篇一 :20xx年镇财政预决算报告

关于~~~镇20xx年财政预算执行情况20xx年

财政预算的报告

------20xx年1月4日在~~~镇

兰运英

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告我镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案),请予审议。请参加会议的各级领导,人大代表和其他列席同志提出宝贵意见。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年,我镇财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督下,认真贯彻落实党的十七大精神,牢固树立和落实科学发展观,按照依法治税,依法理财,优化支出结构,注重经济效益的原则,做好各项财政工作,较好的完成了全年预算任务。

(一)财政收入执行情况

20xx年,镇财政实现了稳步发展,全镇地方财政收入实现 万元,其中:上级补助收入 万元,地税收入 万元。

(二) 财政支出执行情况

20xx年,我镇财政支出在坚持 “量入为出、确保重点

”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重

点建设”的顺序安排支出。通过强化预算约束,加强收支管

理,优化支出结构,控制支出总量,全年实现财政支出 万

元,可执行支出 万元。具体执行情况是:一般公共服

务支出 万元 ,社会保障和就业支出 万元,医疗卫

生支出 万元,林水事务支出 万元,教育支出 万

元,文化体育与传媒支出 万元,城乡环境综合整治支出 万元,其它支出 万元。

(三)20xx年财政工作情况

1、狠抓收入征管,确保财政收入稳定增长。一年来,

镇财税部门共同努力,深入挖掘增收潜力,全镇上下大力组

织收入,通过全镇各部门共同努力,实现了全年财政收入目

标,确保了财政收入稳定增长。一是加强税收征管,严厉打

击各种偷、逃、漏税行为,大力追缴欠税,确保税收不流失

。二是加大社会综合治税力度,加强税法宣传,增强公民依

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篇二 :关于乡镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算的报告

关于20xx年财政预算执行情况和20xx年财

政预算(草案)的报告

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案),请予以审议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年,我镇财税工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在上级财政主管部门的精心指导下,在镇人大的监督支持下,通过全镇上下共同努力,我们较好地完成了全年预算收支任务。

(一)全年财政收入完成情况

20xx年全镇财政总收入601.75万元,一般预算收入完成366.55万元,为年初预算356.55万元的103%。其中:上划中央两税111.86万元,为年初预算111.86万元的100%;一般预算收入完成255.69万元,完成年度计划244.69万元的104%。预算外收入完成235.2万元。

1.一般预算收入中,主要收入项目的完成情况是:增值税完成18.75万元,营业税完成67.06万元,资源税完成7.5万元,两个所得税完成2.24万元,烟叶税完成155万元,财政两税代征完成3.6万元。

2.上划中央税收111.86万元。

3.预算外总收入完成235.2万元。

(二)全年财政支出完成情况

20xx年全镇财政总支出557.15万元,其中一般预算支出完成263.7

万元,一般预算外支出完成293.45万元。

一般预算支出263.7万元:

1.一般公共服务支出项目95.89万元。

(1)镇政府机关事务支出57.58万元(其中:编制内人员工资48.82万元,下乡费1.56万元,公务费7.2万元)。

(2)镇财政事务支出10.03万元(其中:人员工资8.57万元,下乡费0.26万元,公务费1.2万元)。

(3)人口与计划生育事务支出28.28万元(其中:人员工资9.28万元,计生协会经费14万元,流管经费3万元,公务费2万元)。

2.文体广播事业费支出6.55万元(其中文化教育经费4万元,广播事业费2.55万元)。

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篇三 :鸦滩镇财政预决算及财政工作报告

鸦滩镇财政预决算及财政工作报告

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鸦滩镇财政预决算及财政工作报告

位代表:

现在向大会提交20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案的报告,请予审议,并请各位代表他列席会议的同志提出意见。

一、20xx年财政预算收支执行情况

1、20xx年财政预算收入执行情况

20xx年累计完成财政收入777.9万元,超收328万元;地税完成110万元,比上年超收14万元;国成48万元;耕地占用税及契税完成271万元,比上年超收239万元;社会抚养费收入完成140万元,年超收27万元;水费收入完成208.9万元。

2、20xx年财政预算支出完成情况

20xx年度累计完成财政支出698.4万元,其中:农业支出完成28.3万元,其他部门事业费支出完成2元,抚恤和社会福利事业费支出60.8万元,招商引资支出29.2万元,公检法司支出5.3万元,计划生出118.6万元,行政管理费支出187.4万元,基础设施建设支出184.7万元,其他支出62.5万元。

3、财政补贴农民资金

全年共计发放1758.5万元,其中:粮食直补资金支出102.8万元,粮食综合直补资金支出715.2万中稻良种补贴支出81.7万元,水稻提升行动工程支出35万元,种粮大户补贴资金支出17.6万元,计育奖励扶持补贴资金支出19.8万元,五保户补贴资金支出108.3万元,农村特困补贴资金支出254.6,现役军人优抚补贴资金支出9.6万元,退耕还林补贴资金支出186.4万元,水库移民补贴资金支出7

元,大病救助补贴资金支出9.8万元,村组干部报酬补贴资金支出71.2万元,能繁母猪补贴资金支出4元,家电下乡补贴资金支出95.6万元。

二、20xx年财政预算收入安排草案

20xx年财政预算收入初步安排为600.9万元,其中:地税132万元,国税60万元,耕地占用税及契万元,水费收入208.9万元,社会抚养费收入120万元。

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篇四 :财政预决算报告

石涧镇二00七年财政预算执行情况和二00八年

财政预算(草案)的报告

财政所长 张亚林

各位代表:

受石涧镇人民政府的委托,我向大会作《关于二00七年财政预算执行情况和二00八年财政预算(草案)的报告》,请代表们予以审议。

一、二00七年财政预算执行情况

(一)二00七年财政收入情况

二00七年我镇按照“稳定、发展”的指导思想,继续深化农村综合改革,全面落实财政补贴农民资金各项惠民政策,农民负担进一步减轻,从而有效调动了农民生产的积极性,农民收入稳步提高,同时加强基础设施建设,积极营造工商业发展的氛围,招商引资,保持了我镇经济社会发展又好又快的良好势头,进一步巩固了农村基层政权。二00七年由于党委、政府高度重视,上级业务部门的大力支持、广大财税干部同心同德、勤奋工作,镇村两级干部克服重重困难、艰苦奋斗、全面超额完成了财政收入任务。

二00七年,我镇实行一般预算收入732.95 万元,其中国税

456.75万元,同比增长55.88%;占年度预算152.25%,地税收入240.25万元,同比增长13.69 %,占年度预算113.86%,契税收入21.44万元,占年度预算107.2%,耕地占用税3.75万元,占年度预算100%,行政性收费收入10.76万元,占年度预算90%。

一般预算外收入27万元。二00七年,超额完成了财政收入任务且预算执行情况较好,主要有以下几方面原因。

1、求真务实,开拓创新。

实行农村税费改革,取消了许多收费项目,特别是所得税起征点的提高,进一步加大了地税征收的压力。对此,镇党委、政府沉着应对、科学决策,全镇上下求真务实,开拓创新,积极招商引资,寻找新的经济增长点,培植税源,开辟财源,增加收入,同时加大税收宣传力度,改善纳税环境,狠抓财政收入。在征收管理中党委书记亲自抓,各职能部门具体抓,分工负责,责任到人,做好护税、协税工作,为超额完成全年任务打下了坚实的基础。

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篇五 :乡镇本年度财政预算执行情况和下年财政预算报告

XX乡20xx年财政预算执行情况和20xx年

财政预算(草案)的报告

各位代表:

我受乡政府的委托,向大会报告浯溪河乡20xx年财政预算执行情况河20xx年财政预算(草案),请予审议。并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年,是“十一五”计划的最后一年,也是我乡实现承前启后加快发展的关键一年。一年来,我乡财政工作在乡党委的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大及十七届三中、四中、五中全会和县财政工作会议精神,全面落实科学发展观和构建和谐新农村的要求,依法理财,积极培植财源,努力增加财政收入,调整优化支出结构,提高财政保障能力,增加对经济建设和社会发展的投入,全乡经济出现持续快速发展,综合经济实力不断增强,财政收支较上年增长

5.5%。

20xx年,全乡一般预算收入126万元(其他收入及乡政府向其他部门的增资收入和村级过账款),上级补助收入301万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元),收入总计427万元;一般预算支出219万元,

财政拨款支出208万元(包含干部打卡工资34万元、生产资料补贴中的良种补贴42.1万元、村级一事一议奖补15万元、村级转移支付43.5万元、站所人员经费22万元、社会抚养费48.5万元),支出总计427万元。回顾我乡财政工作,主要呈现以下特点:

(一)深化改革,加快发展,财政工作实现了新的突破

根据乡人大年初预算安排,我们牢固树立和认真落实科学发展观,在严格依法理财,积极开辟财源,促进财政增收的同时,坚持以人为本、协调发展,大力优化财政支出结构,资金重点向“三农”和事关群众利益以及经济社会发展的薄弱环节倾斜,保障了重点支出需要;努力深化和积极推行“乡财乡用县管”改革,强化监管,规范收支行为,提高财政资金使用效益,财政保障能力有了新的提高,有力地促进了全乡经济发展和社会进步。

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篇六 :XX镇人代会财政预算报告

XX镇20xx年财政预算执行情况和20xx年财

政预算的工作报告

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案),请予审议。

一、二00九年财政预算执行情况

一年来,我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的关心、监督和支持下,财税部门紧紧围绕镇人大十二届四次会议提出的工作目标,采取积极有效措施,通过夯实财源基础,狠抓财政收入,优化财政支出,较好地完成各项财政工作任务,有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步,截止12月底,全镇财政一般预算收入完成20731816元,为年度预算的 %,具体分项目完成情况是:国税完成13047657元,为年度预算的 %;地税完成4964159元,为年度预算的 %;耕地占用税完成2720000元,为年度预算的 %。截止12月底,全镇共完成基金预算收入 万元,占预算的 %,具体分项完成情况是:水费完成 万元,占预算的 %;上级补助收入及转移支付完成 万元,占预算的 %;预算外收入完成 万元,占预算的 %。截止12月底,20xx年全镇财政一般预算支出完成 万元,占年度预算的 %;基金预算支出已完成 万元,占年度预算 1

的 %。基金预算支出分项目完成情况是:五保供养及民政救济支出

万元,与上年齐平;军人代耕金、民兵训练费支出 万元,与上年齐平;计划生育支出 万元,比上年增长 %;教育、公路建设支出 万元,与上年齐平;水费支出 万元,比上年增加 万元;偿还债务支出 万元,与上年齐平;村级转移支付支出 万元,与上年齐平;行政机关事务支出 万元,比上年减少 %。20xx年财政收入和支出两抵,加上上级专项拨款及补助,财政支出基本平衡,并略有结余。财政预算执行良好,财政收入圆满完成年度任务,财政支出控制在预算指标之内。上述成绩的取得,主要利益于镇党委、政府的正确领导,利益于上级主管部门的大力支持,利益于广大财税干部的不懈努力。总结前10个月的工作,我们主要做了以下几个方面的工作:

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篇七 :20xx年财政预决算报告

关于XXX镇20xx年财政预算执行情况和

20xx年财政预算(草案)的报告

(20xx年1月12日在XXX镇第十四届人民代表大会第一次会议上)

各位代表:

受XXX镇人民政府委托,向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志们提出宝贵意见。

一、过去五年财政工作

五年来我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大有力监督下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以科学发展观为统领,充分发挥职能,强化预算管理,狠抓增收节支,切实把财政工作重点放在发展生产,培植税源,依法征管上,实现财政收支规模跨跃式增长。财政收入由20xx年的140万元,突破500万元、1000万元关口,20xx年实现1376万元,接近20xx年的十倍,翻了两翻还要多。财政支出也由20xx年的472.9万元,提高到20xx年的1079.5万元。较好的服务了XXX经济社会的发展,超额完成了XXX镇第十三届人民代表大会批准的预算和各项财政工作任务。

1、五年来我们围绕科学发展,注重财源建设,保持了财政收入较快的增长。五年来,我镇财税部门克服了各种困难,深入挖掘增收潜力,圆满实现了各项财政收入目标。在工作中我们围绕科学发展,财源建设做文章:一是加强了税收征管,确保税收不流失。二是加强了税法宣传,增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加大对企业的扶持,增强企业抗风险能力和对社会的贡献能力。四是努力做好协税 1

护税工作,20xx年我镇XXX刚开始起步,20xx年实现XXX500多万元,预计20xx年还会有一定的增长。

2、五年来我们围绕公共财政,强化预算约束,优化支出结构。一是本着“一要吃饭,二要建设”的原则,区分轻重缓急,统筹安排资金,重点确保工资发放,公共职能运转,民政优抚、五保低保人员经费发放等。二是按照“统筹兼顾,突出重点”的原则,对争取项目、招商引资、招商引税等方面的资金优先保证。三是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理。四是加强支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般消费性支出,有效地减少了损失浪费。确保了财政实现收支平衡。

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篇八 :县政府财政预决算报告

县政府财政预决算报告

关于依兰县20xx年财政预算执行情况和20xx年

财政预算(草案)的报告

——20xx年1月17日在县十四届人大四次会议上

财政局长 郑 义

各位代表:

我受县政府委托,向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算(草案),请予审议。

一、20xx年财政预算执行情况

20xx年全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的依法监督下,紧紧围绕全县经济发展总体思路,服从服务于改革、发展、稳定的大局,开拓进取,扎实工作,克服各种减收增支等不利因素的影响,通过全县各条战线的共同努力,在上级财政部门的大力支持下,超额完成了县十四届人大三次会议确定的年度预算任务。

20xx年财政总收入完成16,178万元,为年预算的112.4%,同比增长46.8 %。其中:上划中央“四税”收入完成5,291万元,为年预算的108 %,同比增长59.2 %;一般预算收入完成10,173万元,为年预算的124 %,同比增长42.9%。全县财政总支出完成33,389万元,同比增长26%。20xx年财政预算执行结果为:按现行财政体制计算,加减省、市各项结算补助及上解支出,当年预算超收超支、收支平衡。

虽然20xx年我县财政收入完成情况较好,财政收入实现了历史性、跨越式增长,但可用财力有限,财政收支矛盾仍然相当突出。在年度预算执行过程中,非预算支出、刚性支出、突发事件支出增长过快过猛,这些支出给年末预算平衡、日常资金调度带来了相当大的困难,财力缺口5,000多万元。面对严峻形势,县委、县政府高度重视,采取了一系列积极有效的措施,消化各种减收增支因素给财政平衡带来的不利影响。县主要领导带领财政部门积极跑市进省,千方百计地争取上级财政部门在资金和财力上的支持,全年累计争取资金超亿元,有力地缓解了财政资金紧张的状况;财政支出坚持突出重点、有保有压的原则,优化支出结构,压缩弹性支出,将有限的财力优先用于发放职工工资以及改革发展和维护社会稳定方面;在预算执行过程中,财税部门通力合作,下大力气组织征收,从而保证了工资,兼顾了重点,稳定了全县大局,实现了当年预算收支平衡。

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