三公经费及小金库自查小结

时间:2024.4.20

×××××关于“三公”经费和小金库自查情况报告

为深入贯彻落实《××深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和小“小金库”专项治理工作方案》(财监?20xx?156号),粮食局成立了“小金库”专项治理工作小组和“三公”经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长,相关科室负责人任小组成员,具体工作由财务部门牵头,会同办公室认真扎实开展“小金库”专项治理工作和“三公”经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。

一、小金库方面。经查我单位没有单独账户,没有设账外账和任何形式的“小金库”的行为,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行。

二、因公出国(境)方面。部门预算中我局未安排因公出国(境)经费,不存在出国(境)考察或者培训,无超预算或者无预算出国(境)考察或培训,无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为,无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据,不存在用公款报销违反规定持因私证件出国(境)的费用。

三、公务用车购置及运行费用方面。我局有公务用车编制1辆,但实际没有配备公务用车,运行费用20xx年预算4万元,实际开支

2.95万元;20xx年预算3万元,6月止实际开支0.43万元。车辆来源主要是借用下属单位车辆和租用社会车辆,不存在公务用车超编现象。

四、公务接待经费方面。我局20xx年公务接待经费预算12.5 万元实际开支9.57万元(其中含支付20xx年接待费用4万元);20xx年预算10万元,至6月止实际支出为0.55万元。正常公用经费中的公务接待费没有超标准列支,我局没有以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待费。经查发现违规现象有:20xx年x月份以前发生超标准列支公务招待费3.9万元,20xx年x月现金支付超标准招待费1130元,系考察硒米地理标志县外就就餐,其他相关费用未超标准列支。我局未向下属单位转移、摊派支付“三公”经费。

“小金库”和“三公”经费自查是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。通过“小金库”和“三公”经费自查工作开展,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步建立健全有效控制“三公”经费增长的长效机制,积极落实中央和省委、省政府、县政府要求,压缩公用经费支出,严格执行各项费用支出审批制度,做到自查工作不留死角,提高财务管理工作水平。

20xx年x月x日


第二篇:小金库自查小结


XX县卫生监督所“小金库”自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。根据上级有关文件精神,我所认真开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作报告如下。

一、认真学习,提高认识

我所把“小金库”治理工作作为当前领导班子的党风廉政建设和作风建设的一项重点任务来抓,我所除了组织各科室负责人集中学习上级文件精神,还组织全所干部职工传达了会议精神,领会精神实质,把握工作重点,确保自查工作取得成效。

二、健全组织,强化领导

为了保障治理工作顺利进行,我所成立以XX所长为组长的“小金库”治理工作领导小组,负责指导和协调“小金库”清查治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室主要负责“小金库”清查治理的日常工作。

三、落实举报制度,加强工作监督

我所“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,建立了举报登记、查处督办和工作保密制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有

着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、自查清理工作情况

1、通过深入自查,我所财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我所对XXXX年以来的非税收入和其他收入情况及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。通过清查,未发现有违规收费、搭车收费及变相收费等问题。

虽然我所目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,强化了财务管理,确保了资金合理使用。我所决定在自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

XXXX年XX月XX日

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