国有企业审计报告(16篇)

2024-03-31关于发布《国有企业审计报告及专项报告模板》的通知

关于发布国有企业审计报告及专项报告模板的通知主管审计的所领导各相关业务部各分所根据国务院国有资产监督管理委员会以下简称国资委印发的关于做好20xx年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知国资发评价20xx1...

2024-03-31关于发布《国有企业审计报告及专项报告模板》的通知5p

关于发布《国有企业审计报告及专项报告模板》的通知5p,内容附图。

2024-03-31国有企业年报审计资料清单

审计所需资料清单一公司基本情况资料1营业执照副本及复印件2公司章程复印件3公司基本情况简介4企业法人代码登记证5国地税税务登记证副本复印件6企业业务资质证书及荣誉证书7企业国有资产产权登记证8企业生产工艺流程图...

2024-03-31国有企业年报审计

对国有企业年报审计中存在的问题国有委托社会中介机构审计财政部门再对社会中介机构审计过的国有企业年报进行抽审的办法这一办法有利于发挥财政对经济发展的宏观调控作用有利于促进国有企业现代制度的建立使之尽快适应市场经济...

2024-03-31对国有企业审计的几点思考

对国有企业审计的几点思考近年来注册会计师对上市公司审计的丑闻时有所闻而对国有企业审计尚未爆发诸如银广夏那样的严重事件这并不能说明对国有企业的审计就不存在问题事实上情况并非如此目前注册会计师对国有企业审计存在的主...

2024-03-31国有企业审计

关于国有企业审计的几点思考王卉南京理工大学泰州科技学院20xx级会计3班225300指导教师张洪珍1引言目前随着社会经济的发展社会主义市场经济的逐步完善国家审计监督对市场经济运行的宏观调控作用也越来越明显一方面...

2024-03-31中国内部审计协会国有企业内部审计发展报告

中国内部审计协会国有企业内部审计发展报告前言国有企业内部审计在我国内部审计工作中处于主导地位其工作水平和发挥的作用反映了我国内部审计的总体水平和发展趋势近年来国有企业在推进内部审计转型与发展中发挥着领跑者的作用...

2024-03-31国有企业内部审计制度

国有企业内部审计制度1总则11为了规范公司内部审计工作加强现代企业制度建设根据中华人民共和国审计法和国家审计署关于内部审计工作的规定结合公司具体情况特制定本制度12内部审计是一项独立客观的咨询活动以增加价值促进...

2024-04-01浅议国有企业改制审计工作思路

浅议国有企业改制审计工作思路随着国有企业主辅分离辅业改制产权变革的不断推进在取得改革成果的同时也暴露出诸多问题社会公众普遍认为企业改制已经成为国有资产流失的主要渠道国有企业改制改组结果日益为政府及社会各方面所关...

2024-03-31民办非企业单位审计报告基本格式

民办非企业单位审计报告基本格式2Oxx年检审计任务书一、审计报告格式在主报告中披露基本情况、审计情况、审计结论及管理建议。二、审计报告内容:㈠基本情况在市民政局注册登记日期、业务主管部门、法定代表人、开办资金、…

2024-03-31关于企业年度财务会计报告法定审计制度有关问题的研究

关于企业年度财务会计报告法定审计制度有关问题的研究新公司法施行以来不少会员对企业财务会计报告法定审计制度问题存在疑惑希望协会能就此问题进行研究与有关部门进行协调加以明确为此我们对我国企业年度财务会计报告法定审计...

2024-03-23新企业会计准则转换专项审计报告

中国集团XX公司执行新企业会计准则衔接转换专项审计报告审字20xx第xxxxxx号目录一专项审计报告二已审衔接转换财务报表1合并资产负债表2合并所有者权益差异调节表三财务报表重要项目说明页次123466xx专项...

2024-03-31党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则

党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则各省自治区直辖市纪委党委组织部编办监察厅局人力资源社会保障厅局审计厅局国资委局中央和国家机关各部委纪检机构人事干部部门监察机构审计部门党政主要领导干部和...

2024-03-31国家发展改革委办公厅关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知20xx.12.6

国家发展改革委办公厅关于印发企业能源审计报告和节能规划审核指南的通知各省自治区直辖市及计划单列市副省级省会城市新疆生产建设兵团发展改革委经贸委经委根据千家企业节能行动实施方案的要求为指导千家企业开展能源审计和编...

2024-03-31中国民营企业审计报告计划提纲

中国民营企业审计报告计划提纲征求意见稿参加人员李乾文李昆剧杰王旭辉书的体例可以参考中国时代经济出版社的08中国国有企业内部审计发展研究报告进行规划但需要创新整本书大概分五个部分第一部分是关于民营企业内部审计的文...

2024-04-01企业清产核资专项审计报告

清产核资专项审计报告审专20xx第号股份有限公司我们接受委托对股份有限公司以下简称贵公司以20xx年12月31日为基准日的清产核资的相关资料进行了审查核实贵公司的责任是建立健全内部控制制度保护资产的安全和完整保...