篇一 :安全整改回复报告

整改回复报告

致:西安市碑林区建住局、安监局、柏树林街道办安监所:

对20xx年5月8日检查中存在的问题,我项目部及时进行了整改,现将整改情况汇报如下:

1、监理例会已按要求整改完毕。(资料附后)

2、监理工程师通知单(4月15日)已回复。(资料附后)

3、旁站记录已整改,资料补充齐全。(资料附后)

4、本工程根据目前施工任务对装饰装修部分编制了事故紧急救援专项方案,并对现场防火进行了演练(图片见附件)。

5、三类人员证件备案已更新,继续教育已落实。(资料附后) 6、20xx年项目部每周组织例会一次纪要附后。

7、20xx年项目部对所属相关劳务班组及相关管理人员进行安全责任目标签订。

8、已对资料重新整理,将节日值班表、值班记录等资料整理到位。

9、项目部对施工现场预留洞口及临时用电进行逐一排查并消除隐患。

10、施工现场临时用电箱根据用电管理规范做了标识(图片见附件)。

11、对悬挑脚手架存在问题,剪刀撑已安排专人连续设置,拉结点按规范规定进行了排查并补充,挑架封底加铺竹架板一层,外挑架第六层处满布水平安全网一道,第八层作业层处竹架板已满铺(图片见附件)。

已对存在问题逐条进行整改、并完成,望复查为盼。

陕西建工集团第十建筑工程有限公司

省级机关项目部

20xx年5月11日

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篇二 :整改回复报告模板

关于对******有限公司

*****201***”的整改回复报告

*****有限公司安质部:

*****监理站根据****有限公司201*年*月*日下发的***〔201**〕90号文《*****》文件要求,对****有限公司*月**日检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改,现将整改情况汇报如下:

1.存在的问题:抽查施工单位(**)所进4个批次的进场原材料,发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计,物资进场台帐上没有统计,没有原材料进场报验表。

整改措施:由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料;加强对原材料进场的统计管理;对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。

整改情况:试验室从4月1日起每日统计综合Ⅰ标进场材料,建立台帐,专人统计(图1);已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告,已完善了进场报验资料(图2)。

图1:建立进场材料台帐动态记录     图2:完善遗漏批次材料报验资料

2.存在的问题:未按合同承诺核查施工单位的生产设备。

整改措施:监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在内的合同检查,每月至少1次。

整改情况:监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工作;4月份监理站对施工单位的合同检查计划在4月20日进行。

3.存在的问题:监理日记填写不规范,内容缺项较多(对上级检查通报的问题与整改情况无记录;驻地监理休假无工作交接;*站场*月*7日至*月*日无记录)。

整改措施:重新规范监理日记、日志的填写,明确填写要求,总监理工程师每季度对监理工程师监理日记、日志进行不少于一次的检查,监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查;明确规定监理人员的请、销假和工作交接制度。

整改情况:监理站编制了《监理日记(志)填写指南》,发至各监理人员,《指南》中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容,并附有日记填写范例(图3);监理人员的请、销假和休假期间的工作交接制度已严格执行,由总监监督并列入到对监理人员的考核。

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篇三 :整改回复报告单

篇四 :整改回复报告

整改回复报告

致:张家界市绿城房地产开发有公司

张家界市华顺监理有限责任公司

绿城东城首座1#楼工程于20xx年10月25日,完成了工程部及物业管理对1#楼墙面、地面、顶棚、门窗、栏杆、扶栏、安全玻璃、给排管安装、防水、电气等验收提出的各项整改内容,等现已基本整改到位,其体内容如下:

1-4-2 主卧卫生间有凸灰,

1-10-1 主卧栏杆飘窗栏杆未安装

1-11-1 卫生间窗外墙面有1根凸出的钢筋

2-3-1 客厅外边栏杆的安全玻璃未安装

2-7-2 次卧室窗无锁

3-9-1 次卧墙面有1根钢筋

3-4-1 卫生间欠水嘴未安装

3-3-1 客厅外边栏杆的安全玻璃未安装

4-6-1 厨房存水弯破了

4-6-2 大便器破了

4-7-1 厨房存水弯开裂

4-11-2 大便器破了

4-15-1 主卧卫生间排气管有洞

3-3-1 电气开关箱无盖子

以上查出问题已全部整改完毕,特此申请复查。

张家界好地建筑安装有限责任公司

东城首座项目部

20xx年11月4日

整改回复报告

致:张家界市绿城房地产开发有公司

张家界市华顺监理有限责任公司

绿城东城首座2#、4#楼工程于20xx年10月25日,完成了工程部及物业管理对1#楼墙面、地面、顶棚、门窗、栏杆、扶栏、安全玻璃、给排管安装、防水、电气等验收提出的各项整改内容,等现已基本整改到位,其体内容如下:

4#楼 1-402 主卫渗漏

4#楼 1-502 厨房渗漏

4#楼 1-801 卫生间窗页未安装、主卫渗漏

4#楼 1-101 主卫渗漏

4#楼 1-1101 窗户未安装锁

4#楼 2-1502 主卫渗漏

4#楼 2-1401 窗户未安装锁

4#楼 2-1202 未安装水嘴

4#楼 2-801 厨房渗漏

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篇五 :整改完成报告书

整改完成报告书

苏州市吴中区建设工程质量监督站:

接你站1. 基础承台经抽测10轴×E轴承台高度约低5cm左右,基础地圈梁整体偏低1-2cm,地圈梁表面平整度差.

回复: 经过现场实际测量B型10轴×E轴承台高度低5.2cm, 6轴×E轴承台高度低

3.2cm, B型13轴×E轴承台高度低3.5cm, 5轴×A轴承台高度低2.3cm, 11轴×A轴承台高度约低2.1cm.

承台偏低处理方案:

1)首先将承台表面凿毛,用清水冲洗干净,刷水泥素浆.

2)用 8@100绑扎双向钢筋网片.

3)用C35细石混凝土补浇,高出设计标高5cm厚.

基础地圈梁整体偏低和不平整处理方案: 基础地圈梁整体偏低不平整,在基础防潮层施工前用 C35细石混凝土补浇统一找平.

2. 轴线经抽查5-7轴×A轴轴线偏差2CM.

回复: 将表面进行剔凿和修补处理时,提高一等级C35细石混凝土进行修补.

3. 基础柱钢筋偏位普遍严重,最大处5cm,且排布不均匀.

回复:经现场实测A轴×5轴偏差4cm ,B轴×7轴偏差2.5cm, B轴×12轴偏差5cm, B轴×9轴偏差2cm, 基础柱钢筋偏位,排布不均匀通过设计处理方案柱断面向偏位方向扩大5cm. 基础柱钢筋偏位(草图附后).

4.伸缩缝处柱偏位约4cm.

回复:在伸缩缝处保证伸缩缝的尺寸将表面进行剔凿,提高一等级C35细石混凝土进行修补.

5.基础柱表面模板粘皮,柱基欠方正,基础柱与承台连接处漏浆,孔洞较多,承台欠饱满. 回复: 粘皮将表面清理干净,凿毛,统一刷一遍界面剂后用1:2水泥砂浆粉光,填平. 漏浆,孔洞将孔洞处的不密实的, 柱不方正的,砼凿掉, 漏浆,孔洞将孔洞处的不密实的,要凿成斜形,用清水冲刷干净然后用高一等级的细石砼浇筑.

回复:墙面湿水后用1:2水泥砂浆勾缝填满.

7.楼梯起步梁处留置施工缝不规范.

回复:把原先留置的施工缝清理干净后把楼梯梁和三步同时进行浇筑.

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篇六 :质监站检查回复整改报告

关于省质监局综合督查问题整改情况的报告

十房高速公路建设指挥部:

20##年4月18日,省质监局对我标段进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。检查结束后,我部针对质监局检查中提出的问题,我项目部进行了认真的分析和总结,并于4月19日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。现将具体情况汇报如下:

一、管理措施的完善

1、加强质量安全意识和管理责任心:经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我部同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。

2、重点落实三级自检体系,加大对施工现场的自检频率,自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的,加大整改力度,告知并指导现场施工人员,由现场质检工程师或安全员督促整改,质量安全负责人监督。同时严格奖惩,对违反规定,玩忽职守,严格追究。

3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,提高管理的工作水平,我标将加大培训学习的力度,主要培训内容有:质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。

4、积极总结质量安全管理技术,以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点,根据工程施工进

展情况,制定防治措施,提前要求施工现场积极做好事前控制,严格贯彻要求,控制好每道工序,确保工程分项的质量控制;同时,排查施工现场安全隐患,完善桥梁上部施工专项方案。

二、质量管理内业存在的问题整改

1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题

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篇七 :关于质检站检查存在问题的整改回复报告

北 京 华 宏 工 程 咨 询 有 限 公 司 文件 钦州至崇左高速公路第XX总监理工程师办公室

桂钦崇Ⅱ监字〔2011号〕XX号 签发人: 关于广西质监站质量检查结果整改报告

广西金港高速公路有限公司:

20xx年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查,针对质监站长检查中提出的问题,我办高度重视,并分析问题存在的原因,认真及时进行整改。现将整改情况汇报如下:

总监办存在问题的整改:

1、针对本次检查存在的问题,我办于4月25日召开了监理工作例会,传达了工程质量检查情况、整改要求,针对存在的问题,要求监理在工作对待问题要仔细思考,加强责任心不要停留在口头,要在工作中知道怎么去做,要根据自己所监理的工作,进行逐条制定了整改方案,避免以后再出现类似的问题。

2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识,提高工作质量,切实做好监理服务工作,我办明确了各级监理人员的责任,加大对现场施工情况进行巡查力度,巡视时发现施工现场存在质量问题或隐患的,将告知和指导现场监理人员,由现场监理人员督促整改,如再次巡视发现还有问题或未整改, - 1 -

对相关现场监理人员按照责任制,严格追究;为了进一步提高全体监理人员的基本素质和业务能力,提高监理的工作水平,我办将加大培训力度,主要培训内容有:监理程序的执行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、责任心及执行力的培养。

3、工程质量控制检查,加强纠正质量通病的力度和措施,根据工程进度表情况,我办要求施工单位积极做好事前控制,技术交底到位。我办将根据规范要求做好监理抽检工作,控制好每道工序,确保工程质量在受控之内。对检查出的台背回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改,确保工程质量。

现场存在问题的整改情况:

1、针对质监站指出的问题,我办已督促承包人进行了整改,对这次检查中暴露台背回填问题,我办认真梳理分析,及时制订整改措施,加强现场检测力度,严格按规范控制每一层填筑层厚,对台背边缘压实进行检测,坚决做到台背每一层检验都严格规范。并对不合格的No.8合同段K39+660钦州台背、No.3合同段K43+012钦州台背、K53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。

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篇八 :检查通报整改回复报告

关于延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部

存在问题的整改报告

陕西省石油化工建设工程质量监督站:

20xx年11月20日至21日,由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽(柴)油调制中心(含成品油库)项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查,对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导,并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发(2011)第10号监督通报,指出了监理过程中存在问题如下:

一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。

二、监理单位在监理过程中,发现存在质量问题,未严格按照技术标准要求施工单位整改,依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同,代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任。同时,将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。

三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场,委托他人代行监理职责,现场共派6名监理工程师,土建3人(包括总监),监理员2人,安装仪表监理工程师1名,无焊接专业监理工程师。

四、单位工程划分工作已完成,但划分不准确,资料收集整理规定已下发施工单位,但不规范,无法实施,应整改。

五、对专业分包单位、人员资格审查不严。

六、监理规划、监理细则均已编审完成,但监理细则无操作性。且未下发施工单位。

七、未提供安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划及实施情况。

针对陕西省石油化工建设工程质量监督站提出的以上七项问题,我监理公司领导和延安监理项目部高度重视,深刻反思,认识其重要性,及时对库区、发油亭、泵房工程的各道工序进行了全面的质量、安全排查,发现问题,及时进行了纠正,并组织监理人员认真学习,分析总结,树立“质量第一,安全第一”的思想意识;建立完善的组织机构,合理配置监理工程师,明确监理人员职责,认真落实整改存在的问题,具体整改如下:

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