内 部 审 核 会 议 记 录
编号:CD/JLQR-034 NO:01
内 部 审 核 会 议 记 录
编号:CD/JLQR-034 NO:02
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内审首次会议记录
会议时间:20##-10-13 上午9:00
主持人:张丽蓉
与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员
会议内容记要:
1. 与会者签到
2. 会议由审核组长主持,宣布会议开始
3. 组长明确审核的目的
4. 组长明确审核的范围
5. 组长明确审核的依据
6. 组长介绍审核人员的分工
7. 组长请大家确认审核的日程安排
8. 组长强调审核人员客观、公正的原则
9. 组长介绍审核的方法和程序
审核的基本原则是抽样
审核方法:提问、观察、记录、确认
不合格项的记录和确认方法
如何正确对待不合格项
10. 澄清各部门的疑问
内审首次会议的发言稿
各位好!
20##年的第一次内审会议现在开始。
首先非常感谢公司领导的大力支持和各位成员极积配合,使得内审活动按计划如期开展。
审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥
第二组:张丽蓉、刘连平、梁其文
审核目的:评价质量体系符合审核准则的程度和有效性,确保质量体系的有效运行
审核范围:与质量活动有关的各部门及场所
审核准则:1、ISO9001:2008标准 2、质量体系文件 3、适用的法律法规 4\顾客投诉 5、有关合同
审核日期:20##年10月14日
审核的方式:审核采用的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈;
大家都知道抽样即存在一定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;希望大家理解,希望抱着“有则改之,无则加免”的心态接受所形成的审核发现的结果。
不符合项的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合、一般不符合、观察项
严重不符合:系统性或区域性失效
一般不符合:偶然、孤立的片面的
观察项:缺乏足够的证据,有发展成不符合项的趋势
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ZG-8.1.2 上海天地海设计印刷有限公司会议记录用纸
内审末次会议记录
会议时间:20##年6月2日 17:00—17:30
会议地点:工厂会议室
参加人员:总经理(管理者代表)
公司质量管理体系涵盖的所有部门中层以上干部,全体内审员
会议主持: 总经理: 徐弘(管理者代表) 记录:吴金炎
内审组组长: 吴金炎
内审组成员:刘树武 钱 欣 周磊磊 眭锁金 徐国华
顾 亮 王复昌 卢陈玺
会议记录:
一.内审组长主持会议,进一步明确本次内部质量体系审核目的。
这是公司自ISO9001:2008质量管理体系转版运行的第一次内审,其目的对本企业实施的质量管理体系全面审核,以确认是否符合ISO9001:2008标准的要求,运行是否持续有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否符合ISO9001:2008质量管理体系的认证条件。是否具备迎接外审认证的条件。
本次审核经过各部门同事协作、配合.一天的内审工作从中感到我们找回了一样关于企业生存和发展的关键东西――执行力。最高管理者专注的焦点,以身作则。尤其是总经理在执行上“严于律己”亲力亲为,很好的处理了内审实施的制定与执行力的关系。
内审员向受审核部门经理说明审核观察结果。从审核过程来看,在审核中发现2项不合格项,2项均为一般不合格项,不合格项分别发生在技质部、、市场部。
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20xx年内部审核首次会议记录
记录人:XXX
时 间:2012.11.12
.地 点:环保大厦三楼会议室
主持人:XXX
参加人:XXX、XXX,技术负责人、质量负责人、各科室主任 会议内容:
1、会议由审核组组长XXX主持
2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。
3、审核组组长宣读此次内审的目的:
通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。
4、审核组组长宣读此次内审的范围:
本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则19个要素、75条、180款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·
5、审核组组长宣读此次内审的依据:
1)《20xx年民权县环境监测站质量保证计划》;
2)《实验室资质认定评审准则》;
3) 民权县环境监测站质量体系文件。
4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。
6、审核组组长介绍审核人员的分工:
第一组 XXX、XXX:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核 第二组 XXX、XXX:负责对实验室、办公室的审核
7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:
20xx年11月12日12月3日结束。
8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。
9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。
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20xx年内审会议纪要
时 间: 二OO六年x月x日
地 点: 北京家禽育种有限公司总部会议室
参加人员: 苏总 郭总 内审小组 部门经理、副经理
纪 录: 刘煜
根据根据20xx年x月x日至29日公司开展的ISO内审工作,管理者代表郭怀顺主持召开了本次内审会,对本次内审进行总结。
一、 内审组长邢爱科汇报本次内审情况
在公司遭遇了近两年的困难时期后,一度中断的ISO内审工作在郭总的大力倡导下于今年恢复了。各内审员本着认真负责的态度对公司各部门进行全面审核,共发现11个不符合项。这些不符合项主要集中在4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写)。希望本次内审工作结束后,各部门要重视这两项工作的规范化。
二、 内审小组各成员汇报内审中发现的具体问题
1.彭海伶:密云内审有1项不符合项—4.2.3(文件审批手续); 陕西内审有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和BPBC-QP-07(温度要求);平谷生产部有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和
4.2.4(质量纪录控制);顺义生产部有2项不符合项—4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写);保健中心有2项不符合项—
4.2.3(文件审批手续)和4.2.4(质量纪录填写);销售部有1项不符合项(质量纪录填写)。人事行政部有1项—7.4.1纪录与实际采购不符。
2.罗平涛:总结出五项值得注意的地方。(1)保健中心的化验报 告没有结论,以后应该填写结论;(2)疫苗交接应有三级文件详细记录,便于以后质量追踪、控制;(3)孵化厅入孵时发现有不配套的情况一定要打报告,有±1%的主产品转副产品情况也应该打报告;(4)为防止某一鸡群中混入其他品系的种鸡,孵化厅和鸡场应该进行检查并建立三级文件。孵化厅要对每批鸡每月抽样500只进行检查,鸡场应该利用作防疫的机会(24周和38周)对每批鸡进行检查。检查要
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DLLHXFAQJSYXGS/ZL03-08-2010
会议记录表
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DLLHXFAQJSYXGS/ZL03-09-2010
( 质量体系内审首次会议)记录(附页)
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