篇一 :整改报告模板(实验室资质认定)

实验室资质认定复评审现场审查 编制人:

审核人:

签发人:

单位名称: 整 改 报 告

年 月 日

xx省质量技术监督局认证评审处下发《xxxxxx通知》,由×××等人组成认证评审组,于××××年×月×至×日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我单位进行现场考核评审。经过三天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备开展检测工作的基本承检能力。评审结论为基本符合。

评审过程中,评审组对公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不符合准则要求的方面给予了明示。我单位全体员工充分认识到我们的所为,有一些方面不符合实验室资质认定评审准则的要求,这次评审组给我们明示后,我们全员努力,对于评审组提出的不符合项/基本符合项进行了认真纠正,同时提出了纠正措施,并认真落实,使之行之有效。现整改工作已基本完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人。

现场复评审一结束,我公司即于×月×日召开公司全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人,同时明确整改完成期限。×月×日公司又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。

根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的×个基本符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:

基本符合项整改:

1、需整改章条号:4.3

问题表述:质量手册与程序文件的发放编号均为“×××-×××-??”,两者相互混淆。

…… …… 余下全文

篇二 :实验室资质认定整改报告

资质认定评审整改报告

编写人:

审核人:

签发人:

贵阳市金关站机动车尾气检测有限公司

    二○##年八月十一日


实验室资质认定评审整改报告

根据我单位的申请,实验室资质认定评审组受贵州省质量技术监督局的委派,于20##年7月2日对我单位进行了资质认定(计量认证)评审。评审组对我单位存在不足提出11项整改要求,针对整改要求我单位具体完成情况如下:

一.问题描述

1.无实验室最高管理者,技术管理者,质量主管及各部门主管应有任命文件。

2.文件审核、批准、发放、保管物记录,没有设备维护和保养记录。

3.人员培训计划和记录簿规范。

4.人员档案内容不完整,缺少人员合同、培训记录。

5.一名申请授权签字人为技师,不符合要求。

6.未进行标准查新。

7.设备档案内容不全。

8.无期间核查计划、程序和方法。

9.无质量控制计划和记录。

10.序列号与程序文件规定不一致。

11.检测所用标准不完整。

二.整改措施

1. 按照《实验室资质认定评审准则》要求补充最高管理者、技术负责人、质量负责人等核心人员的任命书。

2. 按照《作业指导书》中规定对设备维护和保养记录进行完善及补充。

3. 按照《质量手册》中要求对人员培训计划和记录进行规范整理。

4. 对人员合同及培训记录不缺少部分进行补充,完善。

5. 按要求对不符合职称要求的授权签字人进行取消。

6. 按要求到省质量技术监督局信息中心对尾气检测现行使用的国家及行业标准进行查新。

7. 按照《质量手册》在两次检定周期之间对设备进行期间核查,并作出记录。

8. 要求设备管理员健全设备档案。

9. 规范管理评审和内审记录。

10. 因报告单编号为环保系统统一规定,故将《作业指导书》中报告单编号规定进行修改。

11. 联系设备所使用的软件厂家,要求对检测报告中尾气检测方法进行完善。

…… …… 余下全文

篇三 :实验室资质认定整改报告

实验室资质认定

(计量认证)

复查评审整改报告

编写人: XXX

审核人: XXX

签发人: XXX

抚顺县疾病预防控制中心 二〇一三年X月XX日

抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告

省计量认证评审组:

根据我中心的申请,依据[2012]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于20xx年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。

评审组认为我中心的管理体系文件完整,能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件,在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效,具备了申请的4 类 62 个参数的检测能力,同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人,1名技术负责人,考核合格,同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》,认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。

评审结束后,对评审中发现的不足,我中心领导非常重视,组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析,并制定了整改措施,并在规定的时间内,完成了整改工作。现将结果汇报如下:

1. 针对“实验室不能提供按GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法,进行二级水验收的证明(基本符合4.5)”的整改。

(1)原因分析

实验室基础管理薄弱,检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。

(2)纠正/纠正措施

①组织有关人员对方法标准进行学习;

②建立实验用水验收相关文件,并进行验收。

(3)整改证明材料

①实验用水验收记录表格。附件1-1;

②实验用水验收记录复印件。附件1-2;

③实验用水检测记录(二级水)。附件1-3。

2. 针对“20xx年度的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。(基本符合4.11)”的整改。

(1)原因分析

①对管理体系文件的学习、认识和理解不够;

…… …… 余下全文

篇四 :资质认定实验室现场检查整改报告

资质认定实验室专项监督现场检查整改报告

编写人:范连伟

审核人:关中云

签发人:张东文

界首市疾病预防控制中心

二○##年九月十二日

资质认定实验室专项监督现场检查整改报告

按照阜质函[2013]57号:关于开展20##年度全市资质认定实验室专项监督检查工作的通知文件精神,我中心及时上报了资质认定专项监督检查实验室自查表,安徽省质量技术监督总局组织专家组于20##年9月5日对我中心进行了资质认定实验室专项监督现场检查工作,专家组通过走、查、看、问等方式对我中心的质量体系运行情况进行评审,实验室能提供法人地位证明文件及资质认定证书原件及附表,质量记录及技术记录齐全,通过为期一天现场检查专家组认为中心基本符合实验室资质认定评审准则各项要求。同时检查过程中专家组针对我中心质量体系不足之处提出建议,并限期整改,对我工作人员进行耐心指导。通过这次专项监督现场检查,使我们有机会与专家近距离学习受益匪浅,对完善我中心质量体系提高工作人员工作能力有很大帮助。现就我中心存在问题所进行的整改汇报如下:

一、问题表述

1、编号为JⅡ20130731206报告中检测依据GB/T5750-2006使用不正确,检验结果不应按产品标准进行判定。

2、编号为D20130426-009报告原始记录滴定体积有效位数不正确。

3、合同评审无检测项目、检测依据标准及报告完成时间。

4、监督记录未体现对人员、检验过程的监督。

二、整改措施

1、报告编制人、检验人员等相关人员集中学习专家组反馈意见,按照要求对现有报告模版进行改版,做到检测依据引用具体明了,检验结果评价符合准则要求及中心实际情况,上报一份改版后报告。

2、组织检验科全体人员学习玻璃器皿正确使用及数据读取和书写规范化要求,并要求D20130426-009项目负责人对报告原始记录中存在的问题进行整改。

3、中心组织相关监测科室负责人及技术骨干学习合同评审要求、覆盖范围。

…… …… 余下全文

篇五 :实验室资质认定评审整改报告

资质认定评审整改报告

编写人: ***** 

审核人: ***** 

签发人: ***** 

************************

***年**月****日


资质认定评审整改报告

  ***************4人组成认证评审组,于***年**月**至****日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我公司进行现场考核评审。经过两天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,能够承担第三方公正性检验工作。

评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对我公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对我公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

经过努力,我公司对管理体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行了整改,现已基本整改完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人。

首次评审一结束,我公司即***********日召开全体人员会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到具体责任人。

二、集中精力,认真梳理,确保每一项整改都按时保质完成。

根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪,对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的*****个基本符合项、1个不符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定,并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:

基本符合项整改:

1、需整改章条号:4.3

问题表述:文件发放记录中缺少对***********等标准的发放记录。

原因分析:对评审准则和管理体系文件学习不到位,未能正确理解文件控制要求。

…… …… 余下全文

篇六 :实验室资质认定评审整改报告 模板

(此页为红头文件)

****﹝2009﹞**号

********************检验测试中心关于

报送实验室资质认定复评审现场审查整改材料的报告

****省质量技术监督局认证处:

根据****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的统一安排和

部署,评审组于20xx年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认

定复评审的现场审查。现我中心已完成相关整改工作,按照有关规

定要求,上报整改报告,请予审查。

附件:实验室资质认定复评审现场审查整改报告

二○○九年十月二十六日

主题词: 复评审 整改 报告

********************检验测试中心 20xx年10月26日印发

实验室资质认定复评审现场审查

编制人:

审核人:

签发人:

整 改 报 告 ******************检验测试中心 20xx年10月26日 2

按照****省质量技术监督局计量认证评审任务通知书的安排部署,由*************中心高级工程师******为评审组长的3位专家组成的评审组,依据《实验室资质认定评审准则》,于20xx年9月24-26日对我中心进行了实验室资质认定复查评审的现场审查。经过三天的评审,评审组认为中心基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,已具备申请承检的7大类33个种类384个项目参数范围内的检测能力,评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对中心几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对中心质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

经过努力,中心对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善,现已基本整改完成,特报告如下。

一、强化责任,任务到人。

…… …… 余下全文

篇七 :实验室资质认定复评审整改报告

实验室资质认定(复)评审整改报告

编制人: 审核人: 批准人:

**********公司

二0一二年五月十六日

观察员

评审组长:

目 录

一、评审情况…………………………………………………………………………………(1)

二、整改项描述………………………………………………………………………………(2)

三、整改情况及整改措施……………………………………………………………………(2)

四、整改完成情况……………………………………………………………………………(8)

五、整改措施及完成情况列表………………………………………………………………(11)

附件1: 4.1.5 试验室防止商业贿赂措施 ………………………………………(14) 附件2: 4.1.10 2012试验室质量监督计划………………………………………(17) 附件3: 4.5 服务方评价表 ……………………………………………………(19) 附件4: 4.7 申诉和投诉处理单 ………………………………………………(26) 附件5: 4.9 设备使用记录 ……………………………………………………(29) 附件6: 5.2.3第2格 试验室添置了急救箱 ……………………………………(34) 附件7: 5.2.3第3格 水质试验室安装了洗眼器 ………………………………(36) 附件8: 5.3.3 文件发放登记表 ………………………………………………(39) 附件9: 5.4.2第1格 干燥箱贴上了停用标识 …………………………………(41) 附件10: 5.7.1 20xx年试验室质控计划 ………………………………………(43) 附件11: 5.8.1 2012—010报告中的“pH”,

…… …… 余下全文

篇八 :实验室资质认定整改报告(模版)

资质认定评审整改报告

编写人:XXX

审核人:XXX

签发人:XXX

XX市XX县环境保护监测站

    二○##年X月X日


       资质认定评审整改报告

根据我单位的申请,实验室资质认定XX评审组受国家认监委(XX省质量技术监督局)的委派,依据国家认监委认实涵[2011]XX号(或XX省质量技术监督局现场评审通知书XXXX-XX号)和《实验室资质认定评审准则》,于XXXX年X月XX至XX日对我单位进行了资质认定(计量认证)评审(或复评审)。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行现场查看、对检测人员进行了提问、理论考试、实际操作和召开座谈会等形式的考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了资质认定所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合《实验室资质认定评审准则》的相关要求。对照“评审准则”的要求评审组认为我单位还存在不足的有8项(基本符合5项、不符合项2项和缺此项1项)。

(一)问题表述

1、手册中未规定核查人员的职责;

2、日常质量监督记录不完善;

3、《记录管理程序》中未对管理记录作相应规定;

4、无期间核查原始记录;

5、未制定仪器设备校准/或检定(验证)、确认的总体要求;

6、体系文件中未明确客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求;

7、未开展实验室间比对;

8、未开展一个样品不同特性结果的相关性分析。

(二)整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在的科室提出具体的整改措施,并经我单位质量管理体系内审组审查同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:

…… …… 余下全文