后续审计报告(36篇)

2024-03-23仓库后续审计报告009

审计报告审字20xx年第009号对泰成运输公司物控部的后续审计报告根据我部20xx年度审计计划安排审计部于20xx年3月31日4月4日对物控部20xx年第001号审计报告中发现的各种问题的改进情况进行后续审计本...

2024-03-19关于后续审计的暂行规定

关于后续审计的暂行规定第一条为了提高审计工作质量巩固审计工作成果规范后续审计工作有效地发挥内审监督作用根据中华人民共和国审计法内部审计具体准则第8条后续审计和汽车运输总公司内部审计规定结合本企业实际情况制定本规...

2024-03-23做好企业后续审计工作的思考

做好企业后续审计工作的思考石冬姚永林摘要在集团公司内部审计管理实践工作中审计结果的运用存在3个阶段20xx年以前比较重视前三大流程而不太重视或忽略了后面的两大流程基本上是重审计轻整改20xx年20xx年由于各项...

2024-03-20内部审计报告格式模板

致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们...

2024-03-15审计后续跟踪处理意见稿

审计后续跟踪处理细则为有效完成审计报告中的整改内容规范审计后续跟踪中存在的问题特拟定如下处理意见第一层次审计后续跟踪1财务方面1账务处理及相关实物管理存在违反国家会计法审计条例国家及省市相关法规以及公司规章制度...

2024-03-19审计报告全部资料

致由日期关于一背景我们受XX集团董事会委托每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价二目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们...

2024-03-23内部审计报告(总结版)

关于……有限公司的常规审计报告(摘要版)WH审字【20xx】008号%……%审计委员会:根据集团公司审计工作计划安排,我们于20xx年x月x日至8月x日对??有限公司20xx年x月x日至20xx年x月x日…

2024-03-19集团公司后续审计作业指引

1目的规范后续审计工作保障审计决定的执行力及审计工作目标的实现2适用范围集团公司及各级下属公司3术语和定义31后续审计指集团公司审计部为检查被审计单位对审计发现的问题所采取的纠正措施及其效果而实施的审计4职责4...

2024-03-19第2107号内部审计具体准则——后续审计

第2107号内部审计具体准则后续审计第一章总则第一条为了规范后续审计活动提高审计效果根据内部审计基本准则制定本准则第二条本准则所称后续审计是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及...

2024-03-20后续审计调查回复表

后续审计调查回复表

2024-03-20内部审计报告格式

内部审计报告格式20xx-11-0114:56内部审计报告格式内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其作用越来越重要。集团公司的内部审计不同与社会审…

2024-03-23银行审计结果报告制度

XXXXXX银行审计结果报告制度第一条为了规范XXXXXX银行以下简称我行稽核审计工作建立健全我行稽核审计工作制度加强对全行稽核审计工作情况的收集整理和利用根据XXXXXX银行内部审计工作制度等有关制度规定制定...

2024-03-20内部审计工作报告经典范文

内部审计虽然不参与单位的经营管理活动但随着集团公司的规模扩大内部审计作为集团公司的经济监督机构其作用越来越重要集团公司的内部审计不同与社会审计同样内部审计报告与社会审计报告存在较大差别社会审计遵循的是独立审基准...

2024-03-23工程审计报告模板

?XX公司:关于XX公司工程项目的审计报告XX内审字(20##)第6号受审计委员会委托,我们对XX公司(以下简称XX)20##年工程项目的管理情况进行了审计。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况实施了包括询问每…

2024-03-19货币资金审计报告

货币资金管理的内部审计报告(征求意见稿)公司财务部:根据年度审计计划安排,审计部于*月1号至28日对本部财务、分公司财务进行了xx年1-6月份期间货币资金管理的审计。一、审计概况审计依据:财政部《会计法》、《内…

2024-03-19采购合同审计报告和审计方法

关于采购合同的内部审计报告一引言按照公司20xx年度内部审计的计划安排审计室对公司采购合同的签署审批履行等主要业务环节的内部控制情况进行审查审计过程中我们实施了合适的必要的审计程序按照既定的审计方案结合其实际情...

2024-03-19内部审计报告范文

企业内部审计报告范文—范文网时间:20xx-06-1718:50来源:未知作者:admin点击:19097次内部审计虽然不参与单位的经营管理活动,但随着集团公司的规模扩大,内部审计作为集团公司的经济监督机构,其…

2024-03-19新三板挂牌企业审计报告案例参考

新三板挂牌企业审计报告案例参考一公司基本情况重点关注公司历史沿革部分历次股权变动情况重大事项日期与说明书法律意见书的日期是否一致二重要会计政策和会计估计1合并报表的编报范围及其变化情况重点关注是否符合实质重于形...

2024-03-23企业内部审计报告--dyioo

一封面公司机密内部审计报告报告名称关于abc的审计报告报告编号ABC集团内审字200X第0XX号出具报告时间200X年XX月XX日报告抄送董事长各副总裁董事长助理财务总监XX部门二报告正文关于abc分公司的审计...

2024-03-19广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告(20xx年)

广东省省级科技计划项目结题财务验收审计报告格式项目编号项目名称项目计划类别项目承担单位20XX年X月XXXX会计师事务所1附件一目录引言一项目基本情况项目承担单位基本情况项目立项基本情况项目实施情况单位内部财务...