篇一 :审核计划表

                                             内部审核实施计划

                                                                                                                编号:13-01

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篇二 :内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司

20xx年度第一次内部质量审核计划 程序:HR/QP03 编号:NO2003-01

一、审核目的

1、验证公司质量活动与ISO9001标准(2000版)质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。

2、确定公司ISO9001的标准(2000版)质量体系是否正常运行,是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量,是否具备公司接受第三方现场审核的条件。

二、审核依据

ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册(A/0)、程序文件汇编(A/0)等体系文件、质量记录及顾客的要求与相关的法律法规。

三、审核范围

ISO9001标准2000版质量体系要求涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。

四、审核组成员

组长:刘江平

组员:翁夫定、何浩杰、褚冬君、邱月梅、蒋玉林

五、审核日期

20xx年9月20——20xx年9月21日

六、审核日程表

内部审核计划

编制/日期: 审批/日期:

会议记录

内部审核计划

会议记录

内部审核计划

宁波华润混凝土有限公司 二ΟΟ三年度内部质量审核计划表

内部审核计划

编制/日期: 审核/日期:

宁波华润混凝土有限公司

内部质量体系审核报告

HR/QP03-006

NO.030901

1.审核目的 验证与评价ISO9001:2000标准质量活动与结果的符合性及体系

运行的适宜性和有效性及是否具备接受第三方现场审核的条件。

2.审核范围 全公司质量体系所覆盖的所有要素及相关的部门和/或人员。

3.审核依据 ISO9001:2000质量体系要求、公司质量手册、程序文件及相关的

支持性文件和顾客要求、国家法律法规要求及相关质量体系运行记

录。

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篇三 :内审计划表---年度

深圳市锦翔盛实业有限公司

20## 年度内 部審核 、管理评审 計劃

                                             

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篇四 :供应商审核计划

广州市三锐电子科技有限公司

供应商审核计划

编制: 品 质 保 证 部

审核:___________________________

批准:___________________________

20##年 01 月

广州市三锐电子科技有限公司

供应商审核计划

一、审核对象

深圳三元晶

二、审核目的

1、通过此次审核,证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;

2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题,要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行,提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率,为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。

三、审核依据

广州市三锐电子科技有限公司供方现场审核标准及其评分法则。(见附件1)

四、审核组织及时间

审核组长:

审核组成员:

审核时间:20##年01月10日

14:00-14:20首次会议,审核开始

16:30-17:00末次会议,审核结束

五、审核内容及分工

六、审核记录和报告

审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.

七、附加说明

1,本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制.

2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.

附件1,

广州市三锐电子科技有限公司

供应商现场审核评价评分表

被审核供应商名称: 评审日期:

评审人员签字:

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篇五 :年度内部质量审核计划表1

Q/JT214—01                                                                          

                                              2012  年度内审计划

编制:                 批准:               日期:    

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篇六 :20xx年度过程审核计划表

20  年度产品过程审核计划表

                                                                                NO:2013010501

    批准:                          审核:                      制订:刘**              制订日期:20##-01-05                 HY-QR-822-10/1.0

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篇七 :年度内部质量审核计划表

6.质量目标达成统计表

年度内部质量审核计划表

审核: 承办:

176. 年度内部质量审核计划表

制订日期: 年 月 日

年度内部质量审核计划表

177.内审人员名册

代培训单位: 培训课程: 截止日期:

年度内部质量审核计划表

178.内审查检表

年度内部质量审核计划表

179.内审缺点报告

年度内部质量审核计划表

180.内审总结报告

年度内部质量审核计划表

181.内审追踪表

年度内部质量审核计划表

182.内审评估报告

年度内部质量审核计划表

183.内部审核纠正通知书

年度内部质量审核计划表

184.内部审核纠正及预防行动记录

年度内部质量审核计划表

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篇八 :内部审核计划表

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:万怡 审核:万晓鸿 批准:邓九蕃 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1

20xx年度内部审核计划

内部审核计划表

编制:唐翠华 审核: 熊波 批准:熊峰 日期:2007/4/29

审 核 报 告

内部审核计划表

不合格报告

内部审核计划表

不合格项分布表

内部审核计划表

日期:2007-5-11 日期:2007-5-11

内审首(末)次会议签到表

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

会议记录

内部审核计划表

关于质量管理体系内部审核的

通 知

各部门:

为了检查公司质量管理体系运行以来的效果,确保公司质量方针和目标的实现,按照标准的要求以及公司贯标工作计划,经公司研究决定,成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核,请做好准备工作。

一、审核组成员:

组长:唐翠华

组员:夏辛生 邓斌 熊波

二、审核时间:

20xx年5月10日—11日

特此通知

江西贝思特科技有限公司

20xx年5月1日

附:20xx年度内部审核计划

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