篇一 :如何编写公司经营分析报告

如何编写公司经营分析报告

一、 首先要为分析提供内部资料和外部资料。

(一) 内部资料最主要的是企业财务会计报告,财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件,包括会计主表(资产负债表、利润表、现金流量表)、附表、会计报表附注等;

(二) 外部资料是从企业外部获得的资料,包括行业数据、其他竞争对手的数据等。

二、根据财务报告:按照分析的目的内容分为:财务效益分析、资产运营状况分析、偿债能力状况分析和发展能力分析;按照分析的对象不同分为:资产负债表分析、利润表分析、现金流量表分析。

(一)按照分析的目的内容分析

1、财务效益状况。即企业资产的收益能力。资产收益能力是会计信息使用者关心的重要问题,通过对它的分析为投资者、债权人、企业经营管理者提供决策的依据。分析指标主要有:净资产收益率、资本保值增值率、主营业务利润率、盈余现金保障倍数、成本费用利润率等。

2、资产营运状况。是指企业资产的周转情况,反映企业占用经济资源的利用效率。分析主要指标有:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收帐款周转率、不良资产比率等。

3、偿债能力状况。企业偿还短期债务和长期债务的能力强

弱,是企业经济实力和财务状况的重要体现,也是衡量企业是否稳健经营、财务风险大小的重要尺度。分析主要指标有:资产负债率、已获利息倍数、现金流动负债比率、速动比率等。

4、发展能力状况。发展能力是关系到企业的持续生存问题,也关系到投资者未来收益和债权人长期债权的风险程度。分析企业发展能力状况的指标有:销售增长率、资本积累率、三年资本平均增长率、三年销售平均增长率、技术投入比率等。

(二)按照分析的对象不同分析

1、资产负债表分析。主要从资产项目、负债结构、所有者权益结构方面进行分析。资产主要分析项目有:现金比重、应收帐款比重、存货比重、无形资产比重等。负债结构分析有:短期偿债能力分析、长期偿债能力分析等。所有者权益结构是分析:各项权益占所有者权益总额的比重,说明投资者投入资本的保值增值情况及所有者的权益构成。

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篇二 :xxx公司年度经营分析报告

xx公司年度公司年度经营分析报告

xxxx年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司xxxx年度的分析报告上报:

一、  业务完成情况分析:

从柱状图上分析,我公司xxxx年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现xxxx万元,增幅为18.9%,首年新单实现xxxx万元,增幅为xxxx,首年期交实现xxxx万,增幅达到xx%,趸缴业务实现xxx万,增幅达到xx%。

但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现xxx万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款xxxx万,培付率为xxx%。

二、公司费用完成及执行情况

     费用提取情况

          

  费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损xx万元,但今年公司短险仅只完成xx万元,公司提取费用为xx万余元,若公司短险多发展xxx万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为xxxx万元。而xxxx年为xxx万,增长了xxxx%,其中工资xxx年为xxxx万,xxxx年为xxxx万。增长了xxx%,社会统筹保险费xxxx年为xx万,xxxx年为xxx万,增长了xxx%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。

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篇三 :xx有限公司经营分析报告

——————有限公司经营分析报告

(xx年xx月)

一、XX季度收入情况分析

1、近期业务收入情况(月度数据)

(以上数据仅为示例)

(业务发展情况分析)5月由于xxx原因,业务量激增,到6月回复xx水平。

2、主营业务各业务类型收入情况

要求列出占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的各种业务类型及产品情况:

(以下为示例)

单位:(人民币)万元

二、公司业务生产情况分析

各二级企业根据本企业经营生产特点,把生产能力情况、主要业务指标情况等相关经营状况用数据和文字描述。

1、业务能力情况:——广告展示面积

(以广告公司为例,数据仅为示例,不具实际意义)

2、主要指标情况(以股份公司为例)

三大指标:

1)近期趋势

2)季度指标同比情况

3、客户情况

主要客户

拓展客户

三、业务新增长点或近期工作重点

1、下阶段新的利润增长点

市场情况

启动工作准备情况

2、工作重点

四、公司重要经营事项报告表

五、公司近期面临困难

1、设备

2、资金

3、人力

4、其他

六、业务的发展水平及其增长速度

横向对比分析和纵向趋势分析

七、行业发展状况及竞争对手情况分析

行业发展状况与公司所处地位

竞争对手情况分析

八、公司主营业务能力、服务能力及设施规模等

九、固定资产投资规模、投资结构分析及重点建设项目

十、预算完成及调整情况

——————有限公司

                                 年     月     日

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篇四 :企业生产运营分析报告

ERP沙盘模拟

企业生产运营分析报告

系别:                        

班级:                         

姓名:                        

学号:                        

企业生产运营分析报告

 

一、公司基本介绍

二、经营状况概述

三、生产中心运营分析

(一)生产计划的制定 

(二)生产线-产品组合策略分析 

(三)生产效率分析

1.产能分析 

  2.生产线有无闲置、转产 

3.设备维护费用情况 

4.折旧费用   

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篇五 :中国钢铁企业经营数据分析报告

中国钢铁企业经营数据分析报告

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司

报告目录内容概述

1.1 马鞍山钢铁股份有限公司

1.1.1 企业发展概况

1.1.2 经营效益分析

1.1.3 业务经营分析

1.1.4 财务状况分析

1.1.5 未来前景展望

1.2 莱芜钢铁股份有限公司

1.2.1 企业发展概况

1.2.2 经营效益分析

1.2.3 业务经营分析

1.2.4 财务状况分析

1.2.5 未来前景展望

1.3 宝山钢铁股份有限公司

1.3.1 企业发展概况

1.3.2 经营效益分析

1.3.3 业务经营分析

1.3.4 财务状况分析

1.3.5 未来前景展望

1.4 新疆八一钢铁股份有限公司

1.4.1 企业发展概况

1.4.2 经营效益分析

1.4.3 业务经营分析

1.4.4 财务状况分析

1.4.5 未来前景展望

1.5 武汉钢铁股份有限公司

1.5.1 企业发展概况

1.5.2 经营效益分析

1.5.3 业务经营分析

1.5.4 财务状况分析

1.5.5 未来前景展望

1.6 北京首钢股份有限公司

1.6.1 企业发展概况

1.6.2 经营效益分析

1.6.3 业务经营分析

1.6.4 财务状况分析

1.6.5 未来前景展望

1.7 凌源钢铁股份有限公司

1.7.1 企业发展概况

1.7.2 经营效益分析

1.7.3 业务经营分析

1.7.4 财务状况分析

1.7.5 未来前景展望

1.8 新余钢铁股份有限公司

1.8.1 企业发展概况

1.8.2 经营效益分析

1.8.3 业务经营分析

1.8.4 财务状况分析

1.8.5 未来前景展望

1.9 广州钢铁股份有限公司

1.9.1 企业发展概况

1.9.2 经营效益分析

1.9.3 业务经营分析

1.9.4 财务状况分析

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篇六 :(建筑公司)经营分析报告

20xx年上半年经营分析报告

广西XXX建筑工程有限公司

(20xx年7月10日)

一、20xx年上半年经营情况:

(一)各项经营指标完成情况

1、主营业务收入

截止第二季度公司主营业务收入401.75万元,较上年同期1394.73万元,同比增减-67.69%%,完成全年经营指标的8.93%。其中:

房建工程收入55.58万元,占收入总额的13.83%;

管道工程收入81.43万元,占收入总额的20.27%;

征地工程收入或其他48.6万元,占收入总额的12.1%;

历年遗留工程11.90万元,占收入总额的2.97%;

建安劳保费204.24万元,占收入总额的50.84%;

2、利润完成情况

截止第二季度公司完成利润-52.47万元,较上年-70.04万元,减亏17.57万元。

3、运营成本完成情况

截止第二季度公司累计支出管理费用195.32万元,较上年同期180.10万元同比增加累计支出15.21万元。其中,工资支出98.71万元较上年同期91.47万元同比增长7.9%;劳动保险及公积金支出23.78万元,较上年同期29.66万元同比增长-19.82%;车辆费用支出14.93万元,较上年同期15.7万元同比

增长-4.9%;业务招待费支出1.65万元,较上年同期6.25万元同比增长-73.6%;办公费用支出43.88万元,较上年同期6.23万元同比增长604%。

(二)预算控制与财务管理情况

1、做好预算监督管理工作,对公司各部门每月实际完成情况与预算执行情况进行对比分析,找出异常因素,进行改进。

2、做好资金管理工作,细化资金预算安排,统筹做好收支平衡,保障资金的良性周转,加快应收账款回收工作,提高资金使用率。

3、通过与浩天实业财务部的密切协作全程监控资金的流入与流出,把好资金关。

(三)工程款回收情况

1、按工程进度申请工程款。

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篇七 :公司半年生产经营活动分析报告

公司半年生产经营活动分析报告 一、上半年生产经营情况

年初,根据省市经济工作会议精神,DY公司及时召开了职代会和工作会议,提出了力争实现阴极铜突破20万吨、销售收入突破50亿元,在岗职工人均年收入突破2万元的“三突破”目标。

上半年,在省市的正确领导下,公司坚持以邓小平理论为指导,努力实践“三个代表”重要思想,认真贯彻十六届五中全会精神,全面落实科学发展观,团结带领广大职工,深化内部改革,强化内部管理,生产运行情况保持了良好增长态势,生产经营实现“双过半”。其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况

上半年完成现价工业总产值亿元,为全年计划的96.53,同比增长111.5;实现销售收入亿元,同比增长100.9;实现利润亿元,同比增长241.1。产值、利税的大幅增长,主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量的增加。

上半年,公司主要产品产量全部达到计划要求,其中阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完成万吨,为年计划的48.02,同比持平(因新系统检修影响,上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半,但超过进度计划要求)。阴极铜完成万吨,为年计划的51.14,同比增长19.61;黄金完成公斤,为年计划的49.06,同比增长35.64;白银完成公斤,为年计划的51.78,同比增长49.57;硫酸完成万吨,为年计划的43.09,同比增长5.93。

2、重点工程完成情况

上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资万元。确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩能工程正在抓紧设备安装,万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面吊装。促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开工建设。为扩大铜储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内外找矿工作付诸实施。与民营公司合资建设的10万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前期工作。30万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已编制,并进行了多次技术交流。合资建设的5万吨铜线杆项目正在商洽中。

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篇八 :白水公司年度经营分析报告

白水支20##年度公司年度经营分析报告

20##年,我公司在分公司党委总经理室的领导下,以“严管控,防风险,抓队伍,促发展,优结构,增效益”的十八字方针为指引,很抓业务发展,和公司文化建设,公司和各项工作均取得了一定的成绩,现将公司20##年度的分析报告上报:

一、  业务完成情况分析:

从柱状图上分析,我公司20##年的各项业务指标除短险外,均出现了大幅度的增长,其中增幅较大的为:总量全年实现3102万元,增幅为18.9%,首年新单实现1814万元,增幅为13.14,首年期交实现649万,增幅达到59%,趸缴业务实现1164万,增幅达到34%。总量业务全区仅有三家公司实现正增长,我公司名列第二。

但是短险业务令人感到惋惜,出现了负的增长,短险全年实现78.95万元,这是公司业务发展上的一个名显的不足,也是公司影响公司长期发展的一个短板,我公司将在今年的工作中,克服这一不足。公司短险赔款33.77万,培付率为42.77%。

二、公司费用完成及执行情况

     费用提取情况

          

  费用支付情况

从费用提取和支付情况分析公司的经营情况,公司今年亏损25万元,但今年公司短险仅只完成77万元,公司提取费用为37万余元,若公司短险多发展50万元,在赔付率不变的情况下,公司经营就可以实现不亏的状态。因此公司在新的一年中要正确规划好自已的短险目标,为公司经营扭亏为盈打下良好的基础。

从公司的工资性及统筹来分析,公司今年为54.71万元。而20##年为31.9万,增长了71.4%,其中工资09年为27.4万,08年为20.8万。增长了31.7%,社会统筹保险费09年为9.3万,08年为4.59万,增长了102%。在公司发展的同时,让全体员工享受到发展的成果。

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