篇一 :标准审计报告模板

ABC股份有限公司

X年度

审计报告


    

        


审计报告

ABC股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括20X2年12月31日的合并及公司资产负债表,20X2年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,ABC公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了ABC公司20X2年12月31日的合并及公司财务状况以及20X2年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

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篇二 :审计报告封面格式

关于印发《审核报告》文书格式标准的通知

各工程造价咨询有限公司:

为进一步加强我校基建工程审计质量控制,提高基建工程审计工作质量,经校领导同意,统一规范我校基建工程《审核报告》文书格式,审核报告封面格式统一,不得更改;审核报告要求一式六份。现将审核报告格式制作印发,请执行。

特此通知。

井冈山大学审计处

20xx年x月x日

《审核报告》格式及行文规则:

一、封面(表1附后)。

“井大审价字[****]**号”由审计处提供。“工程名称”由造价咨询机构填写审核的工程项目名称,字体不限。“存档编号”为造价咨询机构的审核报告编号。

二、 审核报告应包含内容:

(一)审核报告

1、工程概况 2、审核范围、内容 3、审核过程、依据 4、审核结果(表格式见表2) 5、其它事项 6、审核单位负责人签名(盖章) 7、注册造价工程师签名(盖章)

(二)基建工程造价审核定案表(见表3)

(三)基建工程预决(结)算表、价差汇总表、取费表

表1:审计报告封面格式

井冈山大学 咨询单位:

存档编号:

报告时间:

单位地址:

联系电话:井大审价字[****]**号 (工程名称) 工程 结 算 审 核 报 告年月日

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篇三 :审计报告封皮

承德明洋房地产开发有限公司

审 计 报 告

审计·税务·评估·验资·造价·咨询 Audit. Tax. Assessment. Verification. Cost consulting.

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篇四 :审计报告封皮-

审计报告封皮

中审会计师事务所有限公司 China Audit Certified Public Accountants ltd

审 计 报 告

Audit Report

ABC

服务有限公司

20xx年度财务报表审计

中国·北京

CHINA.BEIJING

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篇五 :审计封面模板

效益审计报告

(XXXX年度)

接审公司: XXXXXX有限公司

审计期间: XXXX年XX月至XX月 报告时间: XXXX年XX月XX日 审计人员: XXX XXX

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篇六 :审计报告格式及说明

附件

⒈《审计报告》格式及说明:

⑴《审计报告》封面格式标准

(审计机关名称)

审计报

xxxx年第xx号

      被审计单位:xxxxxx

          xxxxxxxxxxxxxxxx

                xxxxxxxxxxxx

⑵《审计报告》封面规格图示

审计报告格式及说明

⑶审计报告内文格式

     

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

    x、xxxxx

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

    (省略)

    xx、xxxxx

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

                           审计机关(盖章)

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篇七 :专项审计报告封面2

审 计 报 告 吉专审字[2014]第号

会计师事务所有限公司

中 国 长 春 传 真:

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篇八 :审计报告模板

JLHK审计报告

(目录)

        一、  JLHK公司概况

        二、  审计发现问题汇报

                一)、财务方面存在的问题

                二)、物流程序方面存在的问题

        三、对HK现有财务人员的评价

        四、整改措施

        五、整改建议

        六、办事处调查需要反映的问题

        七、对HK大药房经营状况的评价及建议

        八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议

        九、其他建议

JLHK审计报告

公司领导:

        ***集团审计部HK审计组于20##年*月*日——20##年*月*日对JLHK公司进行了全面审计,经过审计,我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范,总体工作质量低下,财务对公司的业务失去控制,并严重地影响到HK公司正常业务的开展。究其原因,与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。现将审计的情况汇报如下:

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