科长岗审批

征管和科技法制科科长岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审批任务,选择审核结果(同意或不同意)→【保存】,推送市局征管制度管理岗审批

市局征管制度管理岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审批-市级审核任务 → 选择审核结果(同意或不同意)→【保存】,推送市局征管科科长岗审批

市局征管科科长岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审核-市局科(处)长任务 → 选择审核结果(同意或不同意)→【保存】,推送省局局长岗审批 省局局长岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审批任务 → 选择审核结果(同意或不同意)→【保存】,推送省局局长岗终审

省局局长岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审核-省局处长任务 → 选择审核结果(同意或不同意)→【保存】,推送区县局申报征收岗发放

区县局申报征收岗 :待办任务中点开延期缴纳税款审批发放任务 →【保存】→打印延期缴纳税款通知书,→【推送】→【确定 】,流程结束 64

130. 税务代保管资金收入报告

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 税务代保管资金管理 → 税务代保管资金收入报告 → 输入交款单位(人)识别号回车 → 填写?基本信息区?必录项,?受理区?受理意见 → 【保存】→【启动】→【推送】办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗:登陆系统 → 点开待办事项中该任务(审批) → 填写?审批意见? → 【推送】办税服务厅申报征收岗

申报征收岗 :登陆系统 → 点开待办事项中该任务(发放) → 填写?审批信息区?必录项 → 【保存】→【推送】, 结束流程

131. 税务代保管资金收取

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 税务代保管资金收取 → 税务代保管资金收取 → 输入纳税人识别号回车 → 下一步 → ?报告内容区?显示税务代保管资金已经审批通过的报告记录,选中其中一条记录,?报告明细区?自动带出该报告的审批记录 → 【保存】→【启动】→

【推送】 → 在下一环节办理人员待办任务中打开该项任务(税务代保管资金收取) → 选取?普通代保管资金收取?中的记录 → 【保存】 → 点击【打印收据】 → 【推送】结束流程

132. 税务代保管资金支付

申报征收岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 税务代保管资金管理 → 税务代保管资金支付 → ?查询区?输入查询条件 → 点击【查 65

询】 → 查询结果区显示符合查询条件的未支付记录 → 填写?查询结果区?支付金额以及?申请信息区?必录项 → 【保存】、【启动】、【推送】 → 办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗 :登陆系统 → 点开待办事项中该任务(审核) → 填写?审批意见? → 【保存】、【推送】 → 办税服务厅申报征收岗

申报征收岗 :登陆系统 → 点开待办事项中该任务(支付) → 检查信息无误后,【保存】 → 点击【打印】,打印《税务代保管资金支付确认单》 →

【推送】 → 结束流程

133. 小型微利企业认定

涉税事项受理岗:系统菜单 → 认定 → 企业所得税资格认定 → 小型微利企业认定 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 在?小型微利企业认定信息?区域输入相关信息,认定意见选择?同意?→ 【保存】→

【打印通知书】→ 【推送】,流程结束。

134. 定期定额核定户核定定额(依申请)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 核定征收 → 定期定额核定户核定定额 → 输入识别号回车带出纳税人基本信息 → 下一步 → 填写申请信息,打印受理通知 → 【保存】 → 【推送】下一环节?定额采集?(基层所办理人员) → 待办任务 → 找到定额核定?定额采集?任务 → 核定方式选择人工核定或计算机核定 → 【保存】 → 选择人工核定的【推送】到下一环节?人工调整? → 待办事宜 → 人工调整 → 核 66

定信息,选定?个税核定征收方式??征收子目?,录入定额调整原因后点

【增加】,选择定额项目,录入?月核定应纳税经营额?,点击下面的【核定】按钮税种,营业税、教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金、个人所得税自动带出 → 【保存】 → 【推送】征管制度管理岗?定期定额户核定定额核准? →征管制度管理岗人员【保存】【推送】前台受理人员 → 前台受理人员打印核定通知 → 【推送】本人审核,【保存】 → 【推送】本人打印送达回证(点击关联流程),【保存】 → 【推送】本人送达文书回证销号,选择送达方式,送达人(至少2名),送达日期,录入受送达人或代收人(至少录入其一),点击销号 → 流程结束。

135. 定期定额户核定定额公示

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 定期定额户核定定额 → 定期定额户核定定额公示 → 点击【查询】 → 打印 → 流程结束 136. 定期定额户核定定额公告

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 定期定额户核定定额 → 定期定额户核定定额公告 → 点击【查询】 → 打印 → 流程结束 137. 终止定期定额征收方式(依职权)

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 定期定额户核定定额 → 定期定额户核定与调整定额 → 终止定期定额征收方式(依职权) → 输入纳税人识别号并回车 → 输入终止原因、审批意见等 → 【保存】【推送】 → 在下一环节办理人界面中找到【推送】的任务 → 点击打 67

印发放税务事项通知书 → 【保存】【推送】 → 流程结束

138. 终止定期定额征收方式(依申请)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 定期定额户核定定额 → 终止定期定额征收方式(依申请) → 输入终止原因、日期、申请人等 → 点击【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人界面中找到推送的任务 →打印税务通知书 → 点击【保存】【推送】 → 流程结束

139. 居民企业所得税核定申请(依申请)

申报征收岗(或中心税务科所涉税事项岗):登陆系统 → 系统菜单 → 涉税事项受理岗 :居民企业所得税核定申请(依申请) → 输入纳税人识别号回车下一步,选择纳税人自报情况(合格/不合格) → 【保存】 → 【推送】法规税政科科长岗,点击【确定】

调查核定岗:待办任务,点开企业所得税核定申请 → 选择主管税务机关审核意见(合格/不合格) → 【保存】 → 推动税收政策管理岗

税收政策管理岗 :待办任务,点开企业所得税核定申请 → 【保存】 → 推动法规税政科科长岗终审(目前系统设臵也可以推送税收政策管理岗终审,而且推送者必须自己发放文书)(已修改为流程启动者)

税政法规科长岗:待办任务,点开企业所得税核定申请 → 【保存】 → 推动给本人发放 → 点击待办任务,企业所得税核定申请文书发放 → 【保存】【打印】【推送】【确定】 → 流程结束

68

140. 企业所得税核定(居民企业)(依职权)

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 其他纳税核定 → 企业所得税核定(居民企业)(依职权) → 输入纳税人识别号并回车 → 选择核定期限、核定方法及核定税额 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人的待办任务中找到推送来的任务打开 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人的待办任务中找到推送来的任务打开 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人的待办任务中找到推送来的任务打开 → 在下方可打印通知书 → 【保存】、【推送】 → 流程结束

141. 印花税核定申请(依申请)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 核定征收 → 其他纳税核定 → 印花税核定申请(依申请) → 点击增行 → 输入必填项目后【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人中选择推送的任务 → 核对信息后点击【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人中选择推送的任务 → 选择审批意见后【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人中选择推送的任务 → 选择审批意见后【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人中选择推送的任务 → 打印税务事项通知书 → 【保存】、【推送】 → 流程结束

142. 印花税核定(依职权)

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 其他纳税核定 → 印花税核定(依职权) → 输入纳税人识别号点回车 → 输入核定期限 69

起止 → 点击增加 → 输入必填项目 → 点击【保存】、【推送】 → 找到上一环节推送来的任务并打开流程结束 → 选择审批意见并【保存】 →

【推送】 → 找到上一环节推送来的任务并打开 → 选择审批意见并【保存】 → 【推送】 → 找到上一环节推送来的任务并打开 → 可选择打印税务事项通知书并【保存】 → 【推送】 → 流程结束

143. 其他税种核定申请(依申请)

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收 → 核定征收 → 其他纳税核定 → 其他税种核定申请(依申请) → 输入纳税人识别号并下一步 → 输入申请人、签字日期、核定日期起止等 → 选择需要核定的税种 → 输入核定计税依据项目、计税依据金额 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人员界面中找到推送的任务 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人员界面中找到推送的任务 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人员界面中找到推送的任务 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】 → 在下一环节办理人员界面中找到推送的任务 → 点击打印发放税务事项通知书 → 【保存】、【推送】 → 流程结束

144. 其他纳税核定公示

申报征收岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 其他纳税核定 → 其他纳税核定公示 → 选择税务机关、核定类型 → 下拉至下方点击公示

【保存】并打印 → 流程结束

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145. 三方协议登记

(1)存款账户账号报告

区县局税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 存款账户账号报告 → 输入纳税人识别号 → 下一步 → 输入申请人(同法人代表姓名) → 输入纳税人银行账户信息→ 【推送】 → 【确定】 → 流程结束。

(2)三方协议登记

区县局税务登记受理岗(或者申报征收岗):登陆系统 → 系统菜单 → 征收→税款征收→税库银→三方协议登记 → 输入纳税人识别号 → 选择纳税人基本信息 → 增加 → 输入:开户银行行号、清算银行号→ 【保存】 → 生成三方协议 → 验证 → 流程结束。

146. 生成批扣清册

税库系统维护岗:登陆系统 → 系统菜单 → 生成批扣清册 → 选择税务机关 → 生成数据 → 流程结束。

147. 批扣清册查询

税库系统维护岗:登陆系统 → 系统菜单 → 批扣清册【查询】 → 选择税务机关、数据生成时间 → 流程结束。

148. 批扣清册扣款确认设臵

税库系统维护岗:登陆系统 → 系统菜单 → 批扣清册扣款确认设臵 → 选择税务机关、【查询】月份 → 扣款有效期起(当月1日)、扣款有效期止(当月最后一天) → 流程结束。

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149. 催缴处理

催报催缴岗:登陆系统 → 系统菜单 → 催缴处理 → 在【查询】区选择主管税务所(科、分局),缴款期限起止,点击【查询】,生成催报清册 → 流程结束。

150. 纳税申报方式申请及变更

税务登记受理岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 认定 → 纳税申报方式认定 → 纳税申报方式申请及变更 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写?申报方式基本信息?必录项 → 【保存】 → 【推送】 → 点击待办任务列表中任务 → 填写审批意见 → 【推送】 → 点击待办任务列表中任务 → 点击【打印通知书】 → 点击【关联流程】,选择送达人(建议选择本人) → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中该文书送达任务 →

【保存】 → 【推送】 → 选择销号人,【确定】 → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中文书送达回证销号任务 → 填写销号信息 → 【销号】 →

【推送】 → 返回首页,刷新任务,点击在办任务中发放任务 → 点击【打印通知书】(此处程序有缺陷,需重打通知书) → 【推送】 → 结束流程 151. 简并征期认定

涉税事项受理岗 :登陆系统 → 系统菜单 → 认定 → 简并征期认定 → 输入纳税人识别号回车 → 下一步 → 填写?简并征期认定申请表?必录项 → 【保存】 → 【推送】至征管制度管理岗进行审核

征管制度管理岗 :登陆系统 → 点击待办任务列表中任务 → 【推送】至 72

征管和科技发展科科长岗进行审批

征管和科技发展科科长岗:登陆系统 → 点击待办任务列表中任务 → 【推送】至涉税事项受理岗

涉税事项受理岗 :登陆系统 → 点击待办任务列表中任务 → 【打印通知书】 → 点击【关联流程】,选择送达人(建议选择本人) → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中该文书送达任务 → 【保存】 → 【推送】 → 选择销号人,【确定】 → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中文书送达销号任务 → 填写销号信息 → 【销号】 → 【推送】 → 返回首页,刷新任务,点击在办任务中发放任务 → 点击【打印通知书】(此处程序有缺陷,需重打通知书) → 【推送】 → 结束流程

152. 简并征期取消

涉税事项受理岗 :登陆系统菜单 → 认定 → 简并征期取消 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写?简并征期认定取消-申请信息?必录项 → 【保存】 → 推送至征管制度管理岗进行审核

征管制度管理岗 :进入系统 → 点击待办任务列表中审核任务 → 【推送】 → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中审批任务 → 【推送】至涉税事项受理岗。

涉税事项受理岗 :进入系统 → 点击待办任务列表中发放任务 → 【打印通知书】 → 点击【关联流程】,选择送达人(建议选择本人) → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中该文书送达回证任务 → 【保存】 → 【推送】 → 选择销号人,【确定】 → 返回首页,刷新任务,点击待办任务中 73

文书送达销号任务 → 填写销号信息 → 【销号】 → 【推送】 → 返回首页,刷新任务,点击在办任务中发放任务 → 点击【打印通知书】(此处程序有缺陷,需重打通知书) → 【推送】 → 流程结束

153. 所得税抵免资格备案受理

税务优惠受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 优惠 → 所得税抵免资格备案受理 → 所得税抵免资格备案受理 → 输入纳税人识别号、选择抵免事项 → 点击下一步 → 输入必填信息、点击増行,输入减免设备信息 →

【保存】、【推送】

办税服务厅主任岗 :登陆系统 → 找到【推送】来的任务 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】

税收优惠受理岗 :登陆系统 → 找到【推送】来的任务 → 选择关联流程 → 启动文书送达流程 → 选择需要送达的文书,【保存】、【推送】 → 在待办任务中找到【推送】来的流程 → 输入销号信息后点击销号、【推送】 → 重新回到所得税抵免资格备案流程 → 【打印】税务事项通知书 → 点击【推送】 → 流程结束

154. 税收减免备案受理_核心

税务优惠受理岗:登陆系统 → 系统菜单 →税收减免备案受理_核心 → 输入纳税人识别号,系统自动带出纳税人信息,选择征收项目,流程税务事项,点击下一步 → 选择取得第一笔生产经营收入时间、备案类型、减免税项目、分别核算情况、选中,选择减免文件、减免税类型、减免期限起止、减免税率等信息,录入申请人,点击【保存】,【打印】受理税务通 74

知书,点击【推送】,选择下一环节(备案)办理人(办税厅主任岗) 办税厅主任岗 :登陆系统 → 待办任务,点开税收减免备案任务 → 选择减免税项目与非减免税项目分别核算情况,录入备案情况说明,选中减免税审批事项前的复选框,点击【保存】,【推送】下一环节办理人(税收优惠受理岗)发放

税收优惠受理岗 :登陆系统 → 待办任务,点开税收减免备案-发放 → 点击【打印】通知书,点击【推送】,流程结束

155. 税收减免审批受理

税务优惠受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 优惠 → 税收减免审批 → 税收减免审批受理 → 输入纳税人识别号、选择减免项目并下一步 → 输入减免审批事项 → 【保存】 → 【推送】

税收政策管理岗 :登陆系统 → 打开【推送】来的任务 → 选择审核意见 → 【保存】、【推送】

法规税政科科长岗 :登陆系统 → 找到【推送】的任务 → 选择审批意见 → 上方可触发调查巡查流程 → 审核完毕后【保存】、【推送】

局长岗 :登陆系统 → 找到【推送】来的流程 → 选择审批意见 → 【保存】、【推送】

税收优惠受理岗 :登陆系统 → 找到【推送】来的流程 → 【打印】税务事项通知书 → 【推送】 → 流程结束

75

156. 职工名册采集

税务优惠受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 优惠 → 职工名册采集 → 职工名册采集 → 输入纳税人识别号、填表人、填报日期等 → 点击増行 → 在弹出的窗口中填入职工信息后点击【保存】 → 流程结束

157. 税收优惠资格取消_核心

税收优惠受理岗 :税收优惠资格取消_核心 → 点击增行在税收优惠资格取消 → 纳税人名称清单中录入纳税人信息,选中,点击【保存】,【推送】基层所所长岗审核

所长岗 :登陆系统 → 待办任务 → 点开税收优惠资格取消审核任务,选中纳税人信息,【保存】,【推送】下一环节办理人:法规税政科科长岗审批 法规税政科科长岗 :登陆系统 → 待办任务,点开税收优惠取消审批任务,选中纳税人信息,点击【保存】,【推送】下一环节办理人:税收优惠受理岗发放

税收优惠受理岗 :登陆系统 → 待办任务,点开税收优惠资格取消发放任务,选中纳税人信息,录入依据,选择行政复议机关,【打印】税务事项通知书,点击【推送】,【【确定】】,流程结束

158. 企业所得税查账征收年度申报弥补亏损台账维护

税务优惠受理岗:登陆系统 → 系统菜单 →企业所得税查账征收年度申报弥补亏损台帐维护 → 输入纳税人识别号回车自动带出纳税人名称 → 填 76

写企业所得税弥补亏损明细表,【保存】,提示该纳税人弥补亏损数据信息维护成功 → 流程结束。

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第三章 #5@p、综合

159. #5@p票种核定

(1)#5@p票种核定:

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p票种核定 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写相关信息;①若#5@p种类较多,可继续点击【新增票种】增加#5@p票种;②若核定的#5@p种类中有定额#5@p,则需要在上面的?定额#5@p累计购票金额?(票种未核定时,此项为灰色)中输入相应的累计购票金额。③若没有对购票人的维护,此环节也可对购票人进行维护;点击【购票人维护】 → ?#5@p票种核定申请 → 购票人维护申请明细?新增购票人 → 根据提示填写购票人的相应信息。同时可以对维护好的购票人进行变更操作。核定好#5@p票种 → 【保存】 →

【推送】到纳税服务厅主任岗。

纳税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅#5@p发售岗。

#5@p发售岗:在待办事宜中选中该任务 → 点击【#5@p领购簿】 → 【制发 】 → 【打印】 → 【推送】 → 【确定】,本流程结束。

(2) #5@p票种变更:

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p票种核定 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 点击【操作】,核定的#5@p票种就从?已有票种信息?自动切换到?票种核定申请明细?,可选择【变更】或者

【删除】,也可【新增票种】 → 【保存】 → 【推送】到纳税服务厅主任 78

岗。

纳税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅#5@p发售岗 → 【发放】

#5@p发售岗:在待办事宜中选中该任务 → 点击【#5@p领购簿】 → 【制发】 → 【打印】 → 【推送】 → 【确定】,本流程结束。

160. #5@p票种核定购票人

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p票种核定购票人 → 输入纳税人识别号回车(提取相关数据) → 【增行】 → 录入相关信息 → 点击【保存】,流程结束。(此流程可在不变更票种信息、仅变更购票人时使用,一般情况下与#5@p票种核定嵌套在一起,不必单独发起。)

161. #5@p领购簿打印

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 【#5@p领购簿打印】 → 输入纳税人识别号、起止日期 → 回车 → 【打印】

162. #5@p发售

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p发售管理 → #5@p发售 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 在#5@p发售信息中选择所要发售的#5@p → #5@p出票信息自动带出#5@p的起止号 → 【保存】 → 打印#5@p领购簿、领购确认单,写IC卡。

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163. 停供#5@p购票特批

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p发售管理 → #5@p购票特批 → 停供#5@p购票特批 → 输入纳税人识别号,填入相应信息(定额#5@p: 累计购票金额处填写本月需要领购的#5@p总额度) → 【增行】 → 选择需要申请领购的#5@p种类,并填写当月已开#5@p额度 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 审核【保存】 → 【推送】仍然给自己审批→ 【保存】 → 【推送】结束流程(不再推送前台)。 164. 超限量领购#5@p购票特批

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p发售管理 → #5@p购票特批 → 超限量领购#5@p购票特批 → 输入纳税人识别号,填入相应信息(定额#5@p:累计购票金额处填写本月需要领购的#5@p总额度) → 【增行】 → 选择需要超限量领购的#5@p种类,并填写当月已开#5@p额度 →

【保存】 → 【推送】到办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【保存】 → 【推送】,流程结束。

165. #5@p退票

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p发售管理 → #5@p退票 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写退票原因 → 点击【#5@p退票回库】 → 显示?退库成功? → 打印#5@p领购簿,此流程结束。 80

166. #5@p担保申请(担保人申请)

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p担保管理 → #5@p担保申请 → 输入纳税人识别号回车(系统自动带出外埠报验纳税人信息) → 【下一步】 → 选择#5@p担保类型 → 填写申请人 → 填写担保人信息 → 选择审核意见 → 【保存】 → 制作通知书 → 【打印】,流程结束。 167. #5@p担保解除申请(担保人申请)

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p担保管理 → #5@p担保解除申请 → 输入识别号回车(系统自动带出相关信息) → 在#5@p担保解除选项中选中相应信息 → 【确定】 → 填写#5@p担保解除原因、申请人、选择审核意见 → 【保存】 → 制作解除#5@p担保通知书 → 【打印】,流程结束。

168. #5@p验(交)旧

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p验(交)旧 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写相关信息 →

【确定】 → 【保存】 → 【打印】领购簿,流程结束。

169. #5@p验(交)旧撤销

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p验(交)旧撤销 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 输入验交旧起止日期 → 【查询】 → 系统自动检索出已经验交旧的#5@p信息 → 勾选需撤销行次 → 【撤销】,显示撤销成功,流程结束。

81

170. #5@p挂失、损毁(适用纳税人)

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p挂失、损毁(适用纳税人) → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写相应信息 → 【保存】 → 打印?挂失记录和#5@p挂失损毁申请报告表?,流程结束。

171. #5@p缴销

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p缴销 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】,系统自动带出纳税人#5@p结存信息 → 填写相应信息 → 【保存】 → 打印#5@p缴销通知、打印领购簿,流程结束。

172. #5@p缴销撤销

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p缴销撤销 → 输入纳税人识别号回车 → 选择缴销起止日期 → 【查询】 → 勾选需撤销的信息 → 【撤销】,此流程结束。

173. 有奖#5@p兑奖

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 有奖#5@p兑奖 → 输入纳税人识别号回车 → 填写相关兑奖信息 → 【保存】 → 【推送】本岗位 → 返回代办事宜,选择该任务 → 填写中奖金额 → 【保存】 → 【推送】,此流程结束。

82

174. #5@p真伪鉴定

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p真伪鉴定 → 填写该#5@p信息及申请人信息 → 【保存】 → 【推送】 → 【下一步】 →

【推送】 → 点击任务栏里的系统预处理,系统会自动鉴定结果 → 选择#5@p处理方式 → 【保存】,流程结束。

175. 销售不动产统一#5@p代开申请

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开 → 不动产统一#5@p代开申请 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 录入收付方基本信息 → 双击房源编号回车,选择本次代开对应的房源信息 → 选择相应的款项性质 → 填写税费信息 → 【保存】 → 进入预缴税费开票界面,核对缴纳方式以及票证种类,补全预算科目及预算分配比例 → 【确定】 → 【开票】 → 【打印】税票。

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开开具 → 输入纳税人识别号回车 → 在待开具#5@p信息列表中选中需要代开的#5@p,双击【选择】 → 录入#5@p名称#5@p代码等信息 → 【保存】 → 【打印】销售不动产#5@p,本流程结束。

注意事项:

1)未做过不动产项目登记的纳税人,首先要进行不动产项目登记;(二手房交易的可只做存量房采集,不必做项目登记)

2)若代开#5@p有税费额减免需先进行事前减免备案。

83

176. 通用机打#5@p代开申请

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开 → 通用机打#5@p代开申请 → 录入纳税人识别号回车 → 录入付款方信息 → 在劳务信 息处填写项目名称以及开票金额 → 核定税种 → 进行表单打印 → 【保存】 → 进入预缴税费开票界面 → 选择税(费)缴纳方式、票证种类 → 补充待征收税费信息(预算科目、预算分配比例) → 【确定】 → 【开票】 → 【打印】税票,流程结束。

177. 建筑业#5@p代开申请

1)非总分包

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开 → 建筑业#5@p代开申请 → 录入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写#5@p代开基本信息:付款方是否为总包人(选择‘否’) → 输入付款纳税人识别号,回车系统会自动带出相应的付款单位名称(若填表人未填写付款方识别号,则需填写一串数字方能手工录入付款方名称) → 收款方是否为分包人(选择‘否’) → 选择应税劳务所在的行政区划以及乡镇街道 → 填写结算项目、开票金额 → 核定税种 → 进行表单打印 →

【保存】 → 进入预缴税费开票界面 → 选择税(费)缴纳方式、票证种类 → 补充待征收税费信息(预算科目、预算分配比例) → 【确定】 →

【开票 → 【打印】税票,流程结束。

注意事项:

若纳税人非本区县单位,必须持本地税务机关开具的外出施工管理证明先 84

做外埠纳税人经营地报验登记方可申请#5@p开具。

2)总分包

①税务登记受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 建筑业项目登记 → 输入总包方纳税识别号,登记工程项目基本信息 → 【保存】,启动主管税务所(科、分局)分配流程,发送到征管和科技发展科科长岗。

征管和科技发展科科长岗:在待办事宜选中该任务 → 【保存】 → 【推送】。

②分包方建筑业项目登记同上,但登记工程项目其它信息,在上一方工程项目情况中填入总包方信息,与总包方进行关联,

总分包#5@p开具申请,应先开分包#5@p:

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开 → 建筑业#5@p代开申请 → 录入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 填写#5@p代开基本信息:选择工程项目编号,付款方是否为总包人(选择‘是’) → 输入付款纳税人识别号,回车系统自动带出相应的付款单位名称 → 收款方是否为分包人(选择‘是’) → 填写结算项目、开票金额 → 核定税种 → 进行表单打印 → 【保存】 → 进入预缴税费开票界面 → 选择税(费)缴纳方式、票证种类 → 补充待征收税费信息(预算科目、预算分配比例) → 【确定】 → 【开票】 → 【打印】税票,流程结束。 总包#5@p:

同?分包方#5@p代开申请?,需选择工程项目编号,另外,付款方是否为总包人(选择‘否’),收款方是否为分包人(选择‘否’),应税项目信息处,可扣除金额填写分包#5@p的开具数额,录入后应补税信息栏计税依据自动 85

扣除分包#5@p数额。

注意事项:

总分包#5@p开具申请需先做总包方项目登记,再做分包方项目登记,并要进行项目关联。(总分包工程,先开分包#5@p,后开总包#5@p,这样符合逻辑,但金三系统考虑到纳税人实际情况,调整了监控条件,不分先后顺序,以项目登记的合同金额做监控,这样容易出现漏洞,如果先开了总包#5@p,按照项目登记的合同分包金额抵减了,如果将来分包金额因工程决算变大或变小,会导致总包方多交税款或少交税款,如果建设方统一代征了税款,则问题不大。从实际工作考虑,还是先开分包#5@p,再开总包#5@p,或者同时一起来开最好。)

178. #5@p代开作废

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p管理 → #5@p代开作废 → 输入纳税人识别号 → 【下一步 】录入相关信息 → 作废,流程结束。(注:#5@p代开作废时,审批单与#5@p一同作废,但税单保留,以后开具#5@p时税款可以继续使用。)

179. #5@p代开补(重)打

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → 代开#5@p补打 → 录入相关信息 → 【查询开具】 → 【打印】,流程结束。(如果是补打,则原#5@p号码继续可用;如果是重打,则自动作废原#5@p号码。) 86

180. #5@p代开开具

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开开具 → 输入纳税人识别号点击回车 → 点击【选择】调出需要开具的#5@p基本信息 → 选择#5@p名称、#5@p代码 → 系统自动调出#5@p号码 → 【开具】 → 【打印】,流程结束。

181. 代开红字普通#5@p申请

#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p代开管理 → #5@p代开 → 代开红字普通#5@p申请 → 输入纳税人识别号 → 填入相应信息 → 选择需要作废的#5@p类型/填写需要作废的#5@p代码/#5@p号码回车 → 系统提示?蓝字#5@p信息是否录入完毕? → 选择【是】调出原蓝字#5@p信息 → 核对后,选择要开具的红字#5@p种类与#5@p代码,系统自动调出#5@p号码 → 【保存】 → 【确定】 → 【打印】,流程结束。

182. 普通#5@p计划编制

#5@p综合管理岗 → 登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → 普通#5@p计划管理 → 普通#5@p计划编制 → 【新建】 → 输入所属起止日期 → 【增行】选择输入#5@p种类、数量 → 【保存】 → 【提交】(到市局),流程结束。

183. 普通#5@p计划汇总审批

#5@p综合管理岗 → 登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → 普通#5@p计划管理 → 普通#5@p计划汇总审批 → 【新建】 → 输入所属时期 → 【汇 87

总下级】(下级的#5@p计划就自动调出) → 可以【增行】进行本级计划 →

【保存】 → 【提交】到省局,此流程结束。 注意事项:

如果市局汇总下级#5@p计划后,只是保存,尚未提交省局,可以调出保存信息进行作废处理,这样未报送#5@p计划的区县局可以进行补报,补报后市局可以重新汇总提交。如果市局已经汇总提交省局,但没有进行#5@p计划调整汇总,区县局可以通过普通#5@p调整计划编制进行补报,进入相关页面,点击新建,输入#5@p计划所属时期,系统会提示?所属期内不存在已经被上级汇总的#5@p计划,是否继续,选择?是?,可以补提#5@p计划。 184. 普通#5@p计划调整编制

#5@p综合管理岗 → 登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p计划管理 → #5@p计划调整管理 → 普通#5@p计划调整编制 → 【新建】 → 输入所属时期 → 【增行】录入相关信息 → 【保存】 → 【提交】到市局,流程结束。

185. 普通#5@p计划调整汇总

#5@p综合管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p计划管理 → #5@p计划调整管理 → 普通#5@p计划调整汇总 → 【新建】 → 输入#5@p计划所属时期(如果#5@p计划提交后,上级尚未汇总,#5@p计划调整时,系统会提示?所属期内不存在已经被上级汇总的#5@p计划,是否继续?)→ 选择【是】 → 【增行】填写相应内容 → 【保存】 → 【提交】,流程结束。

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186. #5@p印制分配

#5@p综合管理岗:系统菜单→#5@p管理→#5@p印制管理→#5@p印制分配→选择待分配#5@p计划(系统默认将待分配的#5@p计划信息显示在?印制分配明细?列表中)→填写相应信息、选择承印商→【保存】→【打印】(系统转换到打印页)→选择验收单位、核算单位→【打印】#5@p印制通知书?。 注意事项:

1.填写相应信息时,#5@p代码、#5@p起始号码、#5@p终止号码不能重复、交叉。

2.已经印制分配的#5@p不能再次分配。

3.验收单位为本级和下级,当验收单位为下级时,本级也可进行印制入库。 187. 印制入库

#5@p综合管理岗:系统菜单 → #5@p管理 → #5@p印制管理 → 印制入库 →?是否有印制通知单?选择?是?,选择相应?印制通知单文书字轨?(系统自动带出需要印制入库的#5@p信息),填写相应信息【保存】→ 【推送】到省级#5@p综合管理岗。

省局#5@p综合管理岗:在待办事宜中选中该任务 → 审核信息【保存】→

【推送】流程结束。

188. #5@p柜台调拨申请

#5@p发售岗/#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p调拨管理 → #5@p柜台调拨申请(根据需要选择相应模块) → 选择录入相 89

关信息 → 【增行】选择#5@p名称、单位、数量 → 点击【保存提交】(同时也可作废此申请),打印申请单,流程结束。

189. #5@p库房调拨申请

#5@p综合管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p调拨管理 → #5@p库房调拨申请 → 选择【申请事项】(调拨、退库)、出库单位管理员 → 【增行】录入相关信息 → 【保存提交】(同时也可作废此申请),打印申请单,流程结束。

190. #5@p盘存管理

#5@p综合管理岗/ 办税服务厅#5@p发售岗/#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p结存管理 → #5@p盘存管理(根据需要选择相应模块 → 选择所属#5@p库房(或柜台) → 系统自动调出库房(柜台)的盘存明细 → 【保存】 → 【推送】 → 上一级#5@p综合管理岗。

#5@p综合管理岗:在待办事宜中选中该任务 → 【盘存】 → 盘存明细里自动调出#5@p盘存信息 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

191. 税务机关#5@p库存信息查询

办税服务厅#5@p发售岗/#5@p代开岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p结存管理 → #5@p月结存 → 可以选择【#5@p库房】 → 【生成月结存】 → 导出。

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192. #5@p挂失(适用税务机关)

#5@p代开岗/#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p缴销管理 → #5@p挂失/损毁 → 填入相应信息 → 【增行】 → 填写需要挂失的具体#5@p信息 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅主任岗

办税服务厅主任岗: 在待办事宜中选中该任务 → 【保存】 → 【推送】。 193. #5@p核销(适用税务机关)

#5@p综合管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p管理 → #5@p核销管理 → #5@p核销 → 录入相关的信息 → 【保存】 → 【推送】到区县局#5@p综合管理岗。

#5@p综合管理岗:在待办事宜中选中该任务 → 选择【审核意见】 → 【推送】到市局#5@p综合管理岗。

#5@p综合管理岗 :在待办事宜中选中该任务 → 选择【审批意见】 → 【推送】到区县局#5@p综合管理岗。

#5@p综合管理岗:在待办事宜中选中该任务 → 填写实物销毁地点、监销人、选择实物销毁日期 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

194. 存根联数据采集

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → 综合 → 存根联数据采集 → 输

入纳税人识别号 → 选择#5@p存根联采集种类,填入相应信息 → 【保存】。 91

195. 申请使用经营地#5@p

#5@p发售岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 税务行政许可管理 → 申请使用经营地#5@p → 输入纳税人识别号(先做外埠纳税人经营地报验登记)回车 → 【下一步】 → 填写【申请理由】 → 在申请使用经营地#5@p申请表【增行】 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】 → 到办税服务厅主任岗。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 填入相关信息 → 【是否提供#5@p担保中】根据需要选择【是】或者【否】(选择【是】,则需要选择#5@p担保类型) → 【保存】 → 【推送】 → 办税服务厅主任岗审核

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅#5@p发售岗。

#5@p发售岗:在待办事宜中选中该任务 → 【制作准予税务行政许可决定书】 → 【推送】,流程结束。

196. 印花税票代售许可

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 税务行政许可管理 → 印花税票代售许可 → 输入识别号回车 → 【下一步】 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】 → 到办税服务厅主任岗审核。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】 → 办税服务厅涉税事项受理岗 → 【发放】

涉税事项受理岗:在待办事宜中选中该任务 → 【制作准予税务行政许可决 92

定书】、【制作委托代售印花税票协议书】 → 【推送】,流程结束。 197. 税务行政许可申请

包括印花税票代售许可、申请使用经营地#5@p、指定企业印制#5@p。具体流程见相应模块。

198. 注销税务行政许可

调查核定管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 税务行政许可管理 → 注销税务行政许可→【增行】选择注销撤销税务行政许可项目及原因→

【保存】 → 【推送】到区县局征管与科技发展科科长岗。

区县局征管与科技发展科科长岗:在待办事宜中选中该任务 → 审核自信

【审批】→ 【推送】 → 调查核定管理岗 → 制作发放注销税务行政许可决定书→【推送】,流程结束。

199. 变更税务行政许可

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 税务行政许可管理 → 变更税务行政许可 → 输入识别号回车 → 录入相关信息 → 在操作类型里选择【变更】或者【删除】 → 【保存】 → 【推送】 → 到办税服务厅主任岗。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 填写审批意见 → 办税服务厅主任岗【推送】 → 【下一步 】到办税服务主任岗 → 【终审审批】。 办税服务主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【推送】 → 办税服务厅涉税事项受理岗 → 【发放】。

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涉税事项受理岗:在待办事宜中选中该任务 → 【制作准予变更决定书】 →

【推送】 → 确定,流程结束。

200. 延续税务行政许可

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → 税务行政许可管理 → 延续税务行政许可 → 输入纳税人识别号回车 → 【下一步】 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】到办税服务厅主任岗。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 选择【审批意见】 → 【推动】 到办税服务厅主任岗终审审批。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 选择【审核意见】 → 【推送】 到办税服务厅涉税事项受理岗 → 【发放】。

涉税事项受理岗:在待办事宜中选中该任务 → 【制作准予延续决定书】 →

【推送】 → 【确定】,流程结束。

201. 调查巡查

调查巡查启动岗:登陆系统 → 系统菜单 → #5@p → #5@p管理 → 调查巡查 → 【查询】 → 录入相关信息 → 【查询】 → 选中查询出的相关信息 → 【确定】 → 选择【调查事项】、【调查项目】 → 【保存】 →

【推送】 → 调查巡查启动岗 → 【确定】。(同时这个模块也可查询调查任:选择调查巡查起止时间 → 查询调查任务)

调查巡查启动岗:在待办事宜中选中该任务 → 【确认整合】 → 在派发表中选择接受机关、接收人(选择主调查人或者副调查人) → 【保存】。 主调查人调查岗:在待办事宜中选中该任务 → 录入相关信息 → 进行【调 94

查表的制作 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。 注意事项:

目前很多环节都存在调查巡查,如果认为存在有异议的问题,就可以启动调查巡查。调查巡查启动后,主流程会被挂起。调查流程结束后,重新启动主流程。

202. 税务事项通知书制作

涉税事项受理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 综合 → 税务事项通知书制作 → 输入纳税人识别号回车 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【推送】到涉税事项受理岗。

涉税事项受理岗:在待办事宜中选中该任务 → 【打印通知书】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

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第四章 其他单证、会统、票证、决策支持1包 203. 编报其他单证计划报表(个人所得税完税证明)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 →其他单证计划管理 → 编报其他单证计划报表 →选择计划年度、计划季度和计划种类(固定计划每个季度只能做一次) →【增行】 →选择相应的其他单证种类名称 →录入需要的计划数量 → 【保存】 → 【提交】

204. 编报其他单证计划报表(汇总)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证计划管理 → 编报其他单证计划报表(汇总) → 选择计划年度、计划季度和计划种类 → 点【查询】 → 系统自动提示,选择申报机关 → 点

【汇总】 → 选择对应的汇总数据【提交】 → 提示?提交成功? → 导出(电子数据)。

205. 撤销其他单证计划报表(汇总)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证计划管理 → 撤销其他单证计划报表(汇总) → 选择计划年度、计划季度和计划种类 → 点【查询】 → 选择对应的汇总数据,点【撤销】。 206. 其他单证计划报表更正

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证计划管理 → 其他单证计划报表更正 → 选择计划年度、计划季度和计 96

划种类 → 【查询】 → 将需要其他单证种类名称、计划数量进行更正 → 【修改】 → 提示?修改成功?【确定】(需要作废的 → 点【作废】 → 提示?作废成功?【确定】)

207. 领取其他单证入库

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证入库 → 领取其他单证入库 → 录入领发单编号、发放日期,点【查询】 → 选择对应的信息 → 点【入库】 → 系统会自动弹出?其他单证入库单? → 将入库信息与库存信息比对,正确无误后 → 【保存】(添加数据成功,【确定】) → 【打印】

208. 收回其他单证入库

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证入库 → 收回其他单证入库 → 录入相关信息 → 【查询】 → ?查看?→ 【保存】,流程结束。 209. 其他单证发放(适用税务机关)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发 → 其他单证发放 → 其他单证发放(适用于税务机关) → 选择领取单位,自动带出该单位的领票人 → 点击【增行】,录入其他单证发放详细信息,确认单证信息 → 点击【保存】→ 【表单打印】→此流程结束。

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210. 其他单证领发单更正(适用税务机关)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发 → 其他单证发放 → 其他单证领发单更正(适用于税务机关)→ 输入其他单证领发单编号或发放日期起止 → 点击【查询】→查询出待修改的领发单→点击【修改】→查询出待修改的其他单证发放基本信息和详细信息修改其他单证发放详细信息→修改完成后→点击

【保存】→【确定】→此流程结束。

211. 其他单证发放(适应领用人)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证发放 → 其他单证发放(适应领用人) → 选择对应的领取单位人 → 【增行】 → 录入对应的其他单证名称及领用数量 → 【保存】 → 【打印】 ,此流程结束。 212. 其他单证上交更正(适用于税务机关)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证上交更正(适用于税务机关) → 按要求填写修改其他单证上交单查询条件,点【查询】 → 选中需要修改的信息,点【修改】 → 将需要修改的项目进行修改,点【保存】 → 【打印】

213. 其他单证上交(适用领用人)

申报征收岗/税务登记岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其 98

他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证上交 →其他单证上交(适用领用人)→ 【增行】 → 录入相关信息 → 【保存】,流程结束。

214. 其他单证上交(适用于税务机关)

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证上交(适用于税务机关) → 选择接收单位 → 【增行】 → 将上交原因、票证状态、其他单证名称及数量一一填写(注:仅个人所得税完税证明有库存号码段、其他单证字规、录入数量和起始号码,终止号码系统会自动带出) → 核定准确后

【保存】 → 【打印】→ 此流程结束。

215. 其他单证上交更正(适用领用人)

申报征收岗/税务登记岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证领发管理 → 其他单证上交 → 其他单证上交更正(适用领用人) → 输入查询条件 → 【查询】→ ?修改? → 【保存】,此流程结束。

216. 其他单证盘点

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证盘点→ 选择被盘点对象类型(分税务机关和用票人)和被盘点人 → 点查询 → 将实际库存与账面数量一一比对,确定无误后 → 录入保管人 → 【保存】,也可将数据导出。

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217. 其他单证损失核销

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证损失核销 → 带红*为必填项 → 选择对应的单证(注:仅个人所得税完税证明有库存号码段、其他单证字规、录入数量和起始号码,终止号码系统会自动带出) → 【保存】 → 【推送】 → 损失核销,选择对应的人员、岗位 → 点【确定】 →转入损失核销人员岗 →首页,待办事宜,代办任务 → 从任务列表中选中对应主题 →单击,进入 → 填写带红*的项目(注:核销数量一定要与空白单证栏中的数量一致) → 【推送】 → 【确定】 → ?推送成功?【确定】。 218. 其他单证销毁

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证销毁 →其他单证销毁 →选择销毁原因 →

【增行】 → 选择票证状态、其他单证名称及数量(注:仅个人所得税完税证明有库存号码段、其他单证字规、录入数量和起始号码,终止号码系统会自动带出) → 填明销毁说明 → 【保存】 → 【打印】 → 导出(电子数据)

219. 其他单证销毁情况表

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证销毁→ 其他单证销毁情况表 → 填写其他单证销毁清册基本信息,点【查询】 → 从查询结果中选出要销毁的信息(点 100

查询结果中对应销毁清册编号后的?销毁?即可看到详细信息) → 选择监销人、销毁人及销毁情况 → 【保存】 → 导出(电子数据)。 220. 编制其他单证交接表

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证交接 →【查询】 → 【保存】 →【推送】核实 → 填写?审批意见?→ 【保存】→【推送】复合交接表→填写审批意见 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

221. 其他单证自动结报

其他单证管理岗:登陆系统 → 系统菜单 →其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证结报 → 其他单证自动结报 → 选择【查询】日期 → 点击【查询】 → 选择需要结报的单证 → 点击【保存】 → 点击【推送】 → 在下一环节办理人中找到【推送】的待办任务 → 填写审批意见、导出 → 点击【推送】 → 流程结束

222. 其他单证手工结报

其他单证管理岗:登陆系统 → 其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证结报 → 其他单证手工结报 → 点击增行 → 选择票证名称、填用数、作废数 → 点击保存 → 点击推送 → 在下一环节办理人的待办任务中找到推送来的流程 → 选择审批意见 → 点击推送 → 流程结束 101

223. 撤销其他单证结报单

其他单证管理岗:登陆系统 → 其他单证管理 → 其他单证日常管理 → 其他单证结报 → 撤销税收票款结报单 → 选择结报日期起至、单证领用人 → 点击【查询】 → 选择【查询】出的可撤销结报单信息 → 点击【撤销】 → 输入撤销原因 → 点击最下方的【撤销】按钮 → 系统提示撤销结报单成功 → 点击【确定】 → 流程结束

224. 其他单证账务更正申请

其他单证管理岗:登陆 → 其他单证管理 → 其他单证补偿业务 → 申请其他单证账务更正 → 输入【查询】条件 → 点击【查询】 → 选择待更正的原始单据信息 → 点击待更正的原始单据信息后面的【查询】明细,在?原始单据信息?栏中可以看到原始单据的详细信息 → 点击待更正的原始单据明细后面的?更正? → 在最下方输入更正的信息 → 修改完成后 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 流程结束。

225. 维护其他单证种类及字别

只有省级以上才有权限操作该用例。

226. 其他单证月末结账(适用税务机关)

其他单证管理岗:登陆 → 其他单证管理 → 其他单证核算 → 其他单证月末结账 → 其他单证月末结账(税务机关) → 点击【统计月末结】 → 点击【导出】,也可点击分账户【查询】后分别导出 → 流程结束。 102

227. 撤销其他单证月末结账(适用税务机关)

其他单证管理岗:登陆 → 其他单证管理 → 其他单证核算 → 其他单证月末结账 → 撤销其他单证月末结账(适用税务机关) → 点击【查询】 → 查看【查询】结果后点击撤销 → 流程结束。

228. 其他单证月末结账(适用领用人)

涉税事项受理岗:登陆 → 其他单证管理 → 其他单证核算 → 其他单证月末结账 → 其他单证月末结账(适用领用人) → 点击【统计月结账】 → 点击【导出】 → 流程结束。

229. 撤销其他单证月末结账(适用领用人)

涉税事项受理岗:登陆 → 其他单证管理 → 其他单证核算 → 其他单证月末结账 → 撤销其他单证月末结账(适用领用人) → 点击【查询】 → 查看【查询】结果后点击【撤销】 → 流程结束。

230. 收入退还书开具

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 税收收入退还书开具 → 输入纳税人识别号回车 → 在?退税凭证栏?选择?税收收入退还书? → 调出符合条件的税收收入退还记录 → 选择此条退税文书记录 → 填写相关信息 → 核定信息 → 【开票】。

注意事项:

只有当纳税人没有欠税情况下,才会在退税凭证栏带出税收收入退还书选项。

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231. 收入退还书手工录入

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 税收收入退还书开具 → 输入纳税人识别号回车带出纳税人其他基本信息。注意:只有当纳税人没有欠税情况下,才会在退税凭证栏带出税收收入退还书选项。手工录入信息,填写必录项,票证起始号码支持手动修改,应该直接开票。 232. 收入退还书销号

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 票证销号 → 收入退还书销号 → 录入相关信息 → 【查询】调出待销号的退还书信息 → 【审核】信息 → 【销号】 → 【确定】,销号成功。

233. 撤销收入退还书销号

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统管理 → 征收管理 → 票证销号 → 撤销收入退还书销号 → 输入查询条件【查询】 → 选中需撤销的收入退还书【审核】 → 【撤销销号】,流程结束。

234. 抵缴欠税

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 缴款书销号 → 抵缴欠税 → 输入纳税人识别号回车 → 自动带出纳税人其他基本信息、可抵缴税款信息和欠税抵缴信息) → 核对信息 → 【保存】 → 【发放】,流程结束。

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235. 撤销抵缴欠税

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 欠税管理 → 撤销抵缴欠税 → 输入纳税人识别号回车 → 【查询】 → 在弹出的查询抵缴欠税信息对话框中选择抵缴起止日期 → 【查询】 → 选择抵缴欠税记录 → 【确定】(退税与抵退的欠税信息分别显示在可抵退税款信息区与欠税抵缴信息区) → 【保存】 → 【保存成功】,流程结束。

236. 票款损失报告

基层会计岗:登陆系统 → 系统管理 → 征收管理—票款损失—票款损失报告 → 填写相关信息(如有附件信息,点击【上传附件】上传) → 【保存】 → 【启动】 → 【推送】到办税服务厅主任岗 → 【确定】。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 填写审批结果与审批意见 → 【保存】 → 【推送】到区县级票证管理岗 → 【确定】。

区县级票证管理岗:在待办事宜中选中该任务 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【提交】 → 【确定】,流程结束。

237. 损失税金追回及赔偿

基层会计岗:登陆系统 → 系统管理 → 征收管理 → 票款损失 → 损失税金追回及赔偿 → 输入票款损失报告单编号回车 → 录入相关信息 →

【保存】 → 【打印】,流程结束。

238. 票款损失核销

基层会计岗:登陆系统 → 系统管理 → 征收管理 → 票款损失 → 票款 105

损失核销 → 输入票款损失报告单编号回车 → 核定核销金额 → 【保存】 → 【启动】 → 【推送】到办税服务厅主任岗。

办税服务厅主任岗:在待办事宜中选中该任务 → 【确定】 → 【推送】到区县局局长岗。

区县局局长岗:在待办事宜中选中该任务 → 填写审批意见 → 【保存】 →

【提交】 → 【确定】,流程结束。

注意事项:

需要已完成票款损失报告审批,已完成损失税金追回及赔偿。

239. 死欠核销

收入核算和财务科科长岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 欠税管理 → 死欠核销 → 输入纳税人识别号,【流程税务事项】选择?死欠核销?,回车 → 【下一步】调出该纳税人死欠明细 → 选中需要核销的欠税记录 → 录入相关信息 → 【保存】 → 【确定】 → 【推送】到区县局分管局长岗。

区县局分管局长岗:在待办事宜中选中该任务 → 填写审批意见 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

注意事项:

发生破产、撤销情形的纳税人或消亡的纳税人存在税款、滞纳金、罚款及没收非法所得,具有法院判决书或法定清算报告。

240. 金库对账

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 金库对账 → 106

录入相关信息 → 【查询】(显示国库返回的数据) → 【查询】(满足查询条件的、系统里已经保存过的国库返回的入库数据) → (如果没有连接税库银系统,查询条件内国库没有返回数据) → 【增加】 → 【保存】 → (进入对账区的税收收入对账表页) → 【查询】 → (符合对账参数的税务局入库数据显示在税收收入对账表页面内)【保存】 → 【对账】 →

【保存】 → 【确定】,对帐成功,流程结束。

241. 金库差异调整

会计统计管理岗:查询【金库差异调整功能】 → 【增行】 → 录入相关信息(调整金额合计必须为0) → 保存,流程结束。

242. 缴款错误更正

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 缴款错误更正 → 录入相关信息 → 【查询】 → 勾选需要更正的缴款书 → 在更正区修改需要更改的信息 → 【校验】(在弹出的二次校验窗口中,勾选缴款凭证信息区需要更正的缴款书,然后在更正区对更改信息进行二次更改) →

【保存】(系统判断两次更改信息是否一致,如果一致保存成功)

243. 更正调库

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 调库(更正) → 更正调库 → 填写相关信息 → 【查询】 → 【确定】 → 在更正(调库)信息区对相应项目进行修改 → 【保存】 → 【打印】。

注意事项:

107

通知书类别有两种:调库通知书与更正通知书。选择调库通知书,抵缴通知书查询与免抵调库审批表查询两个按钮被激活可点击。 系统根据更正(调库)基本信息区的会计核算单位对界面下方的国库下拉列表进行筛选。 244. 更正(调库)通知书销号

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 票证销号 → 缴款书销号 → 更正(调库)通知书销号 → 在查询区输入查询条件 →

【查询】 → 符合查询条件的更正(调库)通知书显示在更正(调库)通知书信息页 → 单击?序号?列,显示此更正通知书的详细信息 → 更正(调库)通知书的详细信息显示在更正(调库)通知书明细页 → 确定更正(调库)通知书信息无误后,选择该更正(调库)通知书 → 【销号】,销号成功,流程结束。

245. 撤销更正(调库)通知书销号

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 票证销号 → 缴款书销号 → 撤销更正(调库)通知书销号 → 在查询区输入查询条件 → 【查询】 → 调取需撤销销号的更正通知书信息 → 单击更正(调库)通知书栏序号列 → 对更正(调库)通知书信息进行确定后 → 选择待撤销销号的更正(调库)通知书,【撤销销号】,流程结束。

246. 更正调库作废

会计统计管理岗:在搜索区搜索?更正调库作废? → 输入相应信息 → 【原调库凭证查询】 → 原调库凭证明细信息显示在查询区 → 【确定】 → 显 108

示更正通知书信息 → 核实无误后选择需要作废的通知书-【作废】。 247. 编报税收票证计划报表

下一级税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 编报税收票证计划报表 → 选择计划年度、计划季度、计划种类 → 【查询】 → 【增行】→ 录入相关信息→ 【保存】 →

【提交】(上一级税收票证管理员);

248. 撤销税收票证计划表(汇总)

上一级税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 →票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 撤销税收票证计划报表(汇总) → 选择?计划年度、计划季度、计划种类? → 【查询】 →选中?可撤销的票证计划汇总信息?→【撤销】 → 【确定】。

249. 编制税收计划报表(汇总)

本级税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 编制税收票证计划报表(汇总) → 选择?计划年度、计划季度、计划种类? → 【查询】 → 选择?申报的税务机关名称? → 【汇总】 → 【提交】(上一级级税收票证管理岗)。

上一级税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 填写相关内容 → 【查询】 → 【汇总】 → 【提交】。

109

250. 税收票证计划报表更正

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 税收票证计划报表更正 → 选择计划年度、计划季度、计划种类 → 【查询】 → 修改?票证种类名称?、?计划数量? → 【修改】流程结束。

如需直接作废税收票证计划报表,税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证计划管理 → 票证计划 → 税收票证计划报表更正 → 选择?计划年度、计划季度、计划种类? → 【查询】 → 选择要作废的计划报表 → 【作废】流程结束。

251. 领取票证入库

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证入库 → 领取票证入库 → 输入领发单编号或发放日期起止 → 【查询】→ 查询出待入库的领发单信息 → 【入库】 →【保存】 → 【确定】 → 【打印】票证入库单,流程结束。

252. 收回票证入库

税收票证管理岗:登录系统 →系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证入库 → 收回票证入库 → 录入相关信息→【查询】→ 【入库】 → 【保存】 → 【打印】(税收票证入库单),流程结束。 253. 撤销税收票款结报单

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 110

→ 票证结报 → 撤销税收票款结报单 → 录入相关信息 (如果用票人选择的是税务人员,还要选择相应的税务人员名称;如果选择的是三代单位,则要输入纳税人识别号,回车)查询 → 选中撤销的结报单 → 【撤销】 →输入撤销原因 → 【撤销】 → 【确定】,流程结束。

254. 撤销税收票证缴销表

票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证缴销 → 撤销税收票证缴销表 → 缴销表编制单位 → 选择缴销表确认起始、截止日期 → 【查询】 → 选中要撤销的缴销表 → 输入撤销原因 → 【撤销】 → 【确定】,流程结束。

255. 票证发放(适用于税务机关)

票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证发放 → 票证发放(适用于税务机关) → 选择领取单位、领取人 → 【增行】 → 录入相关信息→ 【保存】 → 【打印】,流程结束。

256. 票证发放(适用用票人)

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证发放 →票证发放(适用用票人) → 选择用票人分类:

(1)税务人员:选择领取人 → 【增行】 → 录入相关信息 → 【保存】→【打印】,流程结束。

111

(2)三代单位:输入纳税人识别号 → 回车 → 选择纳税人主体信息 →

【确定】 → 【增行】 →录入相关信息→ 【保存】→【打印】,流程结束。 257. 票证领发单更正

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证发放 → 票证领发单更正(适用税务机关) → 输入税收票证领发单编号或发放日期起止 → 【查询】 →修改票证名称、领发数量 → 【修改】 → 【打印】(更改后的票证领发单),流程结束。(此流程也可作废税收票证领发单)

258. 票证上交(适用用票人)

基层会计岗(申报征收岗):进入系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证上交 → 票证上交(适用用票人) → 输入纳税人识别号(回车) → 选择纳税人主体信息 → 【确定】 → 【增行】 →录入相关信息→ 【保存】→ 【打印】,流程结束。

259. 票证上交更正(适用用票人)

基层会计岗(申报征收岗):进入系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证上交 → 票证上交更正(适用用票人) → 输入上交单编号或上交日期起止 → 【查询】,【修改】 →【保存】,流程结束。(此流程也可作废上交信息)

112

260. 票证上交更正(适用税务机关)

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证上交 → 票证上交更正(适用税务机关) → 输入上交单编号或上交日期起止 → 【查询】 → 对查询出的数据【修改】 →【保存】,流程结束。(此流程也可作废上交信息)

261. 票证上交(适用税务机关)

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证上交 → 票证上交(适用税务机关) → 选择接受单位、接收人 → 【增行】 → 录入相关信息→ 【保存】→ 【打印】,流程结束。

262. 自动结报(适用税务人员)

基层会计岗(申报征收岗):进入系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证结报 → 自动结报(适用税务人员) → 录入相关信息 → 【查询】 → 选中 → 【保存】 → 【打印】 → 推送(纳税服务厅税收票证管理岗)。

税收票证管理岗:待办任务→ 【保存】→ 【推送】→【确定】,流程结束。 263. 手工结报(适用税务人员)

基层会计岗(申报征收岗):进入系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证结报 → 手工结报(适用税务人员) →选择用票人分类: 113

①税务人员 →修改结报期限止日 → 【增行】 → 依次录入手工结报明细 → 选中 → 【保存】 → 【打印】 → 【推送】(税收票证管理岗)。 ②三代单位 → 录入纳税人识别号回车 → 选择纳税人主体信息 → 【增行】 → 依次录入手工结报明细 →选中 → 【保存】 → 【打印】 → 【推送】(税收票证管理岗)。

税收票证管理岗:待办任务→ 【保存】→ 【推送】→【确定】,流程结束。 264. 编制税收票证缴销

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证缴销 → 编制税收票证缴销 → 选择缴销始日、缴销止日 → 【查询】 → 选中要缴销的结报单 → 【汇总结报单】 → 【保存】 → 【推送】 → (区县局票证管理岗)缴销 → 【确定】。

(区县局票证管理岗)待办任务 → 保存 → 推送 → 确定,流程结束。 265. 票证销毁

票证管理岗: 登录系统 → 系统菜单 → 票证管理→ 票证销毁 → 【查询】→?销毁? →录入相关信息→【保存】→ 【打印】,此流程结束(此流程需先做?票证销毁申请?)。

266. 票证销毁申请

票证管理岗: 登录系统 → 系统菜单 → 票证管理→ 票证销毁 → 【增行】→ 录入相关信息 →【保存】→【启动】→【推送】(市局票证管理岗) 市局票证管理岗:待办任务→ 选择?审批结果? →【推送】→【确定】, 114

此流程结束。

267. 票证损失核销

票证管理岗: 登录系统 → 系统菜单 → 票证管理→ 票证损失核销 →

【增行】 → 录入相关信息→【保存】→?系统出现异常,请联系管理员? 268. 票证盘点

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证盘点 → 被盘点对象票证类型:

(1)用票人 → 用票人分类:㈠税务人员:选择被盘点人 → 【查询】 →输入?保管人? → 【保存】,流程结束。㈡三代单位:输入纳税人识别号 →输入?保管人? → 【保存】,流程结束。

(2)税务机关:选择被盘点单位 → 选择被盘点人 → 【查询】→ 输入?保管人? → 【保存】,流程结束。

269. 票证管理员交接

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理→ 票证日常管理→ 票证交接 → 票证管理员交接 → 【查询】→ 【保存】→ 【推送】→ (接收人)审核。

(接收人)待办任务 → 填写审批意见 → 【保存】→ 【推送】→ (接收人)复核。

(接收人)待办任务 → 填写审批意见 → 【保存】→ 【推送】→ 【确 115

定】,流程结束。

注意事项:

推送的交接审核人就是接收人。

270. 编制税收票证审核(检查)差错清单

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理→ 票证审核管理→ 票证审核 →编制税收票证审核(检查)差错清单→ 【增行】录入相关信息 → 【开具处理通知单】→ 【保存】→ 【推送】→(税收票证管理岗)?反馈通知书?;

(税收票证管理岗)待办任务 → 录入相关信息→ 【保存】→ 【推送】→ (税收票证管理岗)?处理票证审核?;

(税收票证管理岗)待办任务 → 选择?复核意见?(自动带出?审查结案?)→ 【保存】→【推送】→【确定】,流程结束。

271. 票证月末结账(适用用票人)

基层会计岗(申报征收岗):进入系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证核算 → 票证月末结账(适用用票人) → ?用票人分类?(税务人员、三代单位) →点击统计月结账(注:结报时点必须在会计核算月份的最后一天或之后,否则无法结账)

272. 撤销其他单证月末结账(适用领用人)

申报征收岗:进入系统 → 系统菜单 → 其他单证管理→ 其他单证核算→ 116

其他单证月末结账→撤销其他单证月末结账(适用领用人)→ 【查询】→

【撤销】,流程结束。

273. 票证月末结账(适用税务机关)

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 →票证管理→票证核算→ 票证月末结账(适用税务机关)→ 选择日期 → 【统计月末结账】→ 【导出】,流程结束。

274. 票证账务更正申请

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证补偿业务 → 票证账务更正申请 → 选择?原始票证种类? → 【查询】→ ?查询明细信息? → ?更正? → 录入相关信息 → 【保存】,流程结束。 275. 撤销票证月末结账(适用税务机关)

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 →票证管理→票证核算→撤销票证月末结账(适用税务机关)→ 【查询】→ 【撤销】,流程结束。 276. 撤销票证月末结账(适用用票人)

申报征收岗:登录系统 → 系统菜单 →票证管理→ 票证核算→撤销票证月末结账(适用用票人)→ 选择?用票人分类? → 【查询】→ 【撤销】,流程结束。

277. 票证账务更正确认

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证补偿业务 117

→ 票证账务更正确认 → 选择?原始单据种类? 、更正时间起、止 → 【查询】→ 录入相关信息 → 选择?核对意见? → 【确定】,流程结束。 278. 维护票证管理员

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 维护票证管理员→ 选择要维护的税务机关 → 【保存】。(如果该税务机关已经设臵票证管理员,保存按钮显示为作废;如需修改票证库房,可以点击作废按钮,作废票证管理员后再修改票证库房)。

若需新增票证代理员:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 维护票证管理员 → 新增票证代理员 → 选择票证代理员所属部门和名称 → 【确定】 → 【保存】(保存以后,保存按钮就显示为作废,选中已经维护好的票证代理员,点击作废,即可作废票证代理员)。 279. 调整库存发放优先级

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 调整库存发放优先级 → 选择票证种类名称 → 【查询】(查询出该票证种类的所有库存号码段信息) → 录入调整后优先级 → 【保存】,流程结束。

280. 税务机关票证监控

税收票证管理岗:登录系统 → 系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 税务机关票证监控 → 选择需要设臵的税务机关 → 【增行】→ 录入相关数据 → 【保存】,流程结束。

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281. 核定票证用票人

税收票证管理岗(办税服务厅税收票证管理岗):登录系统 → 点击系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 核定用票人→新增用票人 → 录入相关信息 → 【保存】,流程结束。

如果是三代单位用票人:录入纳税人识别号回车(自动带出纳税人名称) → 选择?税收代理员? →录入相关信息→ 【保存】,流程结束。

282. 维护票证种类及字别

省局权限。

283. 审核税收票证缴销表

税收票证管理岗:进行票证缴销后,推送至上一级级税收票证管理岗;在上一级级税收票证管理岗待办任务中点击缴销表审批任务 → 选择审批结果 → 【保存】 → 【推送】 → 【确定】,流程结束。

284. 维护票证类别

税收票证管理岗(办税服务厅税收票证管理岗):登录系统 → 点击系统菜单 → 票证管理 → 票证权限维护 → 可【新增票证类】→ 录入相关信息 → 【保存】,流程结束。

285. 票证业务单据重打

税收票证管理岗:登录系统 → 点击系统菜单 → 票证管理 → 票证日常管理 → 票证领发 → 票证入库 → 票证业务单据重打 → 选择单据类型 119

→ 选择起始、终止日期 → 查询 → 选择需要重打的单据 → 预览重打 → 打印,流程结束。

286. 决策支持1包-税收会计-计会统报表-2013会统报表

区县级收入核算和财务科会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 决策支持包1 → 税收会计 → 计会统报表 → 2013会统报表→选择报表种类(如K01、T01等)→选择年月→税务机关→舍位→点击【计算】报表自动保存,也可以导出或打印报表

287. 决策支持1包-税收会计-税收核算-报表平台

收入核算和财务科会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 决策支持包1 → 税收会计 → 报表平台

报表平台→【计会统报表】→点击进入【报表任务】→ 选择2013会统月报(角分)→点击【在线填报】→点击【计算】→【审核无误】→【确认】上报

注意事项:

本业务在区县级收入核算和财务科会计统计管理岗,在月底结束后次月1日,总局决策支持系统统一预生成各级报表,必须通过报表平台确认后才能成为本单位的正式报表;省级单位确认期限为每月月初3日内,到期自动确认,确认次序遵循自下而上的顺序;在会计报表确认期内对上月核算数据更正,应归集至上月,在确认期内允许作废当期数据确认,否则不允许;在报表确认后,以电子或纸质形式保存确认数据。

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288. 决策支持1包-税收核算-税收分析

下面根据需要可以做:

1、税收会计统计随机组合分析,2、税收收入资金形态分析,3、税收收入分析,4、税收收入结构分析,5、税收收入增减因素分析,6、宏观类税收经济对比,7、微观类税收经济对比,8、经济运行分析。

这些根据省市局报表要求,查出后进行分析上报。

289. 税收计划与预测

可以进行计划分析报表和预测分析报表两大类12小项报表的查询,并依据报表分析上报税收计划、税收预测情况。

290. 呆账手工录入

会计统计管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 征收管理 → 欠税管理 → 呆账税金处理 → 呆账手工录入 → 输入纳税人识别号回车 → 【增行】 → 录入相关信息 → 【保存】,流程结束。

注意事项:

若已经录入过此纳税人的呆账信息,会显示在呆账明细栏里。呆账的所属期起止必须是20xx年5月1日之前的欠缴税金。

291. 缴款错误更正(税收历史数据)

功能概述:发现已经入库(历史缴款)的税票存在(预算科目、预算级次、国库等)错误时,通过此功能对与国库不一致的税票进行更正,以保证金库对账及核算数据的准确性。

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操作步骤:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入缴款错误更正(税收历史数据),回车后显示在搜索结果栏内 → 缴款错误更正(税收历史数据) → 【税票录入】 → 在原缴款书录入窗口录入纳税人识别号(或特定征收部门登记号)后回车,系统自动带出纳税人基本信息 → 录入税票等必录项信息 → 【增行】 → 录入缴款信息 → 【确定】 → 在缴款凭证区打上对勾 → 更正区进行更正 → 【校验】 → 在二次校验窗口的缴款凭证区打上对勾 → 更正区进行更正 → 【保存】

注意事项:

在进行二次校验的时候需要修改的内容和校验之前改的一致。

292. 手工录入收入退还书(税收历史数据)

功能概述:在大集中系统中开具的收入退还书,在上线后国库才将税款退还给纳税人并将收入退还书返还给税务机关进行销号,而且由于没有迁移历史数据导致金三系统没有对应的收入退还书信息导致无法销号,可通过此功能将该收入退还书录入系统并进行销号。

操作步骤:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入手工录入收入退还书(税收历史数据),回车后显示在搜索结果栏内 → 手工录入收入退还书(税收历史数据) →在基本信息区录入纳税人识别号后回车,系统自动带出纳税人基本信息 → 录入票证种类、字轨,自动带出票证号码 → 【增行】 → 手工录入退还书情况区录入数据 → 【保存】 →

【启动】 → 【推送】 → 用上一环节推送的办理人员的账号登陆,在待办任务里找到已推送的待办任务,双击打开 → 【保存】 → 【推送】 122

293. 税务机关金库对账累计数录入(税收历史数据)

功能概述:由于没有上线前的历史数据导致无法进行金库对账,使用本模块将金库对账单累计数录入系统,以保证后续金库对账业务业务开展。 操作步骤:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入税务机关金库对账累计录入(税收历史数据),回车后显示在搜索结果栏内 → 税务机关金库对账累计数录入(税收历史数据)→ 在对帐参数区录入必录项信息 → 在对帐区 →【预算收入日(月、年)报表】 → 【查询】 → 【增加】 → 录入对账单数据 → 【保存】 → 【税收机关收入对账表】 → 【查询】 → 【增加】 → 录入数据 → 【保存】

注意事项:

录入1月1号至上线之日前的国库对帐单累计数据和税务机关累计入库数据。

294. 更正调库(税收历史数据)

功能概述:发现已经上线前入库的税票存在(预算科目、预算级次、国库等)错误时,可通过此功能开具更正通知书,通知国库进行相应的更正操作。

操作步骤:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入更正调库,回车后显示在搜索结果栏内 → 更正调库(税收历史数据) → 选择会计核算单位 → 【原缴款书录入】 → 在原缴款书录入窗口录入必录信息 → 【增行】 → 录入数据 → 【确定】 → 在更正区进行更正。 123

295. 期初欠税信息录入(数据采集)

功能概述:发现已经上线前期初欠税信息错误时,可通过此功能添加或删除期初欠税信息。

操作步骤:

1、增加期初欠税信息:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入【期初欠税信息】,回车后显示在搜索结果栏内 →期初欠税信息录入(数据采集) → 在纳税人基本信息区录入录入必录信息 → 在欠税录入信息表区 → 【增行】→ 录入录入必录信息 → 【保存】→ 【确定】

2、删除原有错误欠税信息:在上面相同操作模块下的欠税录入信息表区选择需删除的记录打上对勾→ 【删除数据】 → 【是】→ 【确定】 296. 应抵退信息录入(数据采集)

功能概述:完成金税三期核心征管系统上线后,发现纳税人的历史申报信息有误且税款已经缴纳入库,且为纳税人多缴纳税款时,由于没有历史的申报数据无法通过正常的申报错误更正功能进行处理,通过此模块将需要多缴纳的税费信息录入系统中,产生未确认多缴信息,以保证后续退抵税业务的正常开展。

操作步骤:收入核算和财务科会计管理岗:登陆系统 → 在搜索栏输入【期初欠税信息】,回车后显示在搜索结果栏内 →应抵退信息录入(数据采集)→ 在纳税人基本信息区录入录入必录信息 → 【增加】→ 在应抵退税(费)明细区录入必录信息 → 【保存】

注意事项:

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提示?该纳税人没有退库银行!?的,可使用存款账户账号报告模块修改退税账号标志。

125

第五章 纳税评估

297. 评估分析启动

省、市、区县级纳税评估综合岗进入评估审计-纳税评估模块,输入纳税人识别号回车确认,系统显示纳税人基本登记信息,输入?评估项目?、?项目实施时间?、?评估所属期起?、?评估所属期止?、?评估分析确定的主要问题疑点及问题分析?,选择评估建议为?约谈举证确认?,点击【保存】;评估流程启动。(评估类型包括:约谈举证确认、其他举证确认、实地核查确认、纳税人自行改正、转其他部门处理、问题明确待处理、符合相关规定,疑点排除七种类型,不同的类型下一步的流程有差异,现就一般情况进行介绍。)点击【推送】,将流程推送至纳税评估审批岗。

298. 约谈审核及任务分配

纳税评估审核岗相关操作员进入系统,点击待办任务列表中任务名称进入约谈审批界面(系统默认同意),点击【保存】,【推送】,选择办理机关和办理人员后点击【确定】将任务推送至纳税评估实施岗。

299. 税务约谈

税务约谈包含约谈通知书的制作、送达、销号、约谈确认、制作约谈记录五个部分组成。

(1)约谈通知书制作

纳税评估实施岗进入系统界面,点击待办任务列表中任务名称,进入税务 126

约谈通知书制作界面。输入?涉税疑点?、?约谈时间?、?约谈地点?、?联系人?、?联系电话?,?需要纳税人提供的资料?可根据具体情况选择填写,非必录项。点击【保存】后,点击【表单打印】打印《税务约谈通知书》。点击关联流程,选择文书送达人员,确定后启动文书送达子流程,评估流程挂起。(存在问题:因金三系统中区县级纳税评估实施岗未配臵文书送达、和文书送达销号角色,操作员如无其他岗位权限,无法送达税务文书,必须选择其他人员送达)

(2)文书送达

文书送达人员进入系统界面,点击待办事项中任务名称,进入文书送达模块,选中文书,【保存】,点击【推送】,选择文书销号人员后点击【确定】,任务推送至文书销号人员。

(3)文书销号

文书销号人员进入系统界面,点击待办事项列表中事项名称,进入文书销号模块,填写?送达方式?、?送达人?、?送达日期?、?送达地点?、?受送达人?,点击【销号】后点击【推送】,关联流程结束,系统启动主流程。

(4)约谈确认

评估实施人员进入系统界面,点击在办事项列表中任务名称进入约谈确认模块,选择是否委托代理人和是否按期约谈,点击【保存】,点击【推送】将任务推送至约谈记录模块

(5)制作约谈记录

评估实施岗人员进入系统主界面,点击待办事项列表中任务名称,进入约谈记录模块,录入约谈内容,选择评估建议,(选择其他举证确认则要求其 127

他举证资料,选择实地核查确认则进入实地核查流程,选择纳税人自行改正则进入评估处理,选择转其他部门处理进入评估处理,选择问题明确待处理则进入***,选择符合相关规定疑点排除进入评估处理模块),现选择实地核查确认进入实地核查审批。

300. 调查审核

纳税评估审批岗进入系统,点击待办事项列表中任务名称,进入调查审核模块,选择同意(默认为同意)点击【保存】,点击【调查巡查】,弹出调查巡查任务窗口。选择调查项目,点击【保存】,点击【推送】,选择调查巡查启动岗人员后点击【确定】将流程推送至调查巡查启动岗。

(1)调查巡查启动

调查巡查启动岗进入主界面,点击代办任务列表中任务名称进入调查任务启动模块,选中调查巡查-涉税事项调查待整合任务,点击【确认整合】,形成调查巡查任务

(2)调查巡查任务的分配及派发

选择待派发任务,如任务派发至下级机关进行时选择接受机关及接受人(接受机关任务分配岗),如本部门进行调查巡查,直接选择主调查人和副调查人进行任务分配,点击【保存】,任务进行派发或分配(任务转由下级单位处理称为任务派发,任务交由本机构人员处理成为任务分配)。

301. 调查巡查

调查人员进入系统主界面,点击待办事项列表中任务名称进入制作调查报告界面录入调查报告内容,点击【表单打印】打印纳税人涉税事项调查表 128

后【保存】, 点【推送】后点击【确定】,完成调查巡查任务。

302. 评估处理

(1)任务推送

评估审核岗进入系统主界面点击在办任务列表中任务名称进入调查审核模块,点击【推送】,选择评估处理人员,点【确定】后将流程推送至评估处理岗。

(2)评估处理

评估处理岗操作员进入系统主界面点击待办任务列表中任务名称,进入评估处理模块,输入相关评估处理信息,选择处理建议,如应补缴税款则在少交税款明细栏录入应补缴税款;点击【保存】,点击【推送】,选择操作员后点击【确定】,将流程推送至评估实施岗。

303. 评估执行

评估执行主要由发放自查补正通知书、纳税情况自查报告表采集、自查执行情况确认三个部分组成。

(1)发放自行补正通知书

评估实施岗操作员进入系统主界面,点击在办任务列表中任务名称进入纳税评估执行模块,下拉右侧滚动条,录入问题描述及补正期限,点【表单打印】,打印《纳税评估税务事项通知书》,点击【关联流程】,启动文书送达流程,本文书送达流程与《税务约谈通知书》的文书送达流程相同。

(2)任务推送

文书送达以后,评估实施岗操作员进入系统主界面点击在办任务列表中任 129

务名称进入评估处理模块,点击【保存】后点击【推送】,选择操作员点【确定】,将任务推送下一环节。

(3)纳税情况自查报告表采集

纳税人补缴税款开票入库后,评估实施岗操作员进入系统主界面点击在办任务列表中任务名称进入纳税情况自查报告表采集模块,录入相关信息,点击可查阅补税信息,并录入补税日期。点击【保存】,点击【推送】,选择操作员,点击【确定】,将任务推送至自查执行情况确认。

(4)自查执行情况确认

纳税评估实施岗相应操作员进入系统主界面点击在办任务列表中任务名称进入自查执行情况确认界面,输入相关信息,点击【保存】,点击【推送】,点击【确定】,流程结束。

130

第六章 稽查

304. 税收违法行为检举

涉税案件举报综合管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查→ 检举管理 → 税收违法行为检举 → 录入被检举人名称回车 → 选择具体被检举人信息 → ?提交资料清单?的增行按钮,录入必录项 → 点击【保存】 → 推送(区县稽查局选案处(科)长岗)区县稽查局选案处(科)长岗:登陆系统→ 从待办任务中,双击该待办任务 → 录入审批意见后 →点击【推送】。

305. 税收违法行为检举查办结果反馈

涉税案件举报综合管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查→ 检举管理 → 税收违法行为检举查办结果反馈单 → 录入必录项 → 点击【保存】→ 流程结束。

306. 重大税收违法案件督办立项申请

稽查局案源管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查 → 案源登记 →填入纳税人识别号(回车) 出现纳税人名称及基本情况 → 进行该纳税人案源登记 → 填写案源拟处理意见(报请上级督办) →填写涉嫌税收违法性质 → 案源信息来源 → 点击【保存】 →打开税务稽查项目书 → 填选分析起止日期 → 填写分析项目→ 点击【保存】 → 打印案源登记表、打印税务稽查项目书 → 提交 → 选择办理人员 → 【确定】 → 启动成功 → 系 131

统菜单 → 案件督办立项申请 → 点选必录内容(录入要督办案件纳税人识别号) → 点击【保存】 → 【推送】

区县级稽查局领导岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 【审批】 → 【推送】

区县局长岗:登陆系统 →在待办事宜中选中该任务 → 【推送】,流程结束。

307. 案源登记

稽查局案源管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查 → 案源登记 → 双击:稽查案源登记(案源管理岗)进入下界面 →输入纳税人识别号后回车,出现该纳税人名称及基本情况,然后进行该纳税人案源登记 → 录入所有必录项后 → 点击【保存】 ,系统提示保存成功,自动生成文书编号和案源编号 → 点击【确定】→ 点击?项目书?按钮,录入?分析起止时间、稽查对象名称? → 点击?增行?按钮录入?分析项目、分析依据、分析意见?后点击【保存】 → 【确定】→ 点击?提交?按钮。选择办理人员 → 【确定】,系统提示启动成功 → 点击【确定】→点击待办任务列表中的代办项选中案源,→ 点击【推送】 → 【确定】。

区县级稽查局稽查选案处(科)长岗:登陆系统→点击待办任务列表中的代办项→选中待办任务→ 点击【推送】 → 【确定】,推送成功→ 点击

【确定】。

.稽查立案

稽查局案源管理岗:登陆系统→选中待办任务 → 点击【推送】 → 点击 132

【确定】,推送成功 → 点击【确定】 → 刷新待办任务→找到推送的流程 → 填写检查类型等 → 【保存】 → 【确定】 → 点击【推送】→ 选择办理部门 → 点击【确定】,启动成功 → 点击【确定】。

.稽查立案审批

稽查局稽查选案处(科)长岗:登录系统 → 点击待办事项(税务稽查立案审批) → 选中待办任务 → 点击【推送】,选择办理机关 → 点击【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 →选中待办事项,填写审批意见 → 点击【推送】 → 点击【确定】。

308. 稽查立案移交

稽查局案源管理岗:登陆系统 → 点击待办事项(稽查立案移交)→ 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【推送】选择办理机关→ 【移送】检查岗→ 点击【确定】→ 流程结束

309. 稽查案件任务分配

稽查局稽查选案处(科)长岗:登陆系统 → 待办事项 → 分配检查人员→ 点击【保存】 → 点击【推送】 → 点击【确定】。

310. 稽查案件检查

稽查局稽查检查岗:登陆系统 → 在办任务 → 业务列表 →稽查实施方案 → 多事件单元树下的?稽查实施方案? →录入?稽查目的?和?总体实施方案?后 → 点击稽查实施方案 → 点击【保存】,系统提示保存成功并 133

且多事件单元数下的节点发生变化 → 制作检查通知书 → 录入?检查人员?及?检查日期?→ 点击【保存】,系统提示保存成功并且多事件单元数下的节点发生变化 → 点击【确定】 → 点击询问通知书,输入完成 → 点击【保存】 → 点击【确定】→ 点击多事件单元树下的?税务文书送达回证?,启动对于《税务检查通知书(一)》等的文书送达流程,选择办理人员 → 点击【确定】→【保存】→ 选择送达文书 → 点击【确定】→【保存】→ 点击【确定】→ 打开待办任务,双击该待办任务 → 选择需要送达的文书 →点击【保存】 → 点击【推送】 → 系统出现选择办理回证销号的办理人员界面,选择办理人员 → 点击【确定】→ 打开待办任务,进行文书送达的回证销号 → 录入必录项 → 销号 → 【确定】 → 点击【推送】 → 点击【确定】→ 点击询问(调查)笔录,制作询问笔录 → 点击

【保存】→ 点击【确定】→制作调帐通知书,点击多事件单元树下的?税务调取帐簿通知书?,选择办理人员列表 → 点击【确定】,输入申请理由 → 点击【保存】。→点击【确定】 → 点击【推送】到稽查局局长岗 → 点击

【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 → 点击待办任务,进行审批,填写审批意见 → 点击【推送】到区县局局长岗 → 点击【确定】。

区县局局长岗:登陆系统 → 点击待办任务,进行审批,填写审批意见 → 点击【推送】到稽查案件检查科员岗 → 点击【确定】。

稽查案件检查科员岗:登陆系统 → 点击待办任务 → 录入信息 → 点击

【保存】 → 点击【确定】→文书送达同上次文书送达流程 → 点击文书送达 → 选择送达人员 → 点击【确定】 → 点击【保存】 → 点击【确 134

定】→ 点击【推送】选择人员 → 点击【确定】→点击待办事项,进行消号填写完整 → 消号 → 点击【确定】→ 点击【 推送】 → 点击【确定】→ 制作调帐清单 → 点击增行填写调帐资料 → 点击【确定】→ 点击待办事项→ 制作税务稽查工作底稿(一) → 点击【保存】 → 点击【确定】→根据情况制作税务稽查工作底稿(二) → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 制作税务稽查报告 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击

【推送】到稽查案件检查科科长审批 → 点击【确定】。

稽查局稽查检查处(科)长岗:登录系统 → 找到推送来的待办任务 → 审批 → 点击【推送】 → 检查移交,选择检查人员 → 点击【确定】→ 稽查案件检查科员岗登入 → 点击待办事项 → 点击税收违法案件证据 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【推送】到稽查案件审理科长进行审理 → 点击【确定】→ 流程结束

311. 稽查案件审理

稽查局稽查审理处(科)长岗:登陆系统 → 点击待办任务,分配任务 →点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【推送】→ 点击【确定】。

稽查局稽查审理岗:登陆系统 → 点击待办任务 → 制作税务稽查审理报告 → 点击【保存】 → 点击【确定】→ 制作税务处理决定情况表 → 点击【保存】 → 点击【确定】→ 制作税务行政处罚情况表 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 制作税务行政处罚事项告知 → 启动,选择办理人员 →点击【确定】 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【推送】下一环节 → 点击【确定】 → 再点击【确定】 → 点击文书送达,文书送 135

达启动 → 点击【保存】 → 点击【确定】→ 在办任务中点击进行销号 → 点击【确定】 → 点击【推送】→ 点击【确定】→ 待办事宜点击销号 → 点击【确定】 → 点击【推送】→ 点击【确定】。

稽查局稽查审理岗:登陆系统→制作陈述申辩笔录 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【推送】 → 点击【确定】→ 制作稽查审理审批表 → 点击【保存】 → 点击【确定】→点击【 推送】到审理科科长进行审批 → 点击【确定】。

稽查局稽查审理处(科)长岗:登陆系统→审理部门查看审理报告、审理审批表是否已经签字,审理报告签字 → 点击【确定】→ 审理审批表签字 → 点击【确定】 → 点击【推送】到稽查局局长审批 → 点击【确定】。 稽查局稽查局局长岗:登陆系统 → 审批 → 点击【 推送】 → 点击【确定】,选择审理人员,制作审理报告 → 点击【确定】。

稽查局稽查审理岗:登陆系统 → 制作税务处理决定书 → 点击【保存】 → 点击【确定】→一般程序行政处罚决定书启动 → 点击【保存】 → 点击

【确定】→ 选择稽查局局长→ 点击【确定】 → 点击【推送】到局长岗 → 点击【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 → 审批 → 点击【推送】→制作税务行政处罚决定书 → 点击【确定】。

稽查局稽查审理岗:登陆系统 → 制作税务行政处罚决定书 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【确定】→ 在办任务:将稽查案件移交 → 点击【推送】(选择办理机关) → 点击【确定】→ 点击待办事项,制作稽查案件内部移交工作表 → 点击【保存】税务案件内部移交工作表 → 点 136

击【推送】 → 点击【确定】→ 流程结束

312. 税务检查证办理

稽查局税收法制管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查→ 检查证管理 → 税务检查证办理 → 录入必入信息 → 点击【保存】→【推送】稽查局局长岗

稽查局局长岗:登录系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【推送】税收法制管理岗 → 点击【确定】。

税收法制管理岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【推送】(稽查局检查科员岗选择相关人员) → 点击【确定】 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】 → 点击【推送】稽查局局长岗 → 点击【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务→ 点击【 推送】税收法制管理岗→ 点击【确定】。

税收法制管理岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】 →点击【 推送】 → 点击【确定】 → 流程结束

313. 税务检查证年审

稽查局税收法制管理岗:登录系统 → 稽查 → 检查证管理 → 检查证年审 → 入录必录项回车 → 确认信息 → 确认 → 点击【保存】 → 点击

【推送】稽查局局长岗 → 点击【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】 → 137

点击【推送】税收法制管理岗→ 点击【确定】。

稽查局税收法制管理岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击

【保存】→ 点击【推送】 → 点击【确定】→ 流程结束

314. 税务检查证缴销

稽查局税收法制管理岗:登陆系统 → 稽查 → 检查证管理 → 检查证缴销 → 入录必录项回车→确认信息 → 确认 → 点击【保存】 → 点击【推送】稽查局局长岗 → 点击【确定】。

稽查局局长岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】 → 点击【推送】税收法制管理岗→ 点击【确定】。

税收法制管理岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】→ 点击【推送】 → 点击【确定】, 流程结束

315. 稽查计划

稽查局案源管理岗:登陆系统 → 系统菜单 → 稽查 → 稽查计划 →录入必录项 → 点击【保存】 → 点击【推送】稽查局局长岗→点击【确定】。 稽查局局长岗:登陆系统→ 在待办事宜中选中该任务 → 点击【 推送】 → 点击【确定】,流程结束。

138

第七章 法制

316. 限期改正、简易处罚操作流程

违法行为处理岗:登陆系统→ 系统菜单 → 法制模块 → 税收违法行为登记 → 在?税收违法行为登记?界面录入纳税人识别号 → 选择?违法行为来源?,录入?违法事实?和?所属期起止时间? → 点击【保存】 → 点击【推送】按钮,选择?办理人员? → 点击【确定】 → 【推送】成功 → 办理人员从?待办任务?中可以找到该条信息并点击打开 → 在左边业务列表启动?简易程序处罚? → 选择相应的办理人员 → 点击【确定】 →

【推送】成功 → 打开?简易程序处罚?界面 → 分别制作?陈述申辩笔录?和?税务行政处罚决定书(简易)? → 点击【保存】 → 点击【关联流程】,选择办理人员后 → 点击【确定】,启动文书送达回证子流程。 违法行为处理岗:登陆 → 办理人员在?待办任务?中打开?文书送达回证? → 选择要送达的文书 → 点击【保存】 → 点击【推送】,选择办理人员后 → 点击【确定】 → 办理人员在待办任务中打开?文书送达回证销号? → 选择?送达方式?、?送达人?和?送达日期?,填写?受送达人?或?代收人?→ 点击【销号】 → 点击【推送】 → 结束该子流程。 违法行为处理岗:登陆系统→系统菜单→ ?在办任务?打开?税收违法行为处理?界面 → 点击【推送】 →返回待办任务中打开?税收违法行为处理-税收违法行为终结?界面 → 选择【正常终结】→ 点击【保存】→【推送】→ 流程结束

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317. 简易程序处罚空白打印

税收违法行为处理岗登录:登陆系统→系统菜单→法制 → 简易程序处罚 → 简易程序处罚空白打印 → 【打印】→ (打印成功,自动生成文书字号)。

(进行税收违法行为登记→简易处罚→处罚决定书(简易)录入生成的文书号→进行补录)

318. 一般程序处罚决定

(一)税收违法行为登记

违法行为处理岗:登陆系统→系统菜单 → 法制 → 税收违法行为登记 → 录入纳税人识别号回车 → 选择?违法行为来源? → 录入?违法事实?→ 点击【保存】 → 点击【推送】按钮,选择?办理人员? → 点击?【确定】? 。

( 二) 启动责令限期改正

办理人员在待办任务列表中点击该条信息 → 打开?税收违法行为处理?界面 → 选择?责令限期改正? → 选择办理人员后 → 点击【确定】 → 点击【关联流程】 → 选择办理人员 → 点击【确定】 → 文书送达回证子流程启动成功,父流程处于挂起状态;

违法行为处理岗:登陆系统→系统菜单 → 办理人员在待办任务列表中点击该条信息 → 点击【保存】 → 点击【推送】 → 选择?办理人员? → 点击?【确定】? → 将任务【推送】到?文书送达回证销号?环节 140

违法行为处理岗:登陆 → 登陆 → 在待办任务列表中点击该条信息 → 选择?送达方式、送达人、送达日期和受送达人后? → 点击【销号】 → 点击【推送】 → 子流程结束;

违法行为处理岗:登陆系统→系统菜单→ 在办任务?中打开?责令限期改正? → 点击【保存】 → 点击【推送】 → 选择相关办理人员 → 点击

【确定】 → 办理人员从?待办任务?中打开?责令限期改正销号? → 选择?是否改正?,填入?销号日期? → 点击【销号】 → 点击【推送】,提示?【推送】成功?。

(三)税务行政处罚事项告知处理

办理人员从?在办任务?中打开?税收违法行为处理? → 选择?税务行政处罚事项告知处理? → 选择办理人员后,点击【确定】 → 在?税务行政处罚事项告知?界面录入页面的必录项信息 → 点击【保存】 →打印告知书 → 点击【关联流程】 → 启动文书送达回证子流程 → 选择办理人员后 → 点击【确定】 → 文书送达回证子流程启动成功,父流程处于挂起状态;

违法行为处理岗:登陆 → 办理人员在待办任务列表中点击该条信息 → 点击【保存】 → 点击【推送】 → 选择?办理人员? → 点击?【确定】? → 将任务【推送】到?文书送达回证销号?环节 → 办理人员在待办任务列表中点击该条信息 → 选择?送达方式、送达人、送达日期和受送达人后? → 点击【销号】 → 点击【推送】 → 子流程结束;

违法行为处理岗:登陆系统→系统菜单→在?在办任务?中打开?税务行 141

政处罚事项告知? → 点击【保存】 → 点击【推送】(应先打印告知书送达后再销号,先销号后打印文书,程序错误。) → 税务行政处罚事项告知处理 → 陈述申辩笔录,录入该页面的信息 → 点击【保存】 → 打印?陈述申辩笔录 → 点击【推送】 。

(四)制作处罚决定书

办理人员从?在办任务?中打开?税收违法行为处理?界面 → 选择?一般处罚决定处理? → 选择办理人员后,点击【确定】 → 办理人员在自动打开的?税务行政处罚一般处罚?界面录入页面的必录项信息 → 点击

【保存】 → 点击【关联流程】 → 选择办理人员后,点击【确定】 → 文书送达回证子流程启动成功,父流程处于挂起状态;

主管税务所(科、分局)所长岗:登陆系统→ 在?待办任务?中双击?一般处罚决定处理-一般处罚决定处理所长审批? → 选择?审批意见?后 → 点击【推送】 → 选择办理人员 → 点击【确定】

违法行为处理岗:登陆 系统→在?待办任务?中双击?一般处罚决定处理-一般处罚决定处理制作(税务行政处罚决定书)? → 录入该页面的基本信息 → 点击【保存】 → 点击【关联流程】 → 启动?文书送达回证?子流程 → 选择办理人员后点击【确定】 → 办理人员在?待办任务?中双击?文书送达回证? → 选择要送达的文书后 → 点击【保存】 → 点击

【推送】 → 选择办理人员 → 点击【确定】 → 办理人员在待办任务中双击?文书送达回证销号? → 选择?送达方式?、?送达人?和?送达日期?,填写?受送达人?或?代收人? → 点击【销号】 → 点击【推送】 142

→ 子流程结束;

基层所违法行为处理岗:登陆系统 →在?在办任务?中双击?一般处罚决定处理 → 一般处罚决定处理制作(税务行政处罚决定书) → 点击【推送】 → 点击【确定】 → 办理人员在?待办任务?中双击?一般处罚决定处理-一般处罚决定处理执行? → 点击【确定】 → 选择办理人员 → 点击【确定】 → 录入该页面必录项信息 → 点击【保存】 → 点击【推送】 → 流程结束。

319. 行使代位(撤销)权

违法行为处理岗:登陆系统→ 系统菜单 → 录入纳税人识别号回车 → 录入申请事项和申请依据 → 点击【保存】 → 系统提示保存成功 → 分别点击【确定】 → 【打印】 → 打印《行使代位权或撤销权申请表》 → 选择下一环节处理人后 → 点击【推送】 → 推送到法规税政科科长岗 → 进入审批环节;

法规科长岗:登陆系统 → 在待办任务中找到相关任务项 → 点击该任务条目 → 打开页面 → 录入审批意见 → 点击【推送】,选择下一环节办理人 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 点击【确定】 → 将任务推送到决定环节;

税收法制管理岗:在待办任务中选中该任务→ 录入原告信息、被告信息、第三人信息、诉讼请求四个表单中的相关内容 → 点击【保存】 → 系统提示保存成功 → 点击【确定】 → 点击【打印】 → 打印《民事起诉状》 → 点击【推送】→ 选择下一环节办理人,点击【确定】 → 系统提示推 143

送成功 → 点击【确定】 →【推送】→在待办任务中选中该项任务 →录入相关内容 → 点击【保存】 → 点击【确定】 → 点击【受理打印】 → 打印《法院受理结果录入表》 → 点击【判决打印】 → 打印《法院判决(裁定)结果录入表》 → 点击【办结】 → 在弹出的选择下一环节办理人页面上点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 点击【确定】 → 本流程结束。

320. 申请税务人员回避

税收法制管理岗:登陆系统→ 系统菜单 → 法制 →申请税务人员回避处理 → 录入必录项信息 → 制作回避申请登记表 → 在意见类型选择?同意回避? → 点击【保存启动】 →【推送】 → 选择相关的办理人员 → 点击【确定】 →推送到局领导审批环节(如果选择?驳回回避? →流程结束); 区县局局长岗:登陆系统→ 在待办任务中选中该项任务 → 录入审批意见 → 点击【推送】 → 选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规税政科决定环节;

区县级税收法制管理岗:登陆系统→ 在待办任务中选中该项任务 → 录入必录项信息 → 在?是否复核?处如果选择【否】,则不会启动复核流程 → 点击【保存】 → 【推送】→流程结束 。

如果选择是 → 点击【保存】 → 点击【关联流程】 → 选择相关人员 → 点击【确定】 → 推送成功 → 推送到法规税政科送达回证环节;点击【推送】 → 选择相关办理人员 → 【推送】 → 办理人员从待办任务中打开?申请税务人员回避处理-复核? → 录入必录项信息 → 点击【保存】 → 144

点击【推送】→ 点击【确定】 → 流程结束。

321. 布控流程

违法行为处理岗:登陆系统 →系统菜单 → 法制 → 税收违法行为处理 → 布控撤控 → 布控 → 填写相关内容 → 【推送】

区县局局长岗:登陆系统 → 局长岗制作决定书 → 【推送】

区局法制岗:登陆系统→进行文书送达 → 法制岗文书送达销号后 → 局长岗办结。

322. 复议登记

税收法制管理岗:登陆系统 →系统菜单 → 法制 → 税务行政复议 → 复议登记 →录入必录项→保存 → 【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科审核环节→?打印?,可以打印《行政复议申请书》;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?受理复议处理-审核? →从多事件单元树中选择?行政复议案件审查意见?,选择相关办理人员 → 填写先关内容,选择审查意见类型 → 保存 →【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科审批环节;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?受理复议处理-审批?→保存 →【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规税政科科长岗审批环节;

145

法规税政科科长岗:登陆系统→从待办任务中打开?受理复议处理-审批? →在业务处理权限树中选择?行政复议案件审查意见? →录入审批意见→

【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科税收法制管理岗决定环节;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?受理复议处理-决定?→在业务处理权限树中选择?税务行政复议决定书?→选择决定意见类型和录入决定内容→保存→打印《税务行政复议决定书》→在业务处理权限树中选择?送达回证?→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示启动成功 →推送到法规科税收法制管理岗文书送达环节;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?文书送达-文书送达回证?→保存→打印《送达回证》→【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科税收法制管理岗文书送达回证销号环节;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?文书送达-文书送达回证销号?→ 选择?送达方式?、?送达人?和?送达日期?,填写?受送达人?或?代收人? → 点击【销号】 → 点击【推送】 → 子流程结束;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?受理复议处理-决定?→【推送】→ 系统提示推送成功,流程结束。

323. 责令受理

税收法制管理岗:登陆系统 →系统菜单 → 法制 → 税务行政复议 → 责 146

令受理 →在不予受理案件列表中选择相应信息双击,信息会自动提取到行政复议责令受理区→保存 →打印《责令受理通知书》,责令受理状态由?不予受理?变为?责令受理?

324. 税务行政应诉(一审)

税收法制管理岗:登陆系统 →系统菜单 → 法制 → 税务行政应诉 →税务行政应诉案件登记表(一审) →录入必录项→保存 → 【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科税收法制管理岗审查环节;

税收法制管理岗:办理人员登陆系统→从待办任务中打开?行政复议应诉-审查? →从多事件单元树中选择?税务行政应诉案件审查报告?,→ 填写相关内容→ 保存 →【推送】→选择相关办理人员 → 点击【确定】 → 系统提示推送成功 → 推送到法规科科长岗审批环节;

法规科科长岗:登陆系统找不到待办事项,流程未进行。

147

第八章 国际税收

325. 非居民享受税收协定待遇审批

涉税事项受理岗: 登录系统 → 系统菜单 → 非居民享受税收协定待遇审批→ 输入识别号回车 → 【下一步】 →填写纳税人基本信息、税收协定内容信息、符合享受税收协定待遇规定条件的理由、声明人信息、纳税人身份证明、享受协定待遇时间起、享受协定待遇时间止 → 【保存】→ 【推送】至区县国际税收管理岗

国际税收管理岗 : 登录系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 点击【保存】 → 点击【推送】至市局国际税收管理科审核人员,审批同意后 → 点击【推送】至市局国际税收管理科长岗审批

市局国际税收管理科长岗 : 登录系统 →在待办事宜中选中该任务 → 填写有效期起止 → 点击【保存】→ 点击【推送】至办税服务厅涉税事项受理岗

涉税事项受理岗: 登录系统 →在待办事宜中选中该任务→ 点击【打印通知书】 → 点击【推送】流程结束。

326. 非居民享受税收协定待遇备案(非居民企业)

涉税事项受理岗 : 登录系统 → 系统菜单 →非居民享受税收协定待遇备案→ 输入识别号回车 → 【下一步】 →填写纳税人基本信息(打印《关于请香港特别行政区税务主管当局出具居民身份证明的函》)、非居民享受税收协定待遇备案-税收协定内容信息、符合享受税收协定待遇规定条件的 148

理由、非居民享受税收协定待遇备案-声明人信息、非居民享受税收协定待遇备案-纳税人身份证明、非居民享受税收协定待遇备案-申请人信息、享受待遇时间信息 → 【保存】→ 【推送】流程结束。

327. 非居民享受税收协定待遇备案(外籍个人)

流程同非居民享受税收协定待遇备案(非居民企业)

328. 非居民享受税收协定待遇审批(外籍个人)

流程同非居民享受税收协定待遇审批

329. 非居民企业承包工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务人认定

涉税事项受理岗 : 登录系统 → 系统菜单 → 非居民企业承包工程作业和提供劳务企业所得税扣缴义务人认定 → 输入识别号回车 → 【保存】 → 【推送】区县法规税政科科长岗

法规税政科科长岗: 登录系统 →在待办事宜中选中该任务→填写有效期起止 → 【保存】→ 【推送】基层所调查核定管理岗

基层所调查核定管理岗 : 登录系统 →在待办事宜中选中该任务→ 调查填写 → 【保存】 → 【推送】流程结束。

330. 非居民企业认定

调查核定管理岗:登陆系统→系统菜单→认定管理→非居民企业认定→输入纳税人识别号回车→选择纳税人信息→【确定】→【保存】→【确定】→【推送】国际税收管理岗

149

国际税收管理岗:登陆系统→在待办事宜中选中该任务→选择核准意见(是或否)→【保存】→【确定】→【推送】→【确定】→推送成功【确定】,流程结束。

331. 中国税收居民身份证明_核心

涉税事项受理岗 :登录系统 → 系统菜单 → 中国税收居民身份证明 → 输入识别号回车 → 【下一步】 → 【保存】→ 【推送】 → 下同:非居民享受税收协定待遇审批,流程结束。

332. 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案

涉税事项受理岗 :登录系统 → 系统菜单 → 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 → 输入识别号回车 → 【下一步】 → 填写境内机构和个人发包工程作业或劳务项目报告表 →【保存】,流程结束。

333. 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案变更

涉税事项受理岗 : 登录系统 → 系统菜单 → 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案变更→ 输入识别号回车 → 【下一步】 → 填写合同变更信息 →【保存】,流程结束。

334. 境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案

涉税事项受理岗 : 登录系统 → 系统菜单 → 境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案 → 输入识别号回车 → 【下一步】→ 支付款项信息→【保存】流程结束。

150

335. 单边预约定价安排相关功能模块

(预备会谈、正式申请(延期正式申请)、审核评估、磋商、签订单边预约定价安排、监控执行、预约定价安排谈签执行终止(依申请、依职权)、申请续签、延期报告预约定价安排实质性变化情况)

办税服务厅涉税事项受理岗: 登录系统 → 系统菜单 → 单边预备会谈 → 输入识别号回车 → 【下一步】→ 【保存】→ 【推送】至区县科长审核。

国际税收管理岗:登陆系统 → 在待办事宜中选中该任务 → 填写预约定价安排会谈记录 → 【保存】→ 【推送】 → 返回待办事宜填写单边预约定价安排受理正式申请申请表基本信息,【保存】→ 【推送】 →区县科长审核。

336. 双边和多边预约定价安排相关功能模块

(预备会谈、正式申请(延期正式申请)、审核评估、磋商、签订单边预约定价安排、监控执行、预约定价安排谈签执行终止(依申请、依职权)、申请续签、延期报告预约定价安排实质性变化情况)

办税服务厅涉税事项受理岗 → 登录系统 → 系统菜单 →【双边预备会谈】 → 输入识别号回车 → 【下一步】 → 【保存】 → 【推送】至基层所国际税收管理岗

国际税收管理岗:登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 填写预约定价安排会谈记录 → 【推送】 → 在待办任务中选中该任务 → 填写双边 151

预约定价安排受理正式申请申请表基本信息 → 【保存】→ 【推送】至区县科长审核。

337. 接收税收情报登记(核心)

纳税评估实施岗:接收税收情报登记(核心) → 录入相信息,在函件处理意见处如果选择?直接回函?或?直接归档?,那么推送后,流程结束,如果选择?办文?,后面可以进行情报转发等流程,【保存】 → 【推送】流程结束。

338. 确定受控外国企业

法规税政科:登录系统 → 系统菜单 → 确定受控外国企业→ 录入纳税人识别号等相关信息后 → 【保存】→ 【股东通知书】 → 【推送】流程结束。

339. 境外注册中资控股居民企业认定(依申请)

涉税事项受理岗 :登录系统 → 系统菜单 → 境外注册中资控股居民企业认定(依申请) → 录入纳税人识别号等相关信息后 → 【保存】→ 【推送】至区县国际税收管理岗审核

国际税收管理岗:登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 审批同意后 → 【推送】至法规税政科科长岗审核

法规税政科科长岗:登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 审核同意 → 【推送】办税服务厅涉税事项受理岗

涉税事项受理岗 : 登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 【打印通 152

知书】 → 【推送】流程结束。

340. 境外注册中资控股居民企业认定(依职权)

国际税收管理岗 : 登录系统 → 系统菜单 → 境外注册中资控股居民企业认定(依职权) → 【保存】→ 【推送】基层所所长岗审核

基层所所长岗: 登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 审批同意 →

【推送】区县国际税收管理岗审核

国际税收管理岗:登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 审批同意 →

【推送】基层所国际税收管理岗发放,流程结束。

341. 外国公司国际船舶运输收入免征营业税证明

涉税事项受理岗: 登录系统 → 系统菜单 →【非居民享受税收协定待遇审批】→ 输入识别号回车 → 【下一步】 →填写纳税人基本信息、税收协定内容信息、符合享受税收协定待遇规定条件的理由、声明人信息、纳税人身份证明、享受协定待遇时间起、享受协定待遇时间止 → 【保存】→ 【推送】区县国际税收管理岗

国际税收管理岗 : 登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 【保存】 →

【推送】市局国际税收管理科审核

市局国际税收管理岗 :登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 审批同意 → 【推送】市局国际税收管理科科长岗审批

市局国际税收管理科科长岗 :登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 填写有效期起止 → 【保存】 → 【推送】办税服务厅涉税事项受理岗 涉税事项受理岗 :登录系统 → 在待办任务中选中该任务 → 【打印通知 153

书】 → 【推送】 → 【保存】 → 【推送】流程结束。 154

第九章 个人税收

342. 个税-限售股转让个人所得税税务代保管资金收取

申报征收岗:登陆系统菜单→输入纳税人识别号回车→输入税款所属时期→【查询】→自动出现限售股转让代保管资金收取信息(必须先如入基本信息,否则无法查询)→【保存】→【打印收据】。

343. 自然人多证同用并档管理

税务登记受理岗:登陆系统菜单→自然人多证同用并档管理→输入识别号回车→选择其中一个纳税人名称→选择【新增】→输入识别号,回车→选择其中另外一个纳税人名称→填写调查情况→选择属于同证同用→点击

【保存启动】→【推送】

点开待办事项→点击【签收】→选择所有识别号→审批意见选择【同意】→选择主纳税人识别号,确定自然人名称→【保存】→【推送】

344. 管户分配(个税)

自然人登记流程结束生成纳税人识别号后,自动触发主管税务机关分配,选择县区局,保存后在选择主管科所,保存结束。

345. 税收优惠资格取消(自然人)

调查核定管理岗:登陆系统菜单→优惠管理→税收优惠资格取消(自然人)→输入纳税人识别号→【保存启动】→【确定】→【推送】→【取消】审批→【签收】→【保存】→【推送】→【终审】→【发放】→【归档】。 155

346. 申报催报

申报征收岗:登陆系统菜单→申报→申报催报→选择催报情况→输入纳税人识别号回车→依次选择征收项目、品目、子目→【查询】→若无记录可点击【手工录入】→输入纳税人识别号回车→选择未申报税费种、税款所属期起止→【确定】→录入成功【确定】→【催报】

347. 自然人登记

税务登记受理岗:登陆系统菜单→登记→自然人登记→下一步→录入身份证号码(外国护照)和自然人姓名→点击【查询】→输入纳税人基本信息(带*号部分为必填项)→【提交】→自动启动主管税务机关分配→【选择】税务机关→【确定】→自动启动主管税务科所分配→【选择】税务科所→

【保存】→启动管户分配→【选择】税管员及有效期→【提交】→【确定】,流程结束。

348. 自然人变更登记

税务登记受理岗:登陆系统菜单→自然人变更登记→录入纳税人识别号回车→【下一步】→变更纳税人基本信息→【提交】→变更成功【确定】→可选择是否【打印】变更表→流程结束。

349. 税收减免审批(自然人)

税收优惠受理岗:登陆系统菜单→优惠→税收减免审批(自然人)→选择办理事项→输入纳税人识别号回车→【下一步】→填写表格相关内容→【保存启动】→【确定】→输入受理时间→【打印】受理通知书→【推送】(法 156

规科科长岗)→【确定】,流程结束。

350. 税收减免备案(自然人)

税收优惠受理岗:登陆系统菜单→优惠→税收减免审批(自然人)→选择办理事项→输入纳税人识别号回车→【下一步】→填写表格相关内容→【保存启动】→【确定】→输入受理时间→【打印】受理通知书→【推送】(办税服务厅主任岗)→【确定】,流程结束。

351. 税收减免备案(自然人批量导入)

税收优惠受理岗:登陆系统菜单→优惠→税收减免审批(自然人批量导入)→【模板下载】→依次填入相关信息→【批量导入】→【保存启动】→【确定】→【推送】→选择(办税服务厅主任岗)→【确定】(进入所长备案环节)

进入办税服务厅主任岗,打开待办事宜→【签收】→在纳税人名称前打勾→选择【同意】→【确定】→【推送】(办税服务厅主任岗)→【确定】→

【确定】(进入科长备案环节)

打开待办事宜→签收→确定→在纳税人名称前打勾→选择【同意】→【确定】→【保存】→【确定】→【推送】→【确定】→【确定】,流程结束。 352. 手工开具个人完税(费)证明

涉税事项受理岗:登陆系统菜单→证明→手工开具个人完税(费)证明→输入识别号回车→【下一步】→输入信息,【保存启动】→【推送】(一般选择本人口令,下一环节,发放)

157

点击待办任务→【签收】→核准结果选择【通过】→【保存】→【打印】(此环节必须走,否则无法推送,目前打印程序不能走,可以关掉页面,重新进在办事项中此任务,则可以继续推送)→【推送】(自己口令,下一环节,归档)

点击待办任务→【签收】→勾选归档材料列表→【保存】→【推送】流程结束。

353. 票证作废

见申报征收流程。

354. 限售股转让所得扣缴个人所得税申报

税(费)种认定岗:登陆系统菜单→认定管理→税(费)种认定→输入纳税人识别号回车→【增加主说】(个人所得税)→依次选择相关信息(征收品目:限售股转让所得)→【保存】→【确定】

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→代扣代缴、代收代缴申报→限售股转让所得扣缴个人所得税申报→输入纳税人识别号回车→【下一步】→【新增】→依次输入相关信息→【保存并开票】转入个税——限售股转让个人所得税税务代保管资金流程

355. 扣缴个人所得税报告表

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→代扣代缴、代收代缴申报→扣缴个人所得税报告表→输入纳税人识别号回车→【确定】→【下一步】→选择税款所属期→【增加】→输入相关信息→点击空白处,自动带出应 158

补(退)税→【确定】→【关闭窗口】→【保存并开票】→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

356. 申报表作废(个税)

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→申报错误更正→申报表作废(个税)→输入纳税人识别号回车→【确定】→【下一步】→选择查询条件和申报表种类→【查询】→在选择作废一栏打勾→填写作废理由、申请人→【作废】→【确定】→【返回】,流程结束。

357. 申报错误更正(个税)

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→申报错误更正→申报错误更正(个税)→选择查询时间及申报表种类→【查询】→点击需要更正的申报表→【确定】→申报表序号前打勾→【修改】→修改相关内容→【确定】,流程结束。

358. 个人所得税自行申报

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→一般申报→个人所得税自行申报→选择办理事项→录入纳税人识别号回车→【下一步】→【增加】→填写相关信息→【确定】→可选择再次【增加】或【修改】或【删除】→

【保存并开票】→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

159

359. 个人所得税自行申报(12万)

申报征收岗:登陆系统菜单→申报(个税)→一般申报→个人所得税自行申报(12万)→选择办理事项→录入纳税人识别号回车→【下一步】→填写相关内容→【保存并开票】→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

360. 限售股转让清算申报

申报征收岗:登陆系统菜单→限售股转让清算申报→输入纳税人识别号回车→【下一步】→填入相关信息→【保存并开票】

361. 生产经营所得申报

分3个表,见363、364、365。

362. 通用申报(基金规费)

申报征收岗:登陆系统菜单→通用申报(基金规费)→输入纳税人识别号回车→选择纳税人信息→【确定】→【下一步】→选择表格相关信息→【保存并开票】

363. 生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(A表)

申报征收岗:登陆系统菜单→申报→一般申报→生产、经营所得个人所得税纳税申报表(A表)→录入纳税人识别号回车→【下一步】→录入被投资单位识别号回车→选择被投资单位基本信息→【确定】→输入本期收入总额(若被投资单位存在税收优惠资格点击右下角选择→【确认】→自动 160

带出减免税额)→选择【保存并开票】(保存不开票)→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

注意事项:

表单打印是指打印整个页面,一般都不需要打印;打印全部才是指打印税票本身。

364. 生产、经营所得投资者个人所得税纳税申报表(B表)

申报征收岗:登陆系统菜单→申报→一般申报→生产、经营所得个人所得税纳税申报表(B表)→录入纳税人识别号回车→【下一步】→录入被投资单位识别号回车→选择被投资单位基本信息→【确定】→输入本期收入总额(若被投资单位存在税收优惠资格点击右下角选择→【确认】→自动带出减免税额)→选择【保存并开票】(保存不开票)→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

注意事项:

表单打印是指打印整个页面,一般都不需要打印;打印全部才是指打印税票本身。

365. 生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报表

申报征收岗:登陆系统菜单→申报→一般申报→生产、经营所得投资者个人所得税汇总申报表→录入纳税人识别号回车→【下一步】→填写表格相关内容→【保存并开票】→【确定】→依次选择税(费)缴纳方式、票证 161

种类→【确定】→【开票】→【打印全部】,流程结束。

162

第十章 数据采集

366. 汇总纳税企业认定分支机构信息(数据采集)

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能→汇总纳税企业认定分支机构信息(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人信息→填写?汇总纳税企业认定修改-被汇总纳税人清单? →保存 注意事项:

汇总纳税企业须有相应的汇总纳税企业资格

367. 纳税人资格认定信息采集

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-纳税人资格认定信息采集→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人信息→(1)如需删除资格信息,点击?删行?,提示?是否要删除数据?,点击是,删除成功;(2)如需增加资格信息,点击?增行?,弹出?新增纳税人资格信息?页面→输入信息保存。

368. 纳税人证件库存采集

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-纳税人证件库存采集→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人的证件信息→对当前纳税人证件进行修改或增加→保存

369. 登记纳税人自定义资格(数据采集)

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-登记纳税人自定义资格 163

(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人的资格信息→对当前纳税人资格进行修改或增加→保存

370. 申报方式认定信息(数据采集)

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-申报方式认定信息(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人申报方式基本信息→对当前纳税人申报方式基本信息进行修改→保存

371. 停业、复业信息(数据采集)

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-停业、复业信息(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人基本信息→对当前纳税人的停、复业信息进行录入→保存

372. 简并征期认定结果表信息

大厅申报征收岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-简并征期认定结果表信息(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人基本信息→对当前纳税人简并征期认定内容进行输入→保存

373. 非正常户认定信息(数据采集)

科所调查核定管理岗:系统菜单→登记→补偿用例功能-非正常户认定信息(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人基本信息→填写非正常认定相关信息→保存

164

374. 定期定额核定结果调整(数据采集)

科所调查核定管理岗:系统菜单→征收管理→定期定额户核定与调整定额→定期定额核定结果调整(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→系统自动带出当前纳税人基本信息→填写核定信息及具体核定征收项目→保存 375. 个体限额减免台账(数据采集)

所(分局、科)长岗:系统菜单→登记→补偿用例功能→个体限额减免台账(数据采集)→输入纳税人识别号,回车→点击增行→调出个体限额减免台账信息→输入相关内容→保存。

注意事项:

纳税人必须有相应的减免税审批信息。

376. 企业所得税核定(居民企业)(数据采集)

征收管理--其他纳税核定--企业所得税核定(居民企业)(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--选择征收方式、填写核定应纳税税额或者应税所得率,保存。

377. 其他税种核定(数据采集)

征收管理--其他纳税核定--其他税种核定(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--填写核定期限--点击增行,填写相关数据,保存。

分项目通用申报调不出核定信息,但可以修改。

165

378. 印花税核定(数据采集)

输入关键字搜索--印花税核定(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--填写核定期限--点击增行,填写相关数据,保存。

379. 优惠自定义资格(数据采集)

登记--补偿用例功能--优惠自定义资格(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--点击增行--调出新增优惠纳税人自定义结果表--选择优惠资格代码(抵免资格备案优惠)、有效期起止时间,保存。

此模块在进行企业所得税申报时,无法调出减免事项通知书。

380. 纳税人优惠资格采集

登记--补偿用例功能--纳税人优惠资格采集--输入纳税人识别号,回车--点击增行--调出新增优惠减免审批结果表--填写征收项目、征收品目、减免税审批项目、减免期限起止,保存。

381. 固定资产加速折旧(数据采集)

登记--补偿用例功能--固定资产加速折旧(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--点击增行--调出修改优惠税前扣除固定资产加速折旧结果表--选择固定资产大类、中类、类别,填写固定资产相关信息,保存。 此模块即使不做,年度申报时也可以进行扣减。

382. 企事业单位购买软件缩短折旧或摊销年限情况表采集(数据采集) 登记--补偿用例功能--企事业单位购买软件缩短折旧或摊销年限情况表采 166

集(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--点击增行--新增企事业单位购买软件缩短折旧或摊销年限情况表--填写相关内容,保存。

此模块即使不做,年度申报时也可以进行扣减。

383. 企业限额减免台账(数据采集)

登记--补偿用例功能---企业限额减免台账(数据采集)--输入纳税人识别号,回车--点击增行--调出促进就业企业限额减免台账信息--输入相关内容,保存。

注意事项:

纳税人必须有相应的减免税审批信息,职工名册中有相应减免类型的职工。 167

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