篇一 :财务预算报告模板

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

(二)投资预算。

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篇二 :20xx财务预算报告

成都青山利康药业有限公司

20xx年财务预算报告

公司在总结、分析20xx年经营情况和20xx年经营能力的基础上,结合公司战略发展目标、市场、行业状况及经济发展前景,遵循现行法律、法规和新企业会计准则,本着客观、稳健、谨慎的原则编制20xx年度财务预算。

1、 主要财务目标

20xx年预计主营业务收入12305万元,较20xx年增长29%。 按照公司年度规划布局,年内要重点保证双流项目实现预定建设目标,并加大在销售与研发两方面的投入力度,预计全年实现净利润3700万元,较20xx年增长约12%。

2、 主要产品营销目标

公司基于战略调整的考虑,近几年有目的地收缩普通规格软袋产品销售,20xx年已成功实现由小规格软袋为销售主导向大规格软袋的转型,20xx年公司仍将继续推动大规格产品及其他剂型产品扩张。20xx年1000ml以下普通规格软袋产品预计销售量910万袋,较20xx年下降6%;2000ml以上大规格软袋产品销售量560万袋,较20xx年增长60%;其他品种销售量470万盒,较20xx年增长76%。若产品价格基本保持稳定,全年总发货额预计将达15300万元,较20xx年增长25%,总回款13300万元,较上年增长16%。

前期为解决库房紧张问题,以发货形式向科伦销售公司转移的部分存货将于20xx年陆续确认为收入,导致20xx年实际发货增长率较主营业务收入增长率略低。

此外,销售增长的渐进特点及部分重点客户的实际回款期与发货周期存在的时间差,使回款增长滞后于发货额的增长。

3、 研发目标

20xx年研发工作将继续沿着公司发展战略规划中提出的高科技发展方向,从已有的特色产品、拟发展的重点方向出发,将肾科系列产品和组织工程产品作为突破口,兼顾长、中、短各类不同难度和类型的项目,不断提升企业发展后劲。主要工作将围绕以下几方面展开:

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篇三 :20xx年度财务预算报告

20##年度财务预算报告

各位股东及股东授权代表:

根据20##年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定20##年财务预算指标。下面是公司20##年预算收支情况说明,提请各位股东审议:

一、收入预算

20##年预算收入23105万元,包括:网络疫苗业务销售收入20096万元,集团客户疫苗业务销售收入1200万,诊断试剂盒销售收入1511万,检测服务收入298万。

二、成本预算

20##年按照公司规划,公司将保持经营规模,考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度,预计疫苗生产成本支出7092万万,试剂盒生产成本支出326万,检测服务成本支出265万元,合计7683万元

三、管理费用预算

按照14年的实际支出情况,预计20##年管理费用3403万元,研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要,引进科研人才,扩充技术队伍。营业费用预算4471万,财务费用预算82万。

四、20##年预计完成净利润6361万元。

五、根据公司20##年度预算报表:

企业净资产收益率为29.47%,

资产负债率为32.96%,

资本积累率为28.35%

现提请股东会予以审议。

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篇四 :公司财务决算及下年度预算财务工作报告

公司财务决算及下年度预算财务工作报告

各位代表:

受大会委托,我向大会作财务报告,请审议。

一、200x年度财务决算

200x年是xx公司发展史上的关键一年,在xx集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的xx生产线,xx生产线正式投入生产。全体员工在公司党政班子的带领下,

团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的xx精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利xx.89万元(含xx公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基础。

200x年,公司生产xx.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29;销售xxx.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34;全年完成销售收入xxx.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09;实现利税xx.89万元(含高翔公司),比上年减少782.54万元,降低11.46。

(一)费用完成情况

1、200x年xx单位制造成本xxx.18元,比上年增加29.28元,提高17.44。

成本上升的主要原因:

a、xx平均单价459.89元,比去年同期上升165.99元,升幅达56.48,使每吨xx成本上升22.84元; b、xx单位电耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每吨xx成本上升3.32元; c、xx单位电价0.46元,比去年同期上升0.03元,使每吨xx成本上升3.13元。

分步及各品种xx单位成本完成情况如下:

(1)xx:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17;

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篇五 :财务预算报告模板

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

(二)投资预算。

1.说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况,对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

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篇六 :20XX年度财务预算报告

XXXXXX公司

20XX年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20XX年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。

简要说明20XX年预算情况:

全年预计产、销量_______万吨,比20XX年_______万吨增加了_______万吨;全年平均(不含税)售价_______元/吨,比20XX年售价_______元/吨,增加(或降低)_______元/吨;营业收入  万元,比20XX年_______万元增加_______万元;税前利润_______万元,比20XX年_______万元增加_______万元。

全年预计投资_______万元,其中矿建工程_______万元,地、土建工程_______万元,设备购置_______万元,安装工程_______万元,建管费_______万元。

四、预算具体情况

(一)生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位:万元

2、销售情况

预测分析20XX年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明20XX公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

单位:万元、元/吨

简要说明20XX年预算数与20XX年实际数的增减原因

4、销售、管理、财务费用

单位:万元、元/吨

简要说明20XX年预算数与20XX年实际数的增减原因

(二)专项资金预算

单位:万元

若已就上述内容经单独编制了专项预算的,此处摘要说明,并指出详见专项预算。

(三)固定资产及无形资产投资预算(生产矿井)

基建投资预算(基建矿井)

简要说明包括在建工程、固定资产、无形资产增减预算三类。其中矿建、土建、安装、设备、利息、建设单位管理费用、地质勘探费、村庄搬迁费、草原补偿费和其他费用等支出分别计入在建工程、固定资产科目。资源价款和土地购置支出计入无形资产科目。

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篇七 :财务预算报告模板

财务预算报告模板

一、预算编制基础

概括说明确定本年度预算目标的依据,包括:

(一)对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析,说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

(二)企业编制年度预算所选用的会计政策,说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因,对损益的影响金额。

(三)年度预算报表的合并范围说明,未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

二、预算编制目标

概括说明本年度预算的收入、利润目标。

三、预算编制情况

(一)财务收支预算

财务收支预算是企业编制年度预算的基础,企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上,对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测,对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。至少应包括以下内容:

1、收入预算

结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况,按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况和收入、成本等变动情况,以及指标变动对企业效益的影响程度等。

2、成本费用预算

预算年度各项成本费用情况,包括材料费、外协费、人工成本、折旧费、差旅费、业务招待费、日常管理费、财务费用等预计发生金额、年度增减变动情况。成本费用占营业收入比重变动情况以及本年度拟采取的费用增长控制措施及落实方法。

其中预算年度企业人工成本情况,具体包括:预算年度内企业人工成本支出情况、人工成本占营业收入及成本费用比重变动情况、职工数量变化等情况。如果人工成本总额、人均人工成本或工资增幅超过收入及利润增幅,应详细说明原因。

3、投资收益

预算年度投资收益预计发生金额、年度增减变动情况。

4、营业外收支

预算年度营业外收支预计发生金额、年度增减变动情况。

(二)投资预算。

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篇八 :20xx年度财务预算报告

XXXXXX公司

20##年度财务预算报告

一、公司基本情况

二、预算编制的工作组织

三、预算总体情况

所有影响公司损益及资产负债状况的事项均需以货币形式反映在年度财务预算中。20##年度财务预算主要包括五方面:生产经营预算、专项资金使用预算、固定资产及无形资产投资预算(或基建投资预算)、股权投资预算和资金预算。

简要说明20##年预算情况:

全年预计产、销量   万吨,比20##年   万吨增加了   万吨;全年平均(不含税)售价   元/吨,比20##年售价   元/吨,增加(或降低)   元/吨;营业收入  万元,比20##年  万元增加  万元;税前利润  万元,比20##年  万元增加  万元。

全年预计投资   万元,其中矿建工程  万元,地、土建工程  万元,设备购置  万元,安装工程  万元,建管费  万元。

四、预算具体情况

(一)生产经营预算

1、税前利润构成

表格显示税前利润构成及与计划数比较

单位:万元

2、销售情况

预测分析20##年市场情况:简要说明煤质、售价、筛分方案

3、生产作业计划及生产成本

简要说明2012公司的生产作业计划:煤炭企业至少说明回采、掘进、筛分情况。

                                         单位:万元、元/吨

简要说明20##年预算数与20##年实际数的增减原因

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