篇一 :关于申请退税的报告

关于申请退税的报告

,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[2013]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司 年 月和 月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳 年 月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。 特此申请

年 月 日

附:完税证两份

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篇二 :申请退税报告

退税申请

东丰县地税局:

我是东丰县宝康医院,20xx年11月 日成立,税务登记证号码为:220421xxxxxx,纳税人编码:xxxxxx,经营范围:医疗等。

1.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营业税的规定,在3年

期免税期到期后,于20xx年4月缴纳20xx年营业税 xxxxxx 元。根据《财政部、国家税务总局关于公布若干废止和失效的营业税规范性文件的通知》(财税[2009]61号)规定,财税[2000]42号文件有关营业税规定自20xx年1月1日起停止执行,即根据20xx年1月1日起施行的《营业税暂行条例》第八条第三款,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税,我医院误缴营业税 元;

2.我医院根据《财政部 国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)文件关于营利性医疗机构房产税的规定,于20xx年6月15日,缴纳房产税 元。而我医院于

20xx年5月31日取得非营利性医疗机构证明,误缴房产税 元。

3.而我医院共误申报纳税 元。

4.现向贵局申请退税,退回误缴税款:营业税为 元,房产税 元。

希望贵局谅解,给予批准!为盼!

东丰县定康医院

二○一一年十一月七日

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篇三 :退税书面申请模板

附件1:退税书面申请模板

关于办理退付20##年1月 12 月增值税的请示

财政部驻北京市财政监察专员办事处:

   我单位是由                    主管                   主办。主要出版       图书      。

     依据《财政部、国家税务总局关于实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》( 财税[2011]92号 ) 文件精神,本单位图书属于增值税先征后退的范围。

     2011年1月―12月,本单位相关的增值税销售额、税金等情况如下:

     经核对会计帐簿、增值税纳税申报表、税收缴款书,相关数据一致。(如数据不一致,说明产生不一致的原因主要是-------)

据此,我们申请退付           年1月―12月增值税。

    

上级主管部门:                申请单位: 

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篇四 :退税申请报告

退税申请报告书

XXX区地方税务局:

本公司XXXXX( 税号:XXXX )于XXXX年XX月XX日,因财务人员疏忽将XXXX年XX月

份的个人所得税报错,导致XXXX年XX月个人所得税款误缴,误缴税款金额为¥12345,我公

司已于XXXX年XX月XX日报送缴纳了正确的个人所得税款,金额为¥2567。

现向贵局申请退税,将我公司误缴的税款给予退款,谢谢!

希望贵局给予批准,为盼!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

20xx年01月17号

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篇五 :退税申请报告

退税申请报告

杭州市下城区国税局:

兹有杭州XXXX有限公司, 税号:330103768XXXXXX。 20xx年销售收入:XXXX元, 20xx年应纳税所得额:XXXX元, 已缴所得税:XXX元。根据国家税收政策,应减免所得税额:XXX元,实际减免所得税额:XXX元,应退税额:XXX元。 特此申请企业所得税退税,申请退税额:XXXX元。望批准!

申请人:杭州XXXX有限公司

日 期:20xx年8月21日

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篇六 :退税申请书面

申 请

开发区国税局:

迪亚赫斯多媒体(北京)有限公司,纳税人识别号:11xxxxxxxxxxxx 。

我公司全年营业收入53640271.12元全年营业成本54667675.86 元全年亏损1027404.74元

20xx年四个季度所得税报表如下:

201101-201103应纳所得税额为:29887.42元 实际缴纳29887.42元 201104-201106应纳所得税额为:0元 实际缴纳0元 201107-201109应纳所得税额为:64331.57元 实际缴纳34444.15元 2011010-201112应纳所得税额为:0元 实际缴纳0元

综合20xx年四个季度的情况,我公司全年亏损1027404.74元,故申请退回20xx年多预交缴纳的企业所得税金额为:64331.57元

迪亚赫斯(北京)多媒体有限公司

20xx年 月 日

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篇七 :退税申请报告

退税申请报告

**********税局:

本公司********************(纳税编码:********)。因20xx年6月7日在申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴申报表时误将该税款所属期错报为20xx年1月01日至20xx年12月31日,申报成功,该笔税款是¥131.96元,已扣款成功(电子税票号:***********)。因报错税款所属期要求申请退回该笔税款¥131.96元。

在20xx年6月8日直接(上门)申报税款所属期为20xx年1月01日至20xx年12月31日,生产、经营所得投资者个人所得税年度汇算清缴,已申报成功,无欠税现象。

税务登记类型:私营合伙企业

开户行:**银行

银行账号:********

特此说明!

******单位名字

2013-7-25

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篇八 :出口退税申请报告

***有限公司

出口退税申请书

国家税务局:

    我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***。贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。***年累计出口***美元,人民币***元。(详见附表)

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

                        **********有限公司

                             ***年**月**日

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