篇一 :预算编制报告

四川开元工程项目管理咨询有限公司

川开元咨字(2010)022号

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万科金色海蓉二期总包工程

预算审核报告

成都一航万科滨江房地产开发有限公司:

我公司接受贵公司委托,于20xx年12月6日到20xx年1月

15日对金色海蓉二期总包工程预算进行了编制。委托人的责任是提供该工程相关的资料并对其真实性负责。我们的责任是对该工程预算客观、真实、合法发表审核意见。现将编制情况报告如下:

一、工程概况:

成都一航万科滨江房地产开发有限公司负责建设的金色海蓉二

期总包工程建筑项目,系新建工程,属于房地产开发项目,建筑面积73437.24m2,工程设计为成都华宇建筑设计有限公司。

成都一航万科滨江房地产开发有限公司负责建设的金色海蓉二期

工程地下两层为车库,地上2#-4#楼一层为架空层,二层以上为住宅。

基 础:钢筋砼筏板及独立柱基。

主 体:框剪结构,非承重空心砖墙体。

楼地面:水泥砂浆找平层。

天棚:清水模板刮腻子两遍。

内墙面:客厅、卧室20mm水泥混合砂浆抹灰,刮腻子两遍;厨房40厚水泥砂浆找平拉毛;住宅卫生间20厚水泥砂浆;

外墙:涂料墙面20mm厚水泥砂浆找平层,每立方米混合砂浆内掺0.9公斤杜拉斯纤维;石材墙面20mm厚水泥砂浆找平层,每立方米混合砂浆内掺0.9公斤杜拉斯纤维(外墙涂料、石材及外墙腻子分包);

部分外墙20mm无机保温砂浆墙面;

电气工程:包括强电系统、弱电预留预埋,消防系统预留预埋;强电系统主线为铜芯电力电缆,支线采用铜芯导线暗敷.

管道工程:室内给水支管水表后采用冷热水型PPR冷热水管,排水管采用UPVC塑料排水管。

二、预算编制的原则、依据和方法:

(一)预算编制的原则

本次预算编制,我们遵循“客观、公正、公平、合理”的原则,既依据委托方所提供的资料和要求,合理确定工程造价。

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篇二 :预算编制报告模板

横琴口岸及综合交通枢纽过渡期通关设施项目

配套单体工程地基基础检测费

预 算 价

预算价(小写):420610元                                   

(大写):肆拾贰万零陆佰壹拾                           

工程造价                          法定代表人

咨询单位:                        或其授权人:                

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篇三 :预算编制的报告

咨 询 单 位 全 称

[2013]第***号

关于******工程

预算编制的报告

***(主送单位): (报告书正文)我们接受贵(委托方简称)的委托,对由(建设单位名称)负责建设的(建设工程名称)预算进行了编制。(建设单位名称)的责任是提供真实、合法、完整的编制资料,我们的责任是对该工程的预算进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的施工图纸、…………等资料,并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制情况报告如下:

一、基本情况

该工程由(建设单位名称)负责建设,由(设计单位名称)负责施工图设计,资金由 。工程建设地点 。…………

二、预算编制依据

1.建设单位提供的由***设计院设计的***工程的施工图纸、……等;

2.建设单位提供的***;

3.《***建筑工程预算定额》、《***安装工程预算定额》、《***建设工程施工取费定额》、《***工程建设其他费用定额》、……

4.……

三、预算编制原则及办法

1.工程量:根据建设单位提供的施工图纸计算;

2.材料信息价根据《**市建设工程造价信息》20xx年第*期计算;

3.取费标准:本工程按相应工程**类中值取费,施工组织措施费按中值取费(不计缩短工期增加费),税金按**计取,规费取**;

4.……

四、有关事项说明

1.

2.

3.

4.……

五、其他需要说明的问题

1.……

六、结论或建议

附件:1、预算造价汇总表

2、预算书

**咨询单位(公章)

年 月 日

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篇四 :XX部门20xx年部门预算编报说明

附件1:

XX部门20xx年部门预算编报说明

一、部门概况

包括纳入部门预算管理的单位情况,人员编制、实有人数、离退休人数等情况;部门的主要工作职责等。

二、部门年度(或中长期)工作重点

反映省委、省政府或部门确定的部门年度(或中长期)工作重点、工作目标等。

三、收支预算安排情况

(一)财政拨款收支预算安排情况

反映部门公共财政预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支预算情况。收入部分重点对中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入预测情况进行说明;支出部分重点对项目支出安排情况进行说明。

(二)财务收支预算安排情况

反映部门财务收支预算情况。收入部分重点对事业收入、经营收入、其他收入等异动情况进行说明;支出部分重点对使用非财政性资金安排的项目支出进行说明。

四、其他需要说明的事项

如:非税收入征收预计数异动情况;政府采购预算、新增资产配置预算等需要特别说明的问题;对市县转移支付预算安排情况等。

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篇五 :预算编制报告

· 报 告 ·

关于婺城区20xx年度农村联网公路工程(兰贺线-下徐)的

预算编制报告

金华市江南资产经营有限公司:

受贵单位委托,并根据委托书的要求,本公司对婺城区20xx年度农村联网公路工程(兰贺线-下徐)预算进行了编制,我们的编制工作是按照国家基本建设有关法规、建设工程预算定额及后列编制依据进行的,对编制报告的合规性及编制结果与编制依据的一致性负责。现将编制情况报告如下:

一、工程概况

工程地点:金华市婺城区

工程名称:婺城区20xx年度农村联网公路工程(兰贺线-下徐)

工程概况:本工程主要内容为路基、路面、交通安全设施、防护工程等。

二、编制依据

1、定额依据

(1) 交通运输部《公路基本建设工程概算预算编制办法》(JTG B07-2007);

(2)交通运输部《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)、交通运输部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-02-2007);

(3)交通运输部2011 年第 83 号文发布的《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》;

(4)浙江省交通运输厅浙交[2012]88号文公布的《关于调整我省公路工程概算预算人工费单价的通知》以及浙江省交通运输厅补充规定等;

(5)浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]1号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算编制工作的通知》;

(6)浙江省交通厅工程造价管理站浙交造价[2014]2号文公布的《关于进一步规范交通建设工程量清单预算第100章总则部分费用计列内容和标准的指导意见》;

2、 浙江省交通厅工程造价管理站《质监与造价(材料价格专辑)》(20xx年第三期,总第122期)公布的金华市钢材、水泥材料信息价,《质监与造价(材料价格专辑)》(20xx年第一期;

3、甲方提供的设计图。

三、编制说明

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篇六 :财务预算报告模板

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

(二)投资预算。

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篇七 :预算编制报告模板

********公司

报告号

****工程

预算报告告

****学校

*********套话

一、 工程项目建设概况

工程名称:教研综合楼工程

工程地点:*********

建设单位:*******

工程概况及规模:本工程共五层,总高18.9米,建筑占地面积:420.37平方米,总建筑面积:2125.18平方米,框架结构,桩基础,加气混凝土砌块墙,水磨石地面,乳胶漆墙面,外墙面砖饰面,砖砌排水沟,塑钢窗,成品套装门,水电防雷及消防工程等。

二、 编制依据

1、 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》(2004)及相关定额及配套文件。

2、****资料

3、*****

4、*****

三、其他计价说明

1, 外运3km

2、二次搬运未计算

3、固定式基础(带配重)一座,机械安拆,自升式塔式起重机安拆400kn.m以内一台次。

4、FM乙1521暂按1200元/樘,M3430暂按1500元/樘,M1521暂按850元/樘、、、、、、水电安装及消防工程暂按150元/m2列入本工程其他项目中的专业工程暂估价中,以上部分为包干价只记取税金。

5、除去甲方提供的材料价格外,其余材料价格按*****经济信息执行,其余未涉及部分按定额基价执行。

6、人工工资调整说明。

7、安全文明施工费用说明。

四、编制范围内工程预算造价为:2599117.38元

五、其他事项

1,******

2,******

******

附件

1、 工程量清单组价

2、 材料价格表

3、 公司资质及相关人员资质

编制人:

复核人:

*****公司

日期:

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篇八 :财务预算报告

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年度内企业人工成本支出 1

情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

(二)投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况,对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

…… …… 余下全文