货币资金审计报告(14篇)
- 2024-04-02货币资金审计报告
货币资金管理的内部审计报告(征求意见稿)公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx年1-6月份期间货币资金管理的审计。一、审计概况审计依据:财政部《会计法》、《内…
- 2024-03-31货币资金内部审计报告定稿
关于集团货币资金收支情况专项审计报告摘要我们于20xx年11月26日至12月15日对集团20xx年110月份货币资金收支情况进行了审计经审计发现货币资金收支的内部控制实质性账务处理主要存在问题如下1以上内容为集...
- 2024-04-07(范本)关于货币资金内部控制审计报告
关于货币资金内部控制的审计报告审计背景及目的货币资金是企业资产的重要组成部分是企业流动性最强的资产持有货币资金是企业生产经营活动的基本条件货币资金在会计核算中占有非常重要的地位与各交易循环均直接相关为了保证现金...
- 2024-03-24货币资金审计
附件6中国注册会计师审计准则问题解答第12号货币资金审计征求意见稿问题清单一在识别和评估与货币资金审计相关的重大错报风险时注册会计师关注哪些事项或情形二注册会计师对被审计单位银行账户完整性实施哪些审计程序三注册...
- 2024-03-31浅谈如何进行企业货币资金的内部审计
浅析货币资金管理中的错弊行为货币资金是单位内部流动性最强的资产包括现金银行存款及其他货币资金为了加强对货币资金的内部控制和管理财政部以财会20xx41号文发布了内部会计控制规范货币资金试行该规范的推行对各单位强...
- 2024-03-27常规审计-货币资金审计
货币资金审计提到货币资金审计有人会说那还不简单盘点一下现金核对一下余额调节表与对账单太简单了要么就说货币资金审计风险太小没什么好审的可我们常常从报纸网络等媒体中看到大型的央企或者国有企业会出现出纳伪造单据挪用公...
- 2024-04-06货币资金业务循环审计
货币资金业务循环审计,内容附图。
- 2024-04-05以货币资金出资为例谈增资的审计
以货币资金出资为例谈增资的审计20xx0110一增资前对报表有关项目进行审计的必要性从风险控制的角度出发增资前是有必要进行审计的企业增资一般都有特定的原因如新股东投入股权结构改变等还牵涉到企业资质的认定银行贷款...
- 2024-04-05货币资金舞弊审计探讨
本科毕业论文设计货币资金舞弊审计探讨学生姓名学号系部专业指导教师提交日期20xx年4月2日毕业论文基本要求1毕业论文的撰写应结合专业学习选取具有创新价值和实践意义的论题2论文篇幅一般为8000字以上最多不超过1...
- 2024-03-31关于XXX公司货币资金管理的调研报告
关于XXX公司货币资金管理的调研报告一单位的基础情况略二目前该单位货币资金管理的现状一货币资金内部控制不健全在本公司我经常管理公司的日常现金的同时又得管理一些帐物这就暴露出公司存在出纳会计一人兼既管钱又管账出纳...
- 2024-04-05第六章 货币资金审计
第二部分第六章货币资金审计再看一单项选择题1被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是A出纳员负责现金银行存款日记账和总账的登记B报销单据的填制和审核分离C支票与印章由不同人保管D出纳员以外人员...
- 2024-03-31第13章 货币资金审计
第十三章货币资金审计一、货币资金与交易循环(一)凭证和会计记录货币资金审计涉及的凭证和会计记录主要包括以下几个方面。1.现金盘点表2.银行对账单3.银行存款余额调节表4.有关科目的记账凭证5.有关会计账簿(二)…
- 2024-04-05第15、16章货币资金审计、审计报告同步练习题
第1516章货币资金审计审计报告同步练习题一判断题1当注册会计师出具保留意见否定意见和无法表示意见的审计报告时要在注册会计师的责任段之后审计意见段之前增加强调事项段2无法表示意见的审计报告中要删除注册会计师的责...
- 2024-04-05审计(20xx) 第12章 货币资金的审计 课后作业
第十二章货币资金的审计课后作业一单项选择题1下列财务报表项目中流动性最强的是A应收账款B应收票据C交易性金融资产D货币资金2下列人员中不得兼任稽核会计档案保管和收入支出费用债权债务账目的登记工作的是A内部审计人...
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- 2024-03-31浅谈货币资金的内部控制
引言1引言俗话说无规矩不成方圆一个学校有校规来管理学生一个国家有自己的法律和道德文化来管理国民同样一个企业也需要一些措施来管理员工措施就是内部控制11研究课题的目的与意义我们要研究的是货币资金的内部控制首先应明...