篇一 :民营加油站20xx年度企业经营情况

民营加油站20xx年度企业经营情况

至20xx年元月份我加油站共销售成品油260吨,其中:销售汽油160吨,柴油100吨。销售具有以下特点:

一、我站柴油销售主要针对:牧区打草设备、抽水设备及家用发电设备。汽油销售主要针对摩托车、小型客运汽车和部分家庭汽车。

二、加油车辆数量上升 20xx年“汽车下乡”政策的刺激,促使城乡居民购买家用轿车、摩托车和农用三轮车的积极性提高,汽油销量上升幅度大的重要原因就是牧区家用汽车数量增加的具体体现。

三、生活水平提高的具体体现 1、春节市场商品齐全,反季节商品、异地商品特别是农副产品的品种逐年递增,市场的繁荣也是交通运输的贡献。2、人们出行交通工具的更新,自行车使用数量逐年递减,以车(机动车)代步已成为人们的出行习惯。所以成品油销量逐年递增是必然现象。

随着县域经济的发展,民营加油站将发挥着深入牧区、服务牧区的重要作用,虽然成品油价格阶梯型上涨,但经济的发展,人们生活水平的提高已成主流。

×××加油站

20xx年x月x日

吉林郭勒加油站非油品业务发展情况 吉林郭勒加油站暂时未经营和发展任何非油品业务。

吉林郭勒加油站

20xx年x月x日

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篇二 :企业经营情况汇报材料

邯郸市万通食品有限公司

关于农业产业化经营情况的汇报材料

磁县农业产业化办公室:

一、企业基本情况

邯郸市万通食品有限公司位于邯郸市磁县南城乡,马峰路北线南侧,南临磁县林坦镇工业园区,东临马头工业城开发区。本公司是以肉鸡养殖、屠宰、加工、仓储销售一条龙式企业,生产线日屠宰、分割鸡3万只。项目预计总投资3亿多元,建立以肉鸡屠宰为核心的上游原料供应和下游产品深加工肉鸡产业化项目。公司于20xx年被邯郸市评为“市农业产业化龙头企业”。

公司自20xx年x月奠基建设,于20xx年x月x日建成投产运行,注册资金500万元。成立至今,先后带动养殖户500多户,养殖肉鸡1000多万只。20xx年x月x日-20xx年x月,公司扩大经营,建立肉鸡养殖园区3个,新签订合同养殖户近100户。同时,增加了一座分割车间以及分割流水线,使得我公司的生产能力又进一步得到了提高。

二、近期经营情况

(一)、今年前8个月经营数据分析

公司20xx年前8个月仅生产环节共实现营业收入3200多万元,实现盈利280多万元。除此之外,养殖环节8个月公实现营业收入3000万元,实现盈利近500万元。养殖量和生产能力不断提升,为争取更大的规模效应奠定了基础。

(二)、社会效益

公司运作的社会效益与当地农业生产的发展有着直接关系,它无疑对增加农民的收入发家致富,对改变农村落后面貌,对农业生产力的发展会起到很大的推动作用。概括起来,公司目前带来的社会效益主要表现在以下几个方面:

1、解决部分人员就业问题:解决了20xx多人(包括养殖户)就业问题。

2、促进了养殖业发展:我公司年生产能力达2.3万吨,能解决养殖户1000万只肉鸡的销路问题,按每养1只肉鸡的利润为2—3元计算,则给农民带来20xx万元—3000万元的效益。

3、带动农业生产力发展:据估算1000万只肉鸡,约需消耗饲料1亿斤,其中玉米约0.7亿斤,豆粕约0.3亿斤,麦麸1000万斤,饲料粮的利用使农民的粮食得到有效的转化,给农民带来了实惠,又提高了他们种粮的积极性,有着明显的社会效益。

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篇三 :企业经营情况总结

企业经营情况总结

一、公司基本情况

建德新安江绿帆达食品有限公司, 20xx年搬迁至建德市三都镇工业园区。公司是以生产加工罐头食品为主的外向型企业,公司占地面积16600平方米,建筑面积8998平方米。公司注册资本468万元,现有固定资产1942万元,职工72人,其中各类专业技术人员26人。公司生产品种有水果、蔬菜、水产、果皮类罐头和果皮类速冻食品。外销主要出口到美国、加拿大、日本、欧洲、中东等国家和地区,内销罐头供应上海、南京、广州、杭州等地星级宾馆和军队边防哨所。

公司始终坚持贯彻落实科学发展观,通过科学的手段提高产品质量、产量。公司依据GB/T220xx-20xx《食品安全管理体系---食品链中各类组织的要求》以及相关法律、法规的要求,结合公司实际情况建立食品安全管理体系。公司现已获得QS认证、国家食品安全管理体系ISO2200认证、美国FDA低酸注册登记、欧盟市场准入认证BRC认证以及犹太认证等多项食品安全认证。

二、公司生产销售情况

20xx年公司已生产糖水草莓罐头280吨、糖水杨梅罐头600吨、糖水黄桃罐头800吨、糖水桔子罐头4100吨、糖水胡柚罐头200吨、糖水橙罐头200吨、速冻橙皮190吨、速冻胡柚皮80吨。公司产品主要出口到美国、加拿大、日本、欧洲、中东等国家和地区,出口占总量90%。20xx年销售各类罐头5000余吨,销售收入5455万元、出口创汇393万元,利润305万元,上缴税收22.4万元。

三、公司科技开发及项目建设情况

企业经过多年的生产经营,已深深地认识到:企业要生存发展,必须不断地推陈出新满足市场客户需求的商品。公司设立了新产品研发中心,根据研究开发中心研究人员的配备要求,结合公司实际。组织了一支具有一定实力的研发人员队伍。目前研发中心设主任一名,副主任一名,研发人员七名。研发中心负责新产品、新技术的研究开发工作,熟悉食品行业情况和特点,了解本行业当前技术状况,促进企业技术进步和创新。同时加强与大专院校及专业部门的合作,为公司提供必要的检测、检验设备。公司与江南大学签订产学研合作协议,成为江南

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篇四 :企业经营情况及财务简要分析总结

冉晶照明20xx年x月—5月财务分析

一、利润分析:

(一)利润额增减变动水平分析

⑴净利润分析:

公司本期实现净利润-55,145.71元,

净利润下降原因:一是由于从杨庄集分厂搬入新厂各项期间费用和成本都比以前增大,管理费用69,284.30元,营业费用39042.16元,财务费用24,746.24元,二是由于新厂大部分工人都是新招的,车间生产各环节都要重新学习和适应一段时间,这样与同期的生产产量和质量相比有所制约,三是搬入新厂后工人工资、管理及销售人员工资、所租赁的厂房租金等费用与杨庄集分厂前期费用相比有明显的增加,导致产品成本单价也随之增加。

⑵营业利润分析:

销售收入实现情况,4月份为84,068元,5月份为354,038.40元,本期共实现收入438,106.40元。搬入新厂后销售情况比前期销售有很大的增长。

销售成本情况,4月份为57,361.97元,主营业务成本率68.23%。5月份为302,817.44元,主营业务成本率85.53%,本期主营业务成本360,179.41元,主营业务成本率82.21%,搬入新厂后主营业务成本率与前期相比明显的增大。这取决于销售政策变化。

⑶产品销售毛利分析:

4月份营业利润26706.03元,主营业务毛利率31.77%,5月份营业利润51220.96元,主营业务毛利率14.47%,本期营业利润77926.99,主营业务毛利

率17.79%,主营业务毛利率与前期相比明显较少。

(二)费用详细情况分析

1、管理费用

本期管理费用发生额共计69284.30元,全部为当期费用。其中招待费

16034.00元,小车加油3732.00元,办公费用2489.30元,通讯费700.00元,交税金1000.00元,工资34700.00元(不包括5月份管理人员,未发),差旅费6110.00元,计提应分摊的租金2146.00元,其他费用2373.00元

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篇五 :公司经营情况说明

经营情况说明

一.基本情况:

洛格灯饰是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于20xx年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为:湖北恩市凤凰城限高线金家坝子1栋201室,经营范围为:以自有资金对灯具进行投资及策划(法律法规允许的项目)注册资金为人民币22万元,法定代表人:黄丽。

企业现有员工7人,平均年龄22以上岁,其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员3人,不包括兼职电工及装饰公司设计师(数名)。

二.经营情况:

1、 主营业务:

主营业务为灯具项目投资与生产,包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯,工程灯,商业灯等产品,企业现主要项目投资与经营,产品主要销售给恩施州8各县及101个乡镇以批发形式为主,目前有宣恩,利川,来风,及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货42家,,装饰公司在恩施大小均为170多家,现有20家装饰公司与我们合作,预计20xx年发展到40家以上,另外我们还和建材有合作关系如:木材,地板,油漆。墙纸,等等。并由加工企业制造成终端产品包括:led水晶灯,羊皮灯,欧式灯,现代蜡烛灯,中国 1

风系列家具照明及led灯饰系列,可定做特殊灯具,大型工程灯。

2、 行业展望:

目前从国际市场看,灯具可供量相对稳定,贸易变化不大,但是随着世界范围内环保意识增强和可持续发展战略的实施,限制和禁止灯具出口过的国家日益增多,从长远看,国际灯饰市场供应会趋紧。

从国内产销现状看,灯具消费增长速度加快,供需矛盾日益尖锐。进入80---90年代后,灯具供应量呈下降趋势,但消费却增长很快,弥补市场缺口主要靠进口,且进口量逐年增大;从消费结构看,主要集中在建筑、装饰、家具制造、,约占需求总量的75%左右;从国内产销发展趋势看,随着经济发展和人们生活水平提高,以及加工产业、产业结构优化调整,灯具需求将不断增长,市场缺口会进一步扩大;从恩施市场随着房地产行业发展来看灯具市场目前至少还有十年可造性。

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篇六 :集团公司20xx年上半年经营情况分析报告

集团公司20XX年上半年经营情况分析报告

今年上半年,集团公司在县委、县政府的正确领导下,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路,加大项目投资,拓展服务范围,降低生产成本,进一步提高经济效益,全面提升集团公司核心竞争力。目前,集团公司已发展成为固定资产 亿元,员工近四千人,集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力,基本实现了“双过半”的既定目标。

第一、房地产业经营情况

(一)、开工、竣工、投资情况:20XX年上半年完成总投资1.55亿元。施工面积56万平方米,主体结构工程总施工量:94928m2(其中固始工程:68928m2;信阳工程:26100m2);上半年新开工工程2栋,约2.5万平方。完成湖畔春天二组团S33、S35等24栋楼盘工程交工工作;完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作;基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作;完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院1#楼等10栋楼盘的主体封顶;上半年应支付工程款8804.52万元,已完成工程款支付6139.92万元(2-6月),还剩余工程款2664.6万元未支付。

(二)、房产销售情况: 20XX年上半年经营完成情况:20XX年上半年销售收入目标为22485万元(全年任务为5亿元),实际销售签约金额为14395万元,完成上半年目标任务的64%,累计完成全年目标任务的29% 。完成签约套数374套,面积44733平米。20XX年全年回款任务为5亿元,上半年目标为22562万元,实际回款金额为,20677万元,完成目标任务的91.6%,累计完成全年目标任务的41.3% 其中现金回款11456万,按揭到帐9220万元。营销费用率完成情况。1-6月份合计各项目应结佣金为206万元,1-6月份合计宣传推广费用为144万元,即营销费用合计为350万元,占销售收入的2.43%,未超过2.5%,完成任务。销售形势惨淡。

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篇七 :公司经营情况通报

福建莆田xx连锁商贸有限公司 关于20xx年8月份经营情况督查通报

各连锁店:

7月份公司经营部组织人员通过现场调查、查阅资料等方式对各连锁店的经营管理、安全管理、服务规范等情况进行了检查考评,现将相关情况通报如下:

一、基本情况

1、各连锁店主要销售任务完成情况:

公司经营情况通报

本月销售金额364.39万元,同比300.08万元增长21.43%,环比367.29万元下降0.79%,完成任务进度的88.66%。其中:非烟销售金额10.02万元,完成任务进度的225.17%,同比3.11万元增长222.19%,环比5.08万元增长97.24%。

2、公司卷烟销售情况表

公司经营情况通报

公司经营情况通报

本月卷烟销售数量257.08件,同比增长4.14%,除省外一类烟、上海一类烟、七匹狼(大通仙)及四类烟销售有所增长外,其它销售指标均同比下降。

1-7月份,累计销售金额3249.67万元,同比3174.74万元增长2.36%。其中:卷烟销售金额3171.80万元,同比3152.18万元下降0.62%;上半年卷烟销售情况受宏观经济不景气及政策调整影响,卷烟销售呈现下降趋势,其中省内一类烟下降较多。公司结合自身经营情况,加大绩效考核力度,全力推进非烟经营,上半年非烟销售金额为77.87万元,同比22.56万元增长245.17%。增长势头良好。

3、进一步推进绩效考评工作,有效提升工作成效。

通过推行连锁店绩效考评工作,及时发现连锁店经营管理过程中存在的不足之处,逐步强化员工的绩效考评意识、团队合作意识及竞争意识,激发了员工的工作热情,大大提高了工作质量和经营业绩。

二、存在问题

通过电话查岗、现场盘点、查阅台帐等方式,仔细督查,发现存在以下问题:

1、南大店营业员xxx同志20xx年7月18日违反考勤管理规定, 上班期间在与无关人员闲谈、吃零食时间达1小时18分钟。

2、通过督查各连锁店5-6月份固定电话使用情况,发现普遍存在营业员值班时间因私长时间占用值班电话现象。

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篇八 :建筑业企业季度生产经营情况简析范文

**县一季度建筑业企业生产经营情况简析

一季度,我县资质等级以上建筑业企业完成建筑业总产值8012.2万元,同比增长23%。建筑业企业生产在保持平稳增长,劳动生产率有所提高,但企业施工任务不足,经济效益总体水平较低。

一、存在问题

1、签订的合同额减少。一季度,我县签订合同额8370.2万元,比去年同期减少17.54%。其中,上年结转签合同额4162.5万元,比上年同期减少38.38%;本年新签合同额4207.7万元,比去年同期增加23.89%。

2、房屋建筑面积减少。一季度,我县房屋建筑施工面积45316平方米,比去年同期减少64.12%。其中,本年新开工面积32822平方米,实行投标承包面积28951平方米,分别比去年同期减少61.46%和76.71平方米。

3、劳动生产率平均人数减少。一季度,我县计算劳动生产率平均人数1042人,期末从业人数1348人,分别比去年同期减少66.06%和56.66%。

4、竣工产值出现“0”数据。一季度,受气候影响,我县建筑业无竣工产值,去年同期,我县建筑业竣工产值1718万元。

5、建筑业企业利润总额锐减。一季度,我县建筑业企业实现利润总额99.6万元,比去年同期减少66.47%。

二、对策建议

1、严格实行建筑行业企业的市场准入和资质审批、认定制度。加强对建筑业施工队伍管理,建立行之有效的动态管理机制;严格控制新增企业,使建筑队伍能够随建筑市场的需要,保持在一个合理的规模。

2、加强建筑市场秩序的规范管理。严格审核工程勘察、设计、施工、监理等单位承包文件及资质证件后方可颁发施工许可证;规范施工企业管理,抓好建设职业技能岗位培训;加大建筑执法的工作力度,狠抓工程建设全过程质量安全监管,严格执行法定建设程序和工程建设强制标准,实行建筑工程质量终生负责制,并全面推行工程监理制度,发挥工程监理作用。

3、深化建设领域清欠工作。严格落实施工许可审核、施工合同备案审查、在建项目资金监控、工程竣工验收备案等制度,大力推行保障金制度,落实好长效工作机制,从源头上防止新的拖欠。

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